第2107号内部审计具体准则——后续审计
- 2016-07-15 20:31:00
- 内审网 转贴
- 1928
第一章 总 则
第一条 为了规范后续审计活动,提高审计效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
第二条 本准则所称后续审计,是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果,而进行的审查和评价活动。
第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。
第二章 一般原则
第四条 对审计中发现的问题采取纠正措施,是被审计单位管理层的责任。评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、有效,是内部审计人员的责任。
第五条 内部审计机构可以在规定期限内,或者与被审计单位约定的期限内实施后续审计。
第六条 内部审计机构负责人可以适时安排后续审计工作,并将其列入年度审计计划。
第七条 内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,可以将后续审计作为下次审计工作的一部分。
第八条 当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告。
第三章 后续审计程序
第九条 审计项目负责人应当编制后续审计方案,对后续审计作出安排。
第十条 编制后续审计方案时应当考虑下列因素:
(一)审计意见和审计建议的重要性;
(二)纠正措施的复杂性;
(三)落实纠正措施所需要的时间和成本;
(四)纠正措施失败可能产生的影响;
(五)被审计单位的业务安排和时间要求。
第十一条 对于已采取纠正措施的事项,内部审计人员应当判断是否需要深入检查,必要时可以提出应在下次审计中予以关注。
第十二条 内部审计人员应当根据后续审计的实施过程和结果编制后续审计报告。
第四章 附 则
第十三条 本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。
第十四条 本准则自2014年1月1日起施行。
- 全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
- 关于举办 “内部审计负责人与后备人才岗位能力提升” 高级研修班的通知
- “高舞弊业务审计实战——从线索挖掘到整改闭环”课程通知
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 微咨询课程:穿透式监管视角下的企业内控升级与一流企业风险管控实践
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 159908 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120430 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103182 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96464 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88397 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87746 【课件】审计实务-入门到精通
- 85536 【课件】审计角度解构年报
- 84354 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15560 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12109 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11474 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11439 【课件】国际合同风险实务解析
- 98018 《内部审计工作法》
- 97461 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97187 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97070 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96912 《企业内部审计全流程指南》
- 96306 《金融机构审计实务指南》
- 95724 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95414 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95409 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95192 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95112 《财务审计实务指南》
- 95038 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94923 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94847 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94415 《舞弊审计实务指南》
- 94186 《企业内部控制全流程实操指南》
