采购付款审计5大内容、12道审计程序,13个常见问题发现
- 2020-11-16 05:50:00
- 吴永 严祥 吴倩倩等 原创
- 3779
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用,
风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,
干货满满!
内审网读者享受全网最惠待遇 !
点击专拍链接直接下单即可: https://j.youzan.com/yCawZ8
或,扫码进入专拍页面下单:
【重磅推荐】行业最新力作:《地产风控管理》风控、内审、监察、法务
等人员实用工具书,方法、流程、案例、问题,干货满满,多行业通用!
长按/扫码直接购买↓↓
付款环节是采购业务完成的最后一道关卡,很多内部管理不规范的企业,付款把控不严,将导致企业的直接经济利益流失。
一、审查的内容
是否存在将款项付给未提供服务的供应商;
是否按合同约定的比例及条件支付货款;
供货单位、合同单位、发票出具单位、收款单位名称是否“四统一”;
物资采购数量或金额超过原批准总额的,是否经过授权审批;
退回质保金前,还需对合同履行情况进行最终审核。
二、所需的资料
送货单、入库单、验收单、发票、付款凭证、付款审批资料、审批流程等。
三、审计程序
访谈采购、财务等相关人员,了解采购付款方面的控制流程;
从应付账款明细账中,抽取凭证样本,检查是否有制作人及复核人签字,跟踪至相应的发票、合同(或订单),检查审批手续是否完备,内容是否一致;
访谈财务相关人员,了解采购支付与资金预算比较的控制操作流程,并检查控制流程的有效性;
抽取采购实际支付与资金预算比较书面记录,检查制作人及复核人签字,检查是否经过适当权限的审批;
检查采购订单、送货单、发票、验收单、付款凭证是否一致;
访谈财务部相关人员,了解采购应付账款的截止测试流程,并检查控制流程的有效性;
询问年末应付账款负数的处理过程;调取年末应付账款明细账,对所有负数余额进行检查,并询问原因,跟踪至年末报表,确认已进行必要的重分类调整;
抽取材料入库单,跟踪至相应的发票、凭证及会计账目,检查单据内容的一致性,入账会计期间是否正确;
检查是否存在供应商提供普通发票导致进项税额不得抵扣的情况;
关注各类票据日期是否合理,有无先付款的情况,收款单位是否一致;
询问是否有与供应商对帐的制度;
从供应商发来的函证中抽取样本,跟踪至相应的调节表,并检查差异的调查、分析记录。
四、常见问题
付款审核不严格;
付款方式不恰当;
付款金额控制不严;
票到货未到,账实不一致;
收到的商品未被计入采购;
重复作采购记录;
采购发票未被记录于正确的会计期间;
记录的采购价格不正确;
购买的商品未被记录于正确的费用或资产用户;
现金或转账支付由未经授权的人员执行;
向不正确的供应商银行账户进行付款;
就虚构或未经授权的采购付款;
预付账款长期未获取合规发票,结转成本费用。
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
- 128554 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92665 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79691 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79608 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79255 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79089 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78991 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 80948 《内部审计工作法》
- 80083 《企业内部审计全流程指南》
- 79959 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79502 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79487 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78980 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78767 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78751 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78634 《财务审计实务指南》
- 78456 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78124 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78044 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78029 《舞弊审计实务指南》
- 77492 《企业内部控制全流程实操指南》