俞敏洪发视频:一旦发现,永不合作!东方甄选声明,公开审计监察…
- 2022-07-09 12:05:00
- 审先生 原创
- 805
爆红与顶流
如果问一个问题:您认为这个夏天,电商与直播界,最热点的事件是什么?
我相信,只要有所关注,“东方甄选”以及其腹有诗书气自华的主播董宇辉的爆红,很有可能会是多数人的首选答案。
教育行业“双减”,各家机构纷纷探索新的出路,东方甄选是俞敏洪老师基于长期的判断以及个人农村农业情怀,做出的一个大胆尝试,在半年左右的默默坚持、潜心钻研之后,终于在这个夏日出圈。
内审网注意到,东方甄选粉丝人数突破100万时,俞敏洪及东方甄选团队成员特地拍了视频进行分享,从0到100万,可谓颇为不易。而后,则乘风破浪,势如破竹,连续突破200万,500万,1000万,审先生最新查询发现,截至2022年7月9日11点,其粉丝已达到2156.6万人,无论从存量、增量,还是热度来讲,已经属于直播界没有争议的顶流。
舞弊机会
内审网的读者伙伴们,多数从事审计、内控、纪检监察或者财务法务相关工作,基于我们的专业思维以及业务认知能力,大家一定能想到,如此爆红,必定会吸引各路供应商前来合作,而且要知道,东方甄选因为不收“坑位费”(网络流行语,字面理解也就是占坑需要付的钱。这个词大多见于电商直播中,可以理解成发布费,也就是商家需要给带货主播坑位费,主播才会给商品上架,在直播间介绍你的商品),被业绩称为一股清流,在如此背景,吸引力可想而知。
那么,带来的变化就是产品入驻的竞争加大,在既有的环境之下,很难保证不出现某些想拉关系、走捷径的人,或者号称有资源的中间人,当然也无法排除某些拥有“资源”想由此变现得利的人。
舞弊机会由此产生!
对新东方有些研究的伙伴,或许了解,俞敏洪老师出身,是一个比较有情怀的人,也一直坚持和引导员工做一个纯粹的人。
行动与预防
显然,东方甄选内部以及俞敏洪已经察觉到这种舞弊风险。
内审网注意到,就在昨日(7月8日),东方甄选正式发布书面声明,明确提示各方厂家,直接与东方甄选联系,也就是不要通过所谓中间人联系东方甄选;郑重提醒纯洁合作,东方甄选从来未收取“坑位费”,禁止行贿、索贿,一经发现,永不合作;同时,东方甄选公开了审计监察部举报电话:010-62609088:举报邮箱:wubijubao@xdfzx.com。
不仅如此,让审先生尤为赞许的是,作为新东方、东方甄选的创始人,老俞专门拍摄视频,就这则书面声明进行了全网公示和解读。
可以说,腐败与舞弊是人类亘古顽疾,如何预防和治理这个顽疾,各个国家、地区、各类组织可谓是绞尽脑汁。
在审计行业这些年,亲历和听闻大大小小的案件不在少数,有个基本判断:舞弊,至少在可预见的未来,几乎难以根治。
我常和伙伴们举例,从古至今,就有极刑(死刑),然而并没有杜绝那些最终被判极刑的案件。
这是现实,但这并不能影响我们采取行动,去尽可能的预防、减少腐败和舞弊的发生。
整体大环境中有关廉洁文化、价值观的持续营造和宣贯,夯实基础,引导意识;
自上而下,尤其是组织核心人物的亲自参与反腐败、反舞弊工作,身体力行,直接的示范性意义;
适当的反腐败、反舞弊机制设计,如职责分工、权力制衡、定期轮岗、强制休假,堵上漏洞、减少机会;
匹配适当的报酬、收益与激励,提高应有的收入水平,减少舞弊必要性;
健全的、常态化的监督体系,及时发现问题,尽早解决问题;
建立严厉的惩戒机制,尤其是得不偿失、让人生畏的后果,让某些人不敢贸然下手。
俞敏洪以及东方甄选的做法,是一个很好的示范,值得学习!
平时也有一些小伙伴咨询关于反舞弊审计与内控合规建设的相关图书,分享一些最新整理本年热门的新书,大家可以点击了解: 审计合规领域重磅新书发布!(不可多得)
文章版权归作者所有,观点不代表内审网立场。部分图文源于网络,已标注作者信息,部分无法查明联系作者及首发来源,旨在促进行业交流共进,仅作学习研究之用,如涉版权或不便分享,后台联系删除。
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8416 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7961 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5114 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4991 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4528 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4223 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3810 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3737 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3714 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3299 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3097 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2722 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5891 《企业内部审计全流程指南》
- 5311 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4689 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4385 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4368 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4318 《内部审计工作法》
- 4294 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4071 《舞弊审计实务指南》
- 4069 《金融机构审计实务指南》
- 4023 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3937 《财务审计实务指南》
- 3904 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3856 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3837 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3753 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3481 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析