各行业审计
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-12-09
金融机构内审核心能力提升系列课 置顶
金融内审核心能力提升系列课各相关单位:在金融行业强监管、防风险的大背景下,内部审计作为金融机构风险管理的“第三道防线”,其重要性日益凸显。为帮助广大金融内审人员系统提升专业能力,筑牢审计基石,驾驭金融...
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2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
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2021-10-08
金融资产交易所审计:难点、方法
金融资产交易所(以下简称金交所)是综合性金融资产交易服务平台,主要为 各类金融资产提供从信息发布、登记、交易到结算的全程式服务。金交所是我国多 层次资本市场的重要组成部分,对于丰富企业融资渠道、盘活市场存量金融资产、 集约和优化区域金融...
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2021-09-28
老旧小区改造项目审计:方法、重点、问题、对策
一、老旧小区改造项目现状根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)文件精神,要求到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”末,根据实际...
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2021-09-26
信贷业务审计:关注“三查”!
银行信贷业务是商业银行的主营业务,开展信贷业务审计也是金融审计的一项 重要内容。近年来,武汉市审计局以贷前调查、贷时审查和贷后检查为切入点,扎 实开展信贷业务审计,促进银行强化信贷管理,让信贷资金更好服务企业发展。一看贷...
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2021-09-18
领导干部离任审计:特点、难点、内容、方法(自然资源资产审计方向)
领导干部自然资源资产离任审计(以下简称“自然资源资产审计”)是一项系 统复杂的、涉及多专业学科的审计项目。从各地审计实践看,做好自然资源资产审 计不仅需要专业的审计知识和技能,也非常讲究科学高效的审计方法。审计方法得 当...
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2021-09-15
村镇银行审计5大注意事项
村镇银行是由发起行和其他非金融机构企业法人、自然人共同发起方式设立的地方性银行业金融机构。它的设立有效地填补了农村地区金融服务的空白。在规模方面,村镇银行是“小银行”。近几年来,随着村镇银行的不断发展壮大,业务经营风险也随之增加...
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2021-09-08
关注6大阶段!高效完成施工企业大数据内控审计
施工企业大数据内控审计的特点大数据审计环境下施工企业具有天然的行业壁垒和自身特点:一是制度和体系不健全。在大数据审计应用中,传统行业对比高新技术行业滞后。施工企业作为传统行业思维转变较慢,制度和体系建设落...
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2021-09-05
财务审计42个常见问题清单、整改建议(以中小学为例)
教育经费是各级财政支出的重要份额,决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上,笔者对公办中小学校财务审计[内审网注:更多审计类型干货内容关注公众号内审网]的常见问题进行了梳理,从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央...
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2021-09-01
审计案例:虚假造林现形记
“咣咣……”商务车轧过了一段铁轨,一阵剧烈晃动,大家猛地从睡梦中惊醒。这段货运铁轨因为另有用途尚不能被拆除,所以每次驾车从渝阳市区驶入岭南县,铁轨总是第一时间打招呼,随后映入眼帘的就是郁郁葱葱的森林。“大家打起精神,到岭南县了。...
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2021-08-15
财务收支审计:5大核心关注点
常言道,“十年树木,百年树人”,抓好教育事业,提高国民文化素质,是当 前推动国家发展和文化复兴的前进方向。因此,我国从中央到地方,都在政策上给 予了教育事业最大的支持。这些政策是否真正落实到位,制度是否有效执行,这都 是当前学校财务收支...
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2021-08-05
“三重一大”审计思路与方法
近年来,国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、舞弊问题等大多与决策管理合规性不强有关。作为企业内部管理的有力助手,在促进公司有效治理、防范经营管理风险、提升内部控制水平方面,内部审计应该当仁不让。加强国有企业“三重一大”监督管理是提升国...
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2021-08-05
“三重一大”审什么?怎么审?
近年来,国有企业积极响应国家“走出去”战略,大力拓展海外市场,“走出去”发展战略初见成效。随着“一带一路”建设向更深层次推进,一方面,国有企业在海外发展规模日益扩大,境外国有资产的规模越来越大;另一方面,由于境外国有资产管理存在复杂性,...
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2021-08-04
固定资产管理审计实践:思路、问题、原因、建议
固定资产是央行履职的重要生产资料,规范化的固定资产管理是央行高效履职的重要保障。近年来,人行宜春中支内审部门对辖内多家单位开展固定资产专项审计,结合央行固定资产管理的特性,运用多种审计方法,多维度查找管理环节的漏洞和风险,并进行原因分析...
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2021-07-31
内部审计路径优化(以公立医院为例)
刘士骞 / 文;内审网 / 整编开展医院内部审计在助推医院科学运行、防控经济风险等方面有着重要意义。现阶段,公立医院内部审计存在着审计职能缺乏多样性、审计内容缺乏广泛性、审计方法缺乏先进性、审计模式缺乏全面性、审计整改缺...
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2021-07-29
我的固定资产审计策略(以行政事业单位为例)
马向蓉 / 文;内审网 / 整编固定资产管理中存在的主要问题(一)资产不实家底不清一是财务人员业务素质较低账务处理不规范,在固定资产增加、使用、处置、盘盈盘亏时不及时做账务处理,或者仅登记资产资金账不登记数量实物...
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2021-07-27
人防领域专项审计发现的问题及建议
人防领域存在的问题(一)人防观念淡薄。主要表现在有些地方个别领导干部对人防工作不够重视、不够支持;部分领导干部没有按相关法律法规要求将人防建设与城市经济建设相结合,甚至有的时候为了促进当地经济发展而以免建...
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