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内部审计理论制度

上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
国务院国有资产监督管理委员会令 第 8 号现公布《中央企业内部审计管理暂行办法》,自2004年8月30日起施行。主 任  李荣融二○○四年八月二十三日中央企...
优秀审计项目评选办法实施细则 XXX:为了进一步规范优秀审计项目评选工作,充分发挥优秀审计项目的示范、引导作用,将审计质量检查抓在经常、融入日常,将项目评比环节前置、嵌入审计全过程,有力促进审计项目提质增...
审计项目质量控制实施办法一、总 则第一条 为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。第二条 本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依...
审计整改报告和跟踪检查实施办法第一章 总则第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条 本办法所称审计整改报告,是...
宁德时代新能源科技股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
维护审计独立性,从法规机制上预防干预审计工作,这是审计行业新的动向。内审网关注到,近年来,为进一步健全审计独立性工作机制,保障依法独立行使审计监督权,避免外界干扰,一些省市县(区)陆续发布《干预审计工作行为登记报告备案办...
各会员单位:为了适应新时期内部审计的发展要求,进一步增强内部审计基本准则在内部审计准则体系中的统领性和指导性,更好发挥内部审计基本准则的作用,我会组织修订了《第1101号——内部审计基本准则》,经中国内部审计协会第七届常务理事会...
XX医院中层领导干部经济责任审计实施办法 第一章 总则第一条  为加强党对审计工作的集中统一领导,健全和完善医院中层领导干部经济责任审计制度,强化对医院中层领导干部的...
6542   2023-03-01

国家审计准则(2/2)

中华人民共和国国家审计准则(2010年9月1日审计署令第8号公布 自2011年1月1日起施行)目   录第一章  总  则第二章  审计机关...
7542   2023-03-01

国家审计准则(1/2)

中华人民共和国国家审计准则(2010年9月1日审计署令第8号公布 自2011年1月1日起施行)目   录第一章  总  则第二章  ...
审计整改管理办法 第一章 总则第一条 为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
审计署审计现场管理办法第一条为了规范审计现场管理,进一步提高效率,保证质量,防范风险,落实责任,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国务院关于加强审计工作的意见》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关...
一、目的1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制度。2、内部审计通过对公司进出...
XX股份有限公司内部审计管理制度2022年4月19日审议通过第一章 总则第一条 为了规范XXX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根...
2866   2022-04-14

内部审计档案管理办法

为了规范公司内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司关于内部审计工作的规定》制定本办法。内部审...