重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面)
- 2024-11-07 06:15:00
- 审先生 原创
- 6518
|| 全文12000+字。
“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”
“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”
“A公司都发不出工资了,老张还在申请给他们家大金额的赊销!”
“给C公司的价格太低了吧,都快亏着卖了,图啥?”
“X产品,明明有库存,为什么压着不按合同给人尽快发出?”
过去,相对于审计业界对采购领域的长期高度关注,销售领域审计一致处于被相对忽视的状态。然而,近年以来,销售领域曝光的腐败和舞弊案例呈现持续上升趋势,尤其是在不合理定价与授信、虚构销售、套取优惠和返利分成、虚假售后、虚构销售费用等方面更为典型。而销售制度和流程建设、执行方面的常规性问题就更是多见不怪了。市场、销售与收款直接决定公司收入、现金流,可以说,事关公司生死存亡,从来都是老板和高层们最为关注的领域,我们没有理由不在销售与收款领域投入更多的审计资源。
鉴于以上,以及今年以来,越来越多的小伙伴前来交流销售审计方法与经验,特进行梳理总结,从销售与收款管理审计背景与目的、审计范围、时间与分工、审计方式与整体方法、审计具体关注点与对应方法、审计所需资料、审计报告结构、审计整改跟进、审计质量控制等10大方面着手,形成《 销售与收款管理专项审计方案》,抛砖引玉,希望对大家有所帮助或启发,更希望从这个领域挖出更有价值的其他审计线索!贡献更大的审计价值!
27大方面45大关注点、对应具体审计方法
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- AI(Deepseek)赋能审计与AI实践应用培训通知
- “对标一流,数字化审计实践与企业增值”培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2025内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)培训通知
- 微咨询课程:对标一流,风险管理与内控合规 多位一体协同体系建设与领先实践”(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 2025年“审计人员四能四会胜任力提升”(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 117331 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 81429 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 74998 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 70463 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 70313 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 70286 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 70205 【课件】国有企业审计与内部控制
- 69808 【经济责任审计·准则解读】课程
- 69774 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 68982 【建设工程全过程审计】培训课件
- 67866 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 67459 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 71315 《内部审计工作法》
- 70522 《企业内部审计全流程指南》
- 70472 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 69964 《金融机构审计实务指南》
- 69858 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 69593 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 69527 《财务审计实务指南》
- 69260 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 69195 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 69168 《舞弊审计实务指南》
- 69109 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 69013 《业内部控制架构设计实操手册》
- 68819 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 68783 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 68545 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 67456 《企业内部控制全流程实操指南》