水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面)
- 2024-10-23 06:05:00
- 审先生 原创
- 945
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”
“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”
“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”
“现在这个行情下,大家都有账期,我们还有如此大额预付款,太不正常了…”
“放着正儿八经的厂家不用,舍近求远找个刚成立的小厂,图啥?”
采购,貌似是各类单位公认的高风险领用,可谓水深、猫腻多,高层关注,审计必审。每年,都有不少单位的审计部门收到举报,或通过主动审计发现各类采购问题,有采购制度、流程建设相关的,有采购计划、订单、合同相关的,有采购价格、质量相关的,更有供应商选择方面的,有的是流程性内控问题,有的是徇私舞弊问题。采购直接关系单位产品质量优劣、生产顺畅与否、成本管控成败,开展一个成功的采购专项审计,不仅能体现审计团队的能力与价值,从利润表来看,更是直接为单位创造了利润,并对单位产品、服务、口碑提供了有效保障。
鉴于以上,特进行梳理总结,从采购管理审计背景与目的、审计范围、时间与分工、审计方式方法、审计具体关注点与具体方法、审计所需资料、审计报告结构、审计整改跟进、审计质量控制等10大方面着手,形成《采购管理专项审计方案》,抛砖引玉,希望对大家有所帮助或启发,更希望从这个领域挖出更有价值的其他审计线索!贡献更大的审计价值!
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采购管理专项审计方案 ( 点击阅读全文 )
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