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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
公司清产核资专项审计报告 委托单位:深圳市赛格地产投资股份有限公司被审单位:西安赛格康鸿置业有限公司审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所目 录一、 审计报告...
审计整改报告和跟踪检查实施办法第一章 总则第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条 本办法所称审计整改报告,是...
小规模工程结算审计存在的主要问题及对策一、小规模工程结算审计存在的主要问题⒈应公开招标项目不公开招标2019年8月,某区《关于进一步规范全区国有资金投资工程建设项目招投标管理工作的意见》明确规定:区直及经济主体区...
保洁费里藏猫腻“对不起!你们之前多交的摊位费用都会从下一年的应交租金中扣除,一分不差全部退还。”近日,江苏省苏州市相城区下辖镇某农贸市场负责人王某,在受到处理后向14户农贸市场摊主道歉。此前,相城区纪委监...
募集资金管理,到底该怎么审计? 最近,好几位小伙伴问到这个问题,而2022-2023年,恰逢证监会、三大证券交易所最新发布了与募集资金监管的最新文件,考虑到业内在募集资金管理审计领域的相关内容较为少见,在此特地进行整理和分享,希...
13960   2023-08-22

宁德时代:内部审计制度

宁德时代新能源科技股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
信公股份 / 文 随着我国金融市场逐步发展,证券市场的监管制度与体系也日益完善。为了引导上市公司正确、高效使用募集资金,我国证监会及沪深交易所发布了一系列法律法规及相关文件来规范上市公司使用募集资金的行为。本文依据《上市...
“这…太长见识!”近日,某小伙伴表示,自己被某事惊呆。该小伙伴提到,其所在某厂某新项目面临一定困难,正在推进减员提效事宜,而最近审计部接到一份关于裁员的举报消息,让其诧异不已,举报人表示,公司裁员中存在严重舞弊行...
|| 内审网 / 整编 ,可参考学习,正文15200余字。整改工作开展以来,各地相关医院紧紧围绕问题和意见,针对整改中的难点、堵点问题,认真总结,反思问题根源,坚持阶段性整改与长期整改相结合,抓牢抓实整改工作,具体情况如...
建设工程施工合同审计中需关注的重点内容建设工程施工合同是固定资产投资项目的重要契约文件,是我们在审计过程中需要着重关注的原始要件,有助于我们充分掌握被审计工程项目基本情况,科学判断可能存在的问题及问题的重要性,进而提升审...
为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中国证券业协会(以下简称“协会”)制定发布《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)。《内审指引》广泛征求了行业机...
全国各级人民法院审理工程审计纠纷的指导意见与裁判规则一、最高人民法院第六巡回法庭裁判观点01、建设工程合同约定以审计部门出具的审计报告或者结论作为工程价款结算依据的,该如何理解和把...
近年以来,和内审业内同仁广泛交流,了解过很多内审成功的经典故事、路线图,也听闻了一系列内审失败的典型案例,总结起来,可谓成功的方法大同小异,失败的原由各有千秋。今天,特地对导致内审失败的常见可能进行简单梳理,分享给内审网...
【提示】在内审网或审计网校公众号回复“2023内控白皮书”下载完整版白皮书《中国上市公司内部控制白皮书(2023年)》(下称《白皮书》)近日正式发布。《白皮书》显示,上市公司在实施内部控制评价过程中,普遍存在着过...
XX民政X关于困难群众救助补助资金专项审计整改报告XX区审计X:202X年X月X日至202X年X月X日,贵X对XX区民政X开展关于XX区202X年1月至9月困难群众救助补助资金专项审计,并于4月1...