审计新闻
9812
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
517
2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
44349
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
17322
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
17083
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
28738
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
7258
2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
4638
2022-01-24
风险梳理!存货审计:怎能止步于“监盘”?
一、存货监盘(一)存货监盘的含义1.存货监盘是一项复合性审计程序在审计过程中,存货监盘审计程序的运用是将审计的观察程序和检查程序相结合的一种审计方法,是一项复合性审计程序。2.存货监盘的目的是获取...
2546
2022-01-22
采购战略审计、采购组织审计:内容、方法
采购战略审计采购战略审计是指对采购战略制定的合理性和采购战略执行的有效性进行评价与分析。一、评价采购战略制定合理性时需要考虑:(一)采购战略是否明确,采购战略与公司整体战略的匹配程度如何,是否体现安全保障、性价比...
2980
2022-01-20
采购管理审计前期准备工作
采购管理审计前期准备是在具体实施采购管理审计程序之前对各项审计工作作出的准备和安排,主要包括确定审计对象,获取与阅读前期资料,制定审计方案。基本过程包括:一、确定审计对象内部审计人员应综合...
2786
2022-01-19
采购制度审计:重点关注6大领域!(极简总结)
采购制度审计是指对采购相关制度和规定内容的合法性、设计的合理性、执行的有效性开展审计工作。一、应获取的相关资料包括采购相关制度,采购子流程的实施细则、管理办法或流程规定等。...
4776
2022-01-18
采购绩效审计、采购系统可靠性审计方法(妥存)
采购绩效考核审计采购绩效考核审计是指被审计单位对采购部门的采购计划和业务执行情况进行系统而客观的考核评价所进行的审计。一、应获取的相关资料包括采购部门和人员的采购绩效指标和绩效评价结果,月度、季度采购分析和总结报...
3841
2022-01-14
采购验收与付款审计:核心内容、详细方法(收藏)
验收入库审计验收入库审计是指在采购的物资运达公司后或服务提供后,对验收、入库、退货等业务活动的合规性和有效性等所进行的审查和评价。一、应获取的相关资料。包括采购合同、采购订单、货运单、装箱单、出厂检验报告单、采购...
5484
2022-01-13
采购合同审计实施细则
采购合同审计是对采购合同签订的合规合法性、合同条款的完整性和合法性、采购合同执行的有效性、采购合同管理的规范性等所进行的审计。一、应获取的相关资料包括公司内部有关合同管理制度、采购合同清单、合同正...
3009
2022-01-12
采购价格审计实务手册
采购价格审计是指对采购价格标准确定的合理性和审批程序的规范性等方面所进行的审计。一、应获取的相关资料包括采购价格管理相关制度、采购价格审批单、价格标准、物价变动信息、市场需求信息、经济政策信息、质量和技术信息、供...
3315
2022-01-11
供应商管理审计
供应商管理审计是对供应商开发与认证、供应商选择、供应商考核与评价、供应商数据维护等合规性、合理性和有效性进行的审计。一、应获取的相关资料包括供应商资质审查记录、供应商审计报告、供应商质量技术检验报告、合格...
3584
2022-01-10
招标管理审计:详细审计方法
招标管理审计招标管理审计是指针对需要通过招标形式进行的物资采购和服务采购,对招标前期准备、发标、开标、评标、定标、后期归档等工作的合规性、公正客观性等进行的审计。一、应获取的相关资料包括招标方案及审批文件、招标公...
2589
2022-01-08
采购计划审计:所需资料、主要风险、审计内容(实用)
采购计划审计实务总结采购计划审计是对采购计划中所列价格、数量、质量、采购方式和供应商选择等内容的可靠性、合规性和合理性进行的审计。一、应获取的相关资料包括:货物采购:采购策...
2129
2022-01-07
廉洁自律承诺书
本人姓名:XXX,所在部门:XXX,岗位:XXX为维护公司利益,增强本人奉公守法、廉洁自律意识,培养良好的职业道德操守,保持清醒的头脑,规范自己的行为,本人特做出如下承诺:一、严格遵守法律法规和公司各项规章制度及...
2476
2022-01-06
审计全然不觉!“白富美”出纳自首,判10年!(警醒)
“我很后悔,希望后来人不要重蹈我的覆辙。”2021年11月24日,浙江凤起花鸟城管理有限公司财务人员余玲芬在法庭上忏悔道。当日,杭州市上城区人民法院一审判决余玲芬犯挪用公款罪,判处有期徒刑十年。余玲芬认罪认罚,不上诉。2...
2431
2022-01-05
审计沟通询问的5大技巧
审计过程中,需要运用很多的审计方法获取有效地审计证据,询问就是其中一种非常重要的审计方法。审计询问通常需要围绕审计计划进行,以发现和识别内部控制制度、执行中的薄弱环节或控制缺陷、经营效率低下或者管理环节不协调等问题。一、...
3575
2022-01-04
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告
XX单位XX职务XX同志任期经济责任审计报告审字[20XX ]第X号[导语部分:简要说明审计概况,包括审计立项依据/背景,审计工作时间及方式,审计内容及涵盖的空间/时间范围和重点,所采取的主要审...
热门网课
- 219780 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 180339 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 158439 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 151026 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 142531 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 141906 【课件】审计实务-入门到精通
- 140002 【课件】审计角度解构年报
- 138936 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 69048 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 63948 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 63744 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 63691 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 151718 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 151097 《内部审计工作法》
- 151073 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 150659 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 149988 《企业内部审计全流程指南》
- 149101 《金融机构审计实务指南》
- 148683 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 148413 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 148300 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 148098 《业内部控制架构设计实操手册》
- 147976 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 147920 《财务审计实务指南》
- 147918 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 147576 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 147491 《舞弊审计实务指南》
- 147171 《企业内部控制全流程实操指南》


