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各类型审计

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
审先生 / 文;内审网 / 整编昨天(4月12日)发现,一条“华为员工利用公司系统Bug越权访问机密数据被判刑”的新闻,突然登上微博、百度、微信搜一搜等各大热搜榜单!华为员工、越权、机密数据,这一...
3724   2022-04-12

合同审计:5大核心框架

一、合同主体是否合格合同主体是否具备签订及履行合同的合法资格,是合同审查中的首要问题。主体资格上存在法律缺陷,将是合同无可回避的根本性缺陷。但在实践中,合同是否有利比合同是否有效更令企业关注。只要...
内审网 / 整编XXX湿地公园工程审计组自20XX年6月进驻现场以来,对工程进行全过程跟踪审计,现将跟踪审计情况向贵局汇报如下:1、日常工作内容自进场以来,我组坚持做好每天...
2022年3月28日,中国内部审计协会(以下称协会)正式发布了修订后的《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》(以下称《指南》)。一、《指南》的特点一是系统性和全面性。与2011年发布的《企业内部...
一、 掌握企业废旧物资管理存在的问题开展废旧物资管理效能监察审计立项前,笔者对19家企业的单位的废旧物资管理进行了专项调研,我们对废旧物资管理存在的问题有了比较全面的认识。1、企业管理层不重视废旧物资的管...
5853   2022-04-05

呆滞物料管理办法

1 目的为使公司库存呆滞物料再利用或处理,以达到物尽其用,充份利用仓储空间的目的。2 适用范围适用于所有库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。3 定义...
随着经济社会的发展,城乡供水一体化作为保障城乡居民饮用水安全的一项民生工程被提上议事日程,A市审计部门对此予以了极大的关注,投入大量人力与物力,与建设、施工、监理单位有关人员到现场抽测、核实有关数据。通过三回合斗智斗勇,腐败分子得到了应...
一、订立合同时的注意事项1、无合同不交易经济形势变化导致部分企业不能正常履约,少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与...
管理费用下设的明细多样,包括但不限于:工资,职工福利费,折旧费,办公费,修理费,中介费,低值易耗品摊销,无形资产摊销,租赁,运输,研发费,保险费,差旅费,咨询费,招待费等,对于这么多明细,怎么在短时间抓住重点获取完整的信息是审计人员需要...
大额话费藏玄机“这是别人给我充值的话费3000元,今天我来上交给组织……”日前,河南省确山县某粮油购销有限公司经理康某到确山县纪委监委上交违纪款。不久前,确山县纪委监委接到群众举报,称去年的7月11日、7月13日,某售粮...
企业内部采购与付款的控制与管理,确实很重要,它可以保证采购的及时和资金的安全,同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及两方:采购方和供应商。因此,采购管理既有程序问题,又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。...
一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:1、责任控...
收益管理审计是了解酒店收益管理的实施现状与酒店或集团公司制定的标准和流程之间的差距,以及与行业收益管理的最佳做法之间的差距,总结经验教训,找到存在的问题、漏洞、挑战和机遇,从而采取相应的措施,解决问题,堵塞漏洞,战胜挑战,把握机遇,把收...
中国内部审计协会关于印发《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》的通知协会网站发布时间:2022-03-28各会员单位:为了指导经济责任审计实践,规范经济责任审计行为,提高经济责任审计质量和效率效果,中国...
费用审计中,公司车辆和油费要如何审计,这篇总结的很到位,其他费用审计方法也可以参照使用,推荐大家学习。车辆的使用是否符合规定如何做第一步 &...