固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】
- 2024-08-27 06:05:00
- 审先生 原创
- 14748
“你不知道?现在这个行情,维修可比销售好挣钱!”
“这两年,由于行业景气度或现金流管控原因,我们新购新建资产确实是少了,然而维修费用在持续显著增长…”
“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意这类消息越来越多,亟需开展一次维修管理专项审计!”
近期,连续收到多位小伙伴咨询固定资产维修审计事宜的咨询,就在撰文之时,又在朋友圈看到某公司员工虚构车辆维修及洗车费用总计近百万被刑事立案的消息,大家一致认为,过去这些年,多数单位对固定资产维修费管理相对粗放,审计监督也重点聚焦在资产购置领域。在资产购置需求不旺的现阶段,大家已然发现,既有资产使用及维修费管理已经成为越来越值得投入审计资源的领域了。
正式鉴于固定资产维修管理及审计现状,特专门进行梳理,从固定资产维修管理审计背景与目的、审计范围、时间与分工、审计方式方法、审计具体关注点与具体方法、高频大额及涉嫌虚假维修的审计、所需资料、审计报告结构、审计整改跟进、审计质量控制等十方面着手,形成《固定资产维修管理专项审计方案》,抛砖引玉,希望对大家有所帮助或启发,更希望从这个领域挖出更有价值的其他线索!贡献审计价值!
发表评论
培训通知
- 【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
热门网课
- 177537 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 137822 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119508 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112523 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104131 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103566 【课件】审计实务-入门到精通
- 101437 【课件】审计角度解构年报
- 100450 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31091 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27457 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27051 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 26977 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113557 《内部审计工作法》
- 113106 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 112964 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 112844 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112590 《企业内部审计全流程指南》
- 111892 《金融机构审计实务指南》
- 111492 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111054 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 110990 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 110939 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110619 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110495 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110427 《财务审计实务指南》
- 110385 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110037 《舞弊审计实务指南》
- 109784 《企业内部控制全流程实操指南》
