审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2022-11-03
停车场专项审计:问题发现、整改情况说明(收藏)
202X年X月X日至X月X日,XX审计组对我公司经营的国有资产停车场进行了专项审计,发现有停车场运营率较低、收费平台管理软件功能不完善等突出问题,现将相关情况做如下说明:一、停车场运营率较低问题XX公司经营管理停车场共X...
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2022-11-02
《商业银行资本充足率监督检查指引》
中国银监会关于印发《商业银行资本充足率监督检查指引》的通知银监发〔2009〕109号各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,邮政储蓄银行:现将《商业银行资本充足率监督检查指引...
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2022-10-30
审计工作:加、减、乘、除...
贺方志 / 文;内审网 / 整编念好“加减乘除”四字经 做好审计工作近年来,莒县审计局不断创新审计工作方式方法,搭建工作载体,推行“加减乘除”工作法,探索出审计工作新思路,实现审计工作跨越式大提升,推进审...
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2022-10-28
公司采购询价、比价管理规定
为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定:一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写...
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2022-10-27
供应商管理制度
第一章 总 则 第一条 目的为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制,对供应商的选择、评价过程实施控制,开发和培育优质供应商,规范供应商管理,优化供应商梯队,促进战略性采购体系建设,持续为集团从外部获取优势资源,提高集...
2828
2022-10-26
企业监察管理制度
监察管理部(以下简称:“监察部”)作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点在于防范公司经营风险,规范公司管理,提高公司运营效率。通过监察部工作,促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责;披露公司及下...
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2022-10-26
集团公司监察工作规定
第一章 总则 第一条 为加强集团内部监察工作,促进廉政建设,提高经营管理水平,根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国行政监察法实施条例》,结合集团公司实际,制定本规定。 第二条&nbs...
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2022-10-26
中国上市公司2022年内部控制白皮书
点此下载:完整版《中国上市公司2022年内部控制白皮书》据上证报中国证券网消息,《中国上市公司2022年内部控制白皮书》(下称《白皮书》)近日正式发布。《白皮书》显示,目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升、...
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2022-10-26
资产经营公司专项审计问题发现与整改情况报告
一、资产出租未签合同或收入未及时收取(一)情况说明1.X公司将X仓库8、15号仓库租给W,未签订租赁合同。201X年,X仓库8号、15号仓库租金分别为4.2万元、3万元,共计7.2万元,X公司于2...
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2022-10-24
工程设计管理审计的核心流程
吴永 等 / 文;内审网 / 整编工程设计管理审计的一般流程设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理,设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下:一、检查是否建立设计管理、设计单位...
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2022-10-22
昆明川金诺化工股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书[2022]...
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2022-10-21
租赁专项审计发现问题与整改情况报告
2019年7-9月,XXX对X进行了201X年度租赁专项审计,审计整体情况良好,现对本次审计中发现的几个问题及其整改情况报告如下:1、不动产所有权与经营管理权分离存在税收损失及涉税风险。此问题由开发区国资...
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2022-10-21
房地产公司:审计发现问题及整改情况报告(收藏备用)
房地产公司 / 文;内审网 / 整编XXX:根据《XX项目(XX安置点)竣工决算审计》(X审投报〔2022〕3号)反馈的问题,XX资本投资管理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视,以问题为导向针对审计...
2364
2022-10-20
供水公司:15项问题,审计整改情况报告(很好)
供水公司 / 文;内审网 / 整编202X年X月X日至X月X日,X审计X对我公司2018年至2020年财务收支情况进行审计,在审计过程中审计人员实事求是、细致认真、依法依规、客观公正地进行了审计,现根据《审计报告》(XX报〔20...
2190
2022-10-19
保洁管理审计:问题清单(整改情况报告)
XXX:202X年X月X日至X月X日,X审计X开展201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计工作。根据《XX201X年至202X年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计报告》(XXX审报〔202...
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