审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-10-15
国际内审协会秘书长:内审人员应坚持的10条核心原则【下篇】
在我上一篇博文中,我探讨了IIA最近发布的《展示内部审计专业实务的核心原则》中的“内部审计实务的核心原则”的前五条。在这篇博文中,我将研究剩下的五项原则。在介绍执行原则之前,我还要重申一下我的真诚信念:展示我们对核心原则的坚持,...
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2019-10-14
请谨记:内部审计人员应坚持的10条核心原则【上篇】
“聪明人有计划;智者自有原则。”--拉赫利·法鲁克(Raheel Farooq)在21世纪,内部审计的世界可能令人振奋、让人满意,也可能使人伤透脑筋、充满刺激,有时甚至是让人感到非常可怕。当今组织所面临的挑战,使得提供独...
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2019-09-26
内审内控 | 到底,什么样的管控模式才ok?(以3家国企为例)
随着国有企业改革力度的加大,管理规模越来越大,对其管控能力要求更高。内审内控作为管控体系重用一环,对企业健康发展有着重要的保障作用。完善的国有集团公司内审内控组织、人员和业务等关系,是国有集团公司提高内审内控管理水平的关键。一、国有集...
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2019-09-19
反腐败 | 一个人,就这样腐败掉了…
倪连山,吉林省政协常务委员会原委员、经济科技委员会原主任。曾任吉林省辽源市委常委、政法委书记,吉林省中小企业发展局局长,吉林省工业和信息化厅副厅长,吉林省总工会副主席,吉林省委党校常务副校长等职务。因涉嫌严重违纪违法,今年3月接受纪律审...
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2019-09-17
多人被判!0.29亿资产虚假评估为58亿 | 审计尽早了解这个罪行!
Mr.内审:业内人士都很清楚,长期以来,部分中介机构在利益面前,原则被丢弃了,道德沦丧了,底线也找不到了,委托人要求如何,他们就如何评价、如何审计、得出委托人需要的结论,而在此之中,更可悲的是,一些初入职场的童鞋,根本还不知道对错与否,...
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2019-09-16
敬告:裸奔的你,千万别忘乎所以!
中秋假期,和几个来京的同行朋友相聚,大家从男篮世界杯落败,聊到男足世界杯预选赛,从中美贸易战聊到中东大乱局,从马云退休聊到华为发债,最终还是把焦点落在了我们的本行——审计。而大数据审计,成为本次交流的核心话题。言语之间,...
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2019-09-13
滁州市琅琊区审计局“四措并举”积极推进内部审计工作开展
近期,琅琊区审计局“四措并举”,着力强化内部审计工作监督指导,增强审计监督合力,积极推进全区内部审计工作开展。一是强化调研,摸清底数。通过电话咨询、实地调研、召开座谈会等方式,摸清各单位各街道内审机构设置、内审人...
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2019-09-08
企业反腐败 | 王健林唯一直管审计部,万达4名高管竟贪腐近亿元,你怎么看?
Mr.内审:这两天,万达4名高管贪腐近亿元的消息刷屏,号称在万达唯一被王健林直管的审计部也因此再上头条。看到这则新闻,特别是看到“审计直管”与“亿元贪腐”两个貌似矛盾现象,不少朋友颇为困惑,好几个朋友很快在微信给我留言,询问对此事的看法...
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2019-09-06
反舞弊审计 | 3大方式,高效识别财报舞弊!
一、企业财务舞弊的特点与现状财务舞弊是指被审计单位的治理层、管理层、员工或第三方使用欺骗的手段获取不当或非法利益的故意行为。舞弊的手段多种多样,具体包括管理层通过提前或者延后的方式,来确认收益,以达到操作利润、蓄意误用会计政策来...
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2019-09-05
内控管理 | 3大常见问题与改进措施【以行政事业单位为例】
一、行政事业单位内控管理工作存在问题(一)管理制度与内控手册关系不够明晰内部控制是通过制度、流程和表单体现出来的。因此,我们在内控建设中,包括日常管理中要有“管理制度化、制度流程化、流程表单化,手册系统化”的逻辑,单位在...
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2019-09-04
审计整改 | 还屡查屡犯?试试这些实战方法!【干货】
问题整改是被审计单位针对审计意见或建议中指出的在内部管理、业务操作或风险隐患等方面存在的问题,通过纠正错误做法,补充完善制度办法,达到控制和防范风险的目的,也是内审项目实施的一个重要环节,是体现内审监督功能作用能否正常发挥,内审效能能否...
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2019-09-02
采购控制 | 集中采购管理失灵?6大措施,建议借鉴!
随着我国经济社会的发展,企业集团公司多选择以集中采购的方式进行集团采买。但是随着时间的推移,这种采购模式也出现了一些新问题。基于目前的形势,并结合集团公司的实际情况,有必要对集中采购模式进行研究,分析其出现的问题,并且提出可行性的改善措...
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2019-08-27
反舞弊审计 | 纯干货!应收保费舞弊4大动机、7大表现,及审计方法【建议收藏】
应收保费是保险公司办理保险业务应向被保险人收取但尚未收到的保险费,是保险公司销售保单这一经营活动所形成的债权。从性质上相当于工业企业的应收账款。近年来,随着保险市场竞争日趋激烈,各保险公司的应收保费余额也越来越大,应收保费已经成为财产保...
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2019-08-27
内控实务 | 揭秘!成功的应收账款事前、事中、事后全过程管理是这样子【干货】
谈到应收账款管理,作为营销业务人员,可能会说,营销人员只负责订货签合同,应收账款管理是会计该管的事,与我们无关,其实这样理解是片面的;作为会计,可能会说,应收账款不就是销售了增加应收账款,回款了冲销应收账款吗?有什么好管理的呢?如果会计...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题,记住6大对策!【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配,同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上,有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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