各类型审计
449
2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
21496
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
4257
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
6777
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
1249
2026-05-22
经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务课程 置顶
北 京 国 家 会 计 学 院 北国会教〔2026〕第55号 关于举办“新时期经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务”高级研修班的通知 各相关单...
292
2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
10378
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
11925
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
12908
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
12556
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
15009
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
8867
2022-03-29
内部控制审计:内容、程序、方法(实用)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1、责任控...
15288
2022-03-29
收入收益管理审计:23个方面170个关注点(以酒店审计为例)
收益管理审计是了解酒店收益管理的实施现状与酒店或集团公司制定的标准和流程之间的差距,以及与行业收益管理的最佳做法之间的差距,总结经验教训,找到存在的问题、漏洞、挑战和机遇,从而采取相应的措施,解决问题,堵塞漏洞,战胜挑战,把握机遇,把收...
4991
2022-03-28
中国内审协会:《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》最新印发!
中国内部审计协会关于印发《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》的通知协会网站发布时间:2022-03-28各会员单位:为了指导经济责任审计实践,规范经济责任审计行为,提高经济责任审计质量和效率效果,中国...
5136
2022-03-27
公车与油费审计:方法和问题发现
费用审计中,公司车辆和油费要如何审计,这篇总结的很到位,其他费用审计方法也可以参照使用,推荐大家学习。车辆的使用是否符合规定如何做第一步 &...
4984
2022-03-25
仓库审计:我的几点经验分享
仓库审计涉及到很多审计方法,盘点、核对、重新计算、询问、现场观察等。1.仓库租赁所需资料:仓库租赁合同、其他应收款-仓库押金、房产证复印件容易舞弊的地方:索要回扣、签订阴阳合同、租赁面积有差异。审...
4447
2022-03-19
我的劳务外包审计总结:内容、方法、建议(收藏)
劳务公司基本情况主要包括三方面:一是劳务公司资质及选定程序,如事业单位需司资质及选定程序;二是劳务公司变更情况,如有些事业单位先后与不同劳务公司签订合同;三是劳务外包合同的签订情况,如合同期限、价款是否明确,双方...
3336
2022-03-18
反舞弊审计:10大因素,让其坦白,认错!
胡顺淙 / 文;内审网 / 整编【推荐】掌握这些实务技能,舞弊审计少走弯路… 一个人知道做错事需要承担后果,那为何还肯认错呢?促使一个人坦白认错的因素很多,审计人员可以根据这些因素,结合已掌握的...
4364
2022-03-12
最新!《廉洁自律管理制度》附:廉洁自律承诺书(模板收藏)
一、目的加强公司廉政建设,从根本上解决廉洁自律问题,杜绝违法乱纪行为,保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围集团公司,各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、...
4329
2022-03-10
XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告
根据公司审计工作计划,集团审计部于20XX年3月X日至20XX年3月X日,对集团人力行政中心行政管理工作实施了专项审计。基于集团人力行政中心及有关人员支持与配合,审计工作已如期完成,现将审计结果报告如下:...
5242
2022-03-07
审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…
近年来,B县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的...
5941
2022-03-04
财务管理内控审计方案(建议收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的...
5251
2022-03-03
物业管理专项审计调查报告(收藏备用)
物业管理审计报告内审网 整编集团审计部按照集团领导的指示,于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间,对物业公司的内部控制流程进行了审计,本次审计主要关注了安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。审...
3554
2022-03-03
审计别瞎忙活!采购管理的重点,到底是什么?(深度)
姜珏 / 文;内审网 / 整编懒蚂蚁效应不知你是否听说过“懒蚂蚁效应”?懒蚂蚁效应是日本北海道大学进化生物研究小组对三个分别由30只蚂蚁组成的黑蚁群的活动观察。结果...
2391
2022-02-28
“三公经费”:我的实用审计方法总结(妥存)
三公消费“三公消费”指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。在对政府部门的经责审计及政府工作人员的离任审计中,中央八项规定的执行情况是审计的一个重...
6631
2022-02-27
合同管理专项审计案例
公司正处在快速成长和扩张时期,投资和建设需要签订大量的经济合同,涉及合同合作单位资信背景的复杂性和履约能力的不确定性。审计部为进一步了解重大经济合同的订立情况、履约情况、合同变更的合规性、合同归档管理等情况,开展...
热门网课
- 195827 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 155175 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 136456 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 129126 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 120704 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 120064 【课件】审计实务-入门到精通
- 117999 【课件】审计角度解构年报
- 117110 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 47428 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 43094 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 42963 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 42659 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 129881 《内部审计工作法》
- 129876 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 129597 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 129389 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 128921 《企业内部审计全流程指南》
- 128068 《金融机构审计实务指南》
- 127707 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 127354 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 127198 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 127085 《业内部控制架构设计实操手册》
- 126887 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 126787 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 126648 《财务审计实务指南》
- 126548 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 126360 《舞弊审计实务指南》
- 126251 《企业内部控制全流程实操指南》

