审计新闻
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
28738
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2022-12-16
审计提示:采购合同13个常见问题(附:解析)
物资采购合同常见问题解析合同是明确供需双方权利和义务,维护双方合法权益的重要手段。一般采购或公司法务人员作为合同制订、审查、管理的负责人,需要对合同里面的条款内容较为了解,如果不是专业人员根本就不知道要签订的合同的标的是什么模样...
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2022-12-10
财务部内控审计详细方案:6大方面68项关注点(收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进...
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2022-12-08
礼金礼品登记上交处理办法(收藏备用)附:礼品领用管理制度
礼金礼品登记上交处理办法为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作,确保全员廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家,根据XX要求,以及XX相关规定,结合XX实际,制定本办法。第一条 本办法所称礼金礼...
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2022-12-07
生态环境专项资金审计:重点、方法、问题、原因(收藏备用)
朱海燕 唐义龙 / 文;内审网 / 整编生态环境专项资金是助力地方生态文明建设的有力支撑,是绿色低碳发展的现实需要。为贯彻落实生态文明建设,打好污染防治攻坚战,各级审计部门多次开展了生态环境专项资金审计。本文结合近几年审...
3531
2022-12-05
内部控制审计:内容、程序及方法(收藏)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1...
2978
2022-12-05
高质量审计建议,到底怎么提?
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编如何提出高质量审计建议的几点思考审计建议是指审计部门通过现场审计或审计调查,把审计发现的问题进行总结、分析、归纳,提出有利于审计对象加强内部管理、提高履职效益、促进廉...
3191
2022-12-04
审计案例:会计,竟变成“大内盗”...
葛茹 / 文;内审网 / 整编“小岗位”挖出“大内盗”案件回顾2021 年3 月,A X审计X组织对B X2018 年至2020 年度X财政政策提质增效情况进行审计。审计过程中发现,B X财政X国有资产管...
3008
2022-12-03
审计发现:一张500万借条!牵出刑事案…
廖钱华 / 文;内审网 / 整编……2021 年10 月至11 月,A X审计X派出审计组在对 A 县粮食J 2016~2021 年度财务收支管理情况审计中,通过一张500 万借条,发现该县原粮食J副局长毕某多次挪用公款...
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2022-12-02
5个途径!找到审计线索(实用)
王阳 杜霞 / 文;内审网 / 整编随着高校财务管理体制机制的不断完善,廉政建设的深入推进,内部控制的持续加强,一方面增强了广大教职工的遵纪守法意识,但是另一方面也迫使一些单位不断演变出“新招”使违法违规行为更加隐蔽。这也要求审...
3175
2022-12-01
经济责任审计:重点和方法(以中学校长为例)
易细平 / 文;内审网 / 整编中学校长经济责任审计是基层审计机关开展领导干部经济责任审计的重要内容之一。如何全面客观公正地评价中学校长任期经济责任履行情况,对加快中学教育现代化,办好人民满意的教育,规范教育经费收支,监...
2405
2022-11-29
注意!审计依据引用:6大偏差问题(收藏)
任智勇 林琳 刘俊廷 / 文;内审网 / 整编审计依据是指查明审计客体的行为规范,据以判断审计发现问题(以下简称“审计发现”),并作出审计结论、提出处理意见和建议的客观尺度。引用审计依据时必须遵循可靠性、准确性、时效性、有效性、...
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2022-11-29
关于审计监督自动化分析功能建设的思考
高忠飞 / 文;内审网 / 整编[内容摘要] 审计监督作为农合机构监督检查体系的重要组成部分,坚持以科技赋能农合机构持续稳健发展为目标,以审计自动化建设为主要载体推进审计监督数字化建设,持续提升科技引领审计能力,逐步实现...
2460
2022-11-28
提个醒!关于内控的5种错误认知…
内控越来越多的被各界提及,但有多少人真正了解所谓内控呢?内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中,出现了许多在内控管理中错误的观点,比如:1.“内部控制是审计部门的事”、“内部控制...
4928
2022-11-27
重大合同管理专项审计:内容、过程、发现、启示(收藏)
一、审计范围和审计内容审计范围为集团公司本部和相关二级单位,主要包含系统工程、物资采购、对外投资合作、融资等方面的重大经济合同(以正在履约的合同为主)。采取就地审计的方式,并明确了被抽查审计的集团公司××部门等12个单位...
6213
2022-11-23
基于SWOT分析的农商行大数据审计路径探讨——以A农商行为例
钟飞华、陈燕 / 文;内审网 / 整编随着金融科技的深入应用,农商行数据海量式爆炸增长,给农商行审计业务带来了新的挑战。《“十四五”国家审计工作发展规划》提出坚持科技强审,充分运用现代信息技术开展审计,提高审计质量和效率。大数据...
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