对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料
- 2023-11-18 06:05:00
- 审先生 原创
- 1661
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有的公章无法交接,有的甚至高层互殴,也有某些企业对外投资突然陷入巨亏,有些则遭受巨额罚单,留下一地鸡毛…
记住!审计要想得到认可、赢得尊重,永远要主动、优先关注最有价值、最让“老板”们操心的事情,永远不要遁入一堆鸡毛蒜皮之中挑肥拣瘦、吹毛求疵、不可自拔。
对外投资领域就是重要且富有价值的审计领域之一,但从这些年与各单位伙伴交流情况来看,不少审计部门长期未能开展对外投资领域审计,一些审计小伙伴是未能意识到该领域的价值所在,也有一些小伙伴对该领域审计有些“犯怵”,有的则自认为该领域有些过于高大上,业界可参考的方法经验太少,认为该类审计沟通协调比较繁琐,工作不易开展。
这种认知必须尽早得到修正,审计在某些领域原地画圈这么多年,怎可错失如此难得的出彩机会?
不过,我们也发现一个好的迹象,就在最近两三年,由于国际贸易壁垒、监管日渐成熟或经济前景充满挑战等原因,大家对投资效益、安全与合规的关注度不断提升,在内审网询问和交流对外投资审计的小伙伴似乎越来越多了,而大家普遍面临不知如何下手开展对外投资审计的困惑,今天,特地抽些时间,以某对外投资项目为例,关注投资方投资管理情况,同时也关注被投资方接受投资后的经营管理情况,从对外投资管理专项审计背景与目的、审计范围、时间与分工、审计方式方法、审计关注点和具体方法、所需资料、审计报告结构、审计整改跟进、审计质量控制等方面着手,形成《对外投资管理专项审计方案》,抛砖引玉,供小伙伴们参考,希望有所帮助或启发,更希望小伙伴们能通过对外投资审计工作的开展,贡献更大审计价值,赢得更多尊重!
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 2025重磅!采购-供应链穿透监督与风险管理、审计实务案例”专题课程
- 国企迎审、经济责任审计及违规经营投资责任追究-实务培训课程
- 内部控制优化与实践-培训课程
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- “新会计法贯彻实施暨高风险业务循环中的内控实务”研修班-培训通知
- 风险管理、内控合规体系建设与实践” (线上/线下)-培训通知
- “风险导向审计实务与案例”(线上+线下)培训通知
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 内部控制审计实战与案例-培训课程
- “对标一流,数字化审计实践与企业增值”培训通知
- 重磅!走进蒙牛:数字化转型之智慧财务共享” 研修班-培训通知
- “全面预算管理体系建设与标杆企业实践” (线上+线下)培训通知
- 24355 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 15167 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 15068 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 11433 【课件】国有企业审计与内部控制
- 10743 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 9679 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 9450 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 9328 【经济责任审计·准则解读】课程
- 9306 【建设工程全过程审计】培训课件
- 8790 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 8277 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 8170 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 11565 《企业内部审计全流程指南》
- 11123 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 9888 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 9858 《内部审计工作法》
- 9443 《财务审计实务指南》
- 9430 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 9423 《业内部控制架构设计实操手册》
- 9421 《舞弊审计实务指南》
- 9403 《金融机构审计实务指南》
- 9388 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 9180 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 9163 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 9027 《企业内部控制全流程实操指南》
- 8895 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 8820 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 8789 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》