审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-02-24
再贴现政策资金套利审计案例
原标题:再贴现政策资金套利审计案例审计背景2020年为促进疫情后经济发展,支持企业复工复产,人民银行总行安排新增再贷款、再贴现额度1.8万亿元,通过再贷款、再贴现政策工具调控信贷资金供应,促进金融机构为企...
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2021-02-23
为什么总有人认为“内部审计在鸡蛋里挑骨头”
作者 | 理查德·钱伯斯原创翻译 | 陈国华整编 | 内审网上周,全球流行的商业漫画《呆伯特》(Dilbert)杂志发表了一组漫画,反映了管理层对内部审计人员的看法/反应。就像所有呆伯特漫画一样...
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2021-02-17
当被人问及“内部审计师是做什么的”时,你该如何回答
原标题:当被人问及“内部审计师是做什么的”时,你该如何回答在新冠疫情爆发前不久,我和妻子搬到了佛罗里达州的的一个新社区。在这里,我认识了很多人,结交了不少的新朋友。当与陌生人打交道时,一个不可避免的问题是:“你是做什么工...
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2021-02-04
内部审计不应该向首席财务官报告
原标题:内部审计不应该向首席财务官报告我的博文的读者们都知道,有些事情我一直在反复强调。其中,我一直认为,内部审计在行政上向首席财务官(CFO)报告工作,是一种过时的做法。多...
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2021-02-01
中国内部审计协会关于印发《第 2205 号内部审计具体准则——经济责任审计》的通知
中国内部审计协会关于印发《第 2205 号内部审计具体准则——经济责任审计》的通知 中内协发〔2021〕6 号各会员单位:为了与中共中央办公厅、国务院办公厅 2019 年 7 月印发的《党政主要领...
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2021-02-01
内审这件大事,董事会在袖手旁观还是?
内部审计部门因其独立性而著称,内部审计专业人员因其客观性而著称。正因为如此,设置独立的内部审计部门、完善内部审计双层报告关系对于培养内部审计的独立性和公正性显得至关重要。我在2016年的一篇博文中指出,如果首席审计执行官们(CA...
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2021-01-30
中国工会审计条例
第一章 总 则第一条 为加强工会审计工作,规范工会审计行为,提高工会经费使用效益,维护工会资产安全,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》,制定本条例。...
2722
2021-01-30
工会预算审查监督暂行办法
第一章 总则第一条 为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条 各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
4095
2021-01-30
总工会专项资金绩效审计实施办法(试行)
杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法(试行) 第一章 总 则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用,提高资金使用效益,根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
2170
2021-01-30
总工会内部审计工作办法
杭州市总工会内部审计工作办法第一章 总 则 第一条 为规范审计工作程序,保证审计质量,明确审计责任,降低审计风险,根据《中国工会审计条例》、...
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2021-01-30
XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督,维护工会财务经济秩序,促进工会领导干部廉政建设,保障工运事业的健康发展,根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
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2021-01-30
总工会基层工会审计操作规程(试行)
第一条 为规范基层工会审计业务操作,提高经费审查监督质量和效能,根据《中华人民共和国审计基本准则》和中华全国总工会颁布的《工会审计操作规程(试行)》及《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定,制定本规程。...
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2021-01-30
内控,记住这8点!(7W1H)
1、Why(为什么要完善内控?)有人问了,我们原来没有内控不也做得蛮好?错了,只要有组织,就不可能没有内控的,无非是控制的全面点还是片面点、严格点还是马虎点、精细点还是粗旷的区别。皮包公司的老板一天到晚包不离手,包中就是...
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2021-01-29
审计建议不着边际,不如不写!这7大原则一定要记住…
1.审计建议要围绕问题提审计建议,首先要有针对性,在对审计发现问题进行全面、客观、辩证分析的基础上,针对查出的问题提建议,不能泛泛而谈,也不能先入为主或人云亦云。这就要求审计人员必须采取实事求是的科学态度,对审计发现的问...
1714
2021-01-28
关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知 财办库〔2021〕14号
关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知财办库〔2021〕14号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,各中央预算单位办公厅(室)...
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