审计新闻
9811
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
513
2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知
财会〔2023〕30号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
44348
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类
>> 考试课程
CIA 考试课程
【点此:学习最新培训课程】
重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过!
【CIA考试:报考、注册、认...
17321
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税
最新实务课程计划清单
经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课
》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加
》热门网课(录播随时...
17082
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
28738
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
7256
2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知
国资发监督规〔2019〕101号
各中央企业:
《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
4320
2020-08-11
存货审计 | 这18类问题,你是否发现?
存货属于流动资产的范畴,在企业活动资金中占有很大比重,流动性弱,种类杂、数量多、收发频繁,在企业中滞留时间长,变现能力慢,在管理和核算上存在一定难度,容易产生薄弱环节,所以,不法分子常把存货作为偷窃变卖的对象,企业也往往把存货作为调节成...
5475
2020-08-10
4大方向!全球疫情当前,外贸企业(业务)审计要点分享
我国企业和国外的消费市场结合的纽带,对出口创汇、扩大内需、提供就业、增加税收和拉动GDP的增长起着举足轻重的作用。在几年来对外贸企业的审计中,发现存在着种种问题,下面结合自身审计的情况对外贸企业审计提出一点意见和建议。
一、加强内...
2653
2020-08-08
别再忽略!内部审计不查明问题根本原因,谈何建设性建议
原标题:深挖审计发现的根本原因
新冠大流行对所有组织都产生了显著影响。由于新冠大流行和对新冠大流行的蔑视,引发的控制弱点、代价高昂的失败、新的风险暴露等几乎每天都见诸报端。
在此过程中,的确有些组织作出了令人...
3938
2020-08-06
海外子公司开展内部审计的重要意义
随着越来越多的中国企业走出国门,走入国际市场,对于海外子公司的管理也就越来越多的成为走出去企业所面临的问题,所谓“将在外,军令有所不受”,海外子公司在执行总部的管理政策方面会有误解或者偏差,那么如何对海外子公司进行有效的管理及监督,成为...
8162
2020-08-05
审计方法 | 很落地!物流运输审计关注点、审计程序及物流基础知识
物流基础知识
首先需要明白物流与快递的差异:
物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过...
10318
2020-08-04
零售企业内部审计风险分析+防范
随着互联网技术在各行各业中的渗透,传统零售企业已经不能满足现代市场发展的需要。在过去的几年时间里,线下零售店纷纷出现关闭潮,这与线上零售的发展和激烈的市场竞争环境密切相关。为此,零售企业纷纷探索新零售的发展路径。
对于零售企业来说...
3691
2020-08-03
建议收藏!绩效审计10种分析方法+20种评价方法
绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和总结绩效审计经验和方法,是审计署提出的审计机关的一项重要任务。所谓审计方法是指审计人员为了...
2631
2020-08-02
采购案例 | 一起非合理低价中标案,发现“陪标专业户”及背后的故事
案情回放
某市财政部门于2020年5月7日收到乙公司寄来的政府采购检举信,乙公司称,某市城区环卫保洁项目于2020年4月1日上午九点在某市公共资源交易中心开标,该项目预算为360万元,甲公司投标报价为359.53万,乙公司投标报价...
4412
2020-07-31
投资审计管理制度(实施办法)
第1 章 总则
第1 条 目的
为加强对公司投资项目的审计监督, 规范投资项目的执行, 提高公司投资效益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》的规定, 结合公司实际情况, ...
8340
1
2020-07-30
审计案例 | 销售审计主要发现与思路分享(干货收藏)
直接上干货!
(一)主要问题发现
(1) 销售合同签订没有进行集体决策审批,合同条款存在漏洞。
合同特别涉及金钱交易的合同,条款是必须全面严谨的,否则会造成一定的损失风险,例如:A公司业务员与客户签订销售额1000万的...
3900
2020-07-29
详解!并购交易8种形式的结构设计
所谓结构设计是指买方或卖方为完成一个企业的最终交割而对该企业在资产、财务、税务、人员、法律等方面进行重组,设计出一个更易为市场所接受的“商品”的过程。企业的收购兼并为什么需要结构设计?这是由并购交易的特性决定的。企业并购与商品买卖或资金...
13588
2020-07-29
物业管理审计:6大方面,审计人员不可忽略!
物业公司的收入来源包括物业管理收入(一般为包干的物业费) 、替物业产权人及使用人代收代缴/转售的水电费等服务收费、闲置房屋及停车场等公共区域设施租赁收费、物业大修收入等。由于物业公司收入类型多且来源对象范围广, 因此对于收入确认的真实性...
8046
2020-07-29
物业公司审计实施方案
一、被审计项目基本情况
XX物业公司是* 控股有限公司下属三级子公司隶属于XX房地产公司管理。根据数天来对物业公司总部、各项目管理处的走访、调查、了解,发现物业公司分别制定了物业中心经理职责、业主投诉处理办法、楼层保洁员职...
8872
2020-07-29
工程预算审计的80个基础知识问答,超全超细!
关于工程施工中的很多问题和地产预算上的知识空白点,此文有超全超细的答案。
1.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同?
答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的...
5773
2020-07-28
行政事业单位自办食堂审计应做到“六必审”
行政事业单位自行开办食堂,为单位职工就餐提供便利,这本是一件既有利于单位,也有利于职工的好事。但近年来,笔者在对一些单位自办食堂延伸审计中发现,普遍存在物资采购不规范、进出库管理不严格等内部控制不到位的现象,个别单位更是发生了通过食堂滥...
热门网课
- 219694 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 180251 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 158363 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 150942 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 142443 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 141824 【课件】审计实务-入门到精通
- 139914 【课件】审计角度解构年报
- 138855 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 68975 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 63869 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 63671 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 63620 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 151716 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 151097 《内部审计工作法》
- 151073 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 150657 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 149988 《企业内部审计全流程指南》
- 149098 《金融机构审计实务指南》
- 148683 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 148413 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 148299 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 148096 《业内部控制架构设计实操手册》
- 147975 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 147920 《财务审计实务指南》
- 147918 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 147576 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 147490 《舞弊审计实务指南》
- 147167 《企业内部控制全流程实操指南》