各类型审计
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-01-20
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI驱动下的采购及供应链风险管理与审计实务”研修班的通知 各相关单位: 在数字化经济时代,采购管理正面临前所未有的变...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
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2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
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2022-04-01
合同审计:合同风险防控,6大类60个要点!(妥存)
一、订立合同时的注意事项1、无合同不交易经济形势变化导致部分企业不能正常履约,少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与...
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2022-03-30
管理费用审计:怎么审?
管理费用下设的明细多样,包括但不限于:工资,职工福利费,折旧费,办公费,修理费,中介费,低值易耗品摊销,无形资产摊销,租赁,运输,研发费,保险费,差旅费,咨询费,招待费等,对于这么多明细,怎么在短时间抓住重点获取完整的信息是审计人员需要...
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2022-03-30
审计案例:3000元话费充值,背后玄机…
大额话费藏玄机“这是别人给我充值的话费3000元,今天我来上交给组织……”日前,河南省确山县某粮油购销有限公司经理康某到确山县纪委监委上交违纪款。不久前,确山县纪委监委接到群众举报,称去年的7月11日、7月13日,某售粮...
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2022-03-30
都说“采购与付款风险高”,到底该怎么控制?
企业内部采购与付款的控制与管理,确实很重要,它可以保证采购的及时和资金的安全,同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及两方:采购方和供应商。因此,采购管理既有程序问题,又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。...
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2022-03-29
内部控制审计:内容、程序、方法(实用)
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1、责任控...
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2022-03-29
收入收益管理审计:23个方面170个关注点(以酒店审计为例)
收益管理审计是了解酒店收益管理的实施现状与酒店或集团公司制定的标准和流程之间的差距,以及与行业收益管理的最佳做法之间的差距,总结经验教训,找到存在的问题、漏洞、挑战和机遇,从而采取相应的措施,解决问题,堵塞漏洞,战胜挑战,把握机遇,把收...
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2022-03-28
中国内审协会:《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》最新印发!
中国内部审计协会关于印发《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》的通知协会网站发布时间:2022-03-28各会员单位:为了指导经济责任审计实践,规范经济责任审计行为,提高经济责任审计质量和效率效果,中国...
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2022-03-27
公车与油费审计:方法和问题发现
费用审计中,公司车辆和油费要如何审计,这篇总结的很到位,其他费用审计方法也可以参照使用,推荐大家学习。车辆的使用是否符合规定如何做第一步 &...
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2022-03-25
仓库审计:我的几点经验分享
仓库审计涉及到很多审计方法,盘点、核对、重新计算、询问、现场观察等。1.仓库租赁所需资料:仓库租赁合同、其他应收款-仓库押金、房产证复印件容易舞弊的地方:索要回扣、签订阴阳合同、租赁面积有差异。审...
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2022-03-19
我的劳务外包审计总结:内容、方法、建议(收藏)
劳务公司基本情况主要包括三方面:一是劳务公司资质及选定程序,如事业单位需司资质及选定程序;二是劳务公司变更情况,如有些事业单位先后与不同劳务公司签订合同;三是劳务外包合同的签订情况,如合同期限、价款是否明确,双方...
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2022-03-18
反舞弊审计:10大因素,让其坦白,认错!
胡顺淙 / 文;内审网 / 整编【推荐】掌握这些实务技能,舞弊审计少走弯路… 一个人知道做错事需要承担后果,那为何还肯认错呢?促使一个人坦白认错的因素很多,审计人员可以根据这些因素,结合已掌握的...
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2022-03-12
最新!《廉洁自律管理制度》附:廉洁自律承诺书(模板收藏)
一、目的加强公司廉政建设,从根本上解决廉洁自律问题,杜绝违法乱纪行为,保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围集团公司,各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、...
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2022-03-10
XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告
根据公司审计工作计划,集团审计部于20XX年3月X日至20XX年3月X日,对集团人力行政中心行政管理工作实施了专项审计。基于集团人力行政中心及有关人员支持与配合,审计工作已如期完成,现将审计结果报告如下:...
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2022-03-07
审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…
近年来,B县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的...
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2022-03-04
财务管理内控审计方案(建议收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的...
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