×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

内部审计理论制度

上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
冯萍 曹宇 / 文内审网 / 编辑本文将以电力工程为例,梳理工程管理5个阶段,内审在工程造价控制中的主要关注点。工程内部审计要对工程投资、建设过程和事后评估等阶段进行效果分析,以此进行不同环节的造价控制,...
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和行业精英共同学习、分享、交流陈香 / 文内审网 / 整理随着经济的发展,各企业成长得更加迅速和多元化,企业规模的不断扩大和经营模式的多元化发展,使得企...
公司治理问题对企业来说贯穿企业发展的始终,企业决策者为在不断变化和日趋复杂的经济环境下达到预期特定的目标,则需要企业不断加强对风险的管理。同样,在企业经营管理期间,严格抓好内部审计也是完善公司治理问题的另一手段。1风险管理、风险治理和内部...
集团公司建设工程项目内部审计管理办法第1章  总则第1条  为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理,规范内部审计的内容、程序与方法,根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规,结合...
中华人民共和国审计署令第11号《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。             ...
第1章  总则第1条  为了加强公司内部审计监督,完善内部控制,保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国...
(部分法律文件实际已更新,本文直接转载)法律依据1.《中华人民共和国刑法》(1997年修订)第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,...
时至今日,内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,很多小伙伴在同内婶儿(个人ID:1460394675)交流时,都说自己一直在做内控审计,但内婶儿在和大家探讨内控审计中的一些重要理论基础或方法论时,不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,...
近期,乐视网IPO原发审委委员被查事件增加大众对于“发审委”的认识,关于本次云南神农农业IPO被否,不知大家怎么看,欢迎留言讨论。原标题:云南神农农业IPO被否 发审委提四类问题涉财务真实性11月8日消息,昨日深夜证监会官网披露当天首发...
2017年5月25日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)批准了一项新准则——《审计师针对财务报表审计发表无保留意见的审计报告》,其将极大地改变审计报告。除其他事项外,这项新准则将要求审计师在审计报告中纳入与审计委员会就“关键审计事项...
今年7月,全国国有企业改革座谈会在北京召开,中共中央总书记习近平作出重要指示:国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量,必须理直气壮做强做优做大,不断增强活力、影响力、抗风险能力,实现国有资产保值增值。对此,作为企业内...
审计质量控制的标准是什么1.审计管理质量标准审计管理质量标准是衡量审计组织在编制审计项目计划、设定审计组织的职责和权限、使用审计人员和组织分工、审计复核、审计执法检查、审计项目考评、审计档案管理等方面所应遵循的准则。作为衡量审计管理质量...
内部审计种类公司内部审计种类包括:1、财务审计:对公司财务计划、财务预算执行情况、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督检查;对财务管理和财产管理情况等进行监督评价。2、内控审计:对公司内部控制系统的合法性、健全性和有效性进行测评...
第一章  总  则第一条  为了规范审计档案工作,提高审计档案质量,发挥审计档案作用,根据《中华人民共和国档案法》和《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条  本准则所称审计档案,是指内部审计机构...
第一章  总  则第一条  为了规范经济责任审计工作,提高审计质量和效果,根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》和《内部审计...