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审计新闻

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位: 在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。 审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文 哪个单位能不关心对外投资“效益”? 哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”? 而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计! 审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。 我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
审计过程中,需要运用很多的审计方法获取有效地审计证据,询问就是其中一种非常重要的审计方法。审计询问通常需要围绕审计计划进行,以发现和识别内部控制制度、执行中的薄弱环节或控制缺陷、经营效率低下或者管理环节不协调等问题。 一、...
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告 审字[20XX ]第X号 [导语部分:简要说明审计概况,包括审计立项依据/背景,审计工作时间及方式,审计内容及涵盖的空间/时间范围和重点,所采取的主要审...
朋友老W,原在一家具有证券资格的会计师事务所担任合伙人,在我国引入国际注册内部审计师(CIA)考试的第一年也就是2000年,他就参加并通过了考试。后经一家私营企业A公司高薪聘请,到该企业做内部审计工作。 老W到公司...
1826   2021-12-31

2021年:审计,算老几?

“老师,您在审计行业这些年,后来又创办内审网,您带过的审计团队,在公司地位怎么样,能排第几?” 时间又到一年的最后一天,小编此前提示我,2021年即将结束,您有没有想在内审网公号跟小伙伴们说的话呢? 于是,开篇这句话首先跳出...
关于对(姓名)在(被审计单位名称)任(职务)期间的经济责任的审计报告 根据审字[ ]第 号立项书,我们自××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在(被审计单位名称)任(职务)期...
舞弊审计从来都是一个大学问,说到底就是探明人与利益的关系。而小金库只不过是舞弊结果的一种形式而已,当然实施现金库审计,必须精通企业相关业务,明了小金库形成逻辑。 第一部分:小金库的形成逻辑 小金库的形...
主要领域内部控制调查问卷   被审计单位: 填表人: ...
应收及预付款项是企业在生产经营活动中发生的债权,主要包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等项目。对于应收款项的审查应结合相关的经济业务一起进行审计,有利于确定其余额的真实性,增减变动的合法性及有无舞弊行为的发生。 一、应收...
编号: XXX 公司审计通知书 审字[ ]第 号 关于对XXX进行经济责任审计的通知 (被审计单位名称): 根据本公司规定,经董事长批准,决定派出审计组,自××××年××月××日起,对×××...
提示:在审计网校公众号回复"2020ZG",可下载报告全文! ——2021年12月21日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议上 审计署审计长 &nbs...
内审网评分:65分(满分100分) 发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。 内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。 如您有优秀的...
一、审计目的 根据公司的采购管理制度,对现阶段采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。 二、审计内容 1、采购管理制度是否有效和完善; ...
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议...
2184   2021-12-20

国家审计述职报告

XX年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“XXXX”重要思想为指导,以XXXX为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围...
3058   2021-12-20

公司内部审计述职报告

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。...
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