审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2024-10-31
某集团公司202X年度财务收支审计结果报告
某集团公司202X年度财务收支审计结果报告根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定和X审计X202X年度审计项目计划,X审计X派出审计组,自202X年X月X日至X月X日对XX集团有限公司(以下简称“XX集团”)202X年度财务...
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2024-10-28
集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告
集团202X-202X年经营专项审计整改情况报告X审计X:202X年4月17日至20X年9月14日,X审计X派出审计组对XX集团202X-202X年运营情况进行了专项审计调查。202X年11月13日,审计...
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2024-10-18
国家发改委:评标专家和评标专家库管理办法(2025年1月1日实施)
中华人民共和国国家发展和改革委员会令第26号《评标专家和评标专家库管理办法》已经2024年9月23日第16次委务会议审议通过,现予公布,自2025年1月1日起施行。主任:郑栅洁20...
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2024-10-15
文物保护、开发利用审计:思路、方法、问题(收藏备用)
不可移动文物保护和开发利用审计思路文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是弘扬优秀传统文化的珍贵财富。近年来,各地区各部门出台诸多政策措施,持续加大专项资金投入,有效推进不可移动文物保护和开发利用工作,让...
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2024-10-11
药品销售管理审计:典型问题、对应建议(参考)
随着《政府工作报告》提出要促进“医保、医疗、医药协同发展和治理”,公众对于医疗服务的关注度日益提升,作为生活必需品的药品,更是备受关注。2023年药品流通销售总额29304亿元,扣除不可比因素同比增长7.5%,增速提高1.5个百分点。其...
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2024-09-12
渔业发展补助资金审计:问题、建议
浅析渔业发展补助资金管理使用存在问题及其对策建议近年来,为促进渔业转型升级,推动渔业高质量发展,中央财政安排了大量渔业发展补助资金支持各地渔业发展。笔者在对本地渔业发展补助资金审计中,发现资金管理使用方面存在一些问题,不...
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2024-09-07
审计妙用:“6W2H”分析法
6W2H分析法也叫八何分析法,是一种通用决策方法,也是一种通用创造技法,在企业管理、日常工作生活和学习中有着十分广泛的应用。在审计工作中,将“6W2H ”分析法进行一定程度的灵活运用和转化,有利于明确问题链条,提高工作效率。...
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2024-09-06
医保基金专项审计-问题清单:对应整改情况报告(很落地)
X审计X:2023年X月X日至X月X日,XX对XXX202X至202X年度城乡居民医疗保险基金进行专项审计。审计中查出存在的问题属实,客观公正,所提出的建议非常中肯,对改进和提高今后的医保管理水平有着重要的指导意义。我X将按照审...
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2024-09-05
学校营养餐专项审计:问题发现、整改情况报告(收藏备用)
根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定和县委审计委员会审议批准,X审计X派出审计组于202X年X月X日至202X年X月X日对XXX学校营养餐情况进行专项审计调查,并对重要的事项进行了必要的延伸和追溯。围绕审计调查指出的问题,县局高度重...
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2024-08-30
没地位的内部审计:正在边缘化!?(20条变局举措)
在和内审同仁们交流过程中,时常听闻吐槽:“内审,地位太低了”。“我们内审,就是一个边缘化、可有可无的存在”。“内审,总被质疑是事后诸葛”。大家认为,在“天下太平”之时,很少有人会想到内部审计潜移默化、润物...
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2024-08-29
关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知(国资发改革规〔2024〕53号)
关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知国资发改革规〔2024〕53号各中央企业:现将《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》印发给你们,请结合实际抓好落实。国务院国资委...
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2024-08-28
内部审计,必须平衡的16组关系
内部审计,必须平衡的16组关系我们经常听到这种表述,内部审计作为组织内部的“免疫系统”,在保障组织健康运行、防范风险、提升管理效能等方面发挥着不可或缺的作用。同时,但凡在内审行业干上哪怕一年以上,我们就深知,发挥...
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2024-08-20
内审,何以成为“恶人”
内审,何以成为“恶人”在企业组织架构中,内部审计部门往往扮演着一个相对特殊又敏感的角色。它不同于直接创造利润的业务部门,也不似人力资源部那样直接关乎员工的福祉与成长,内部审计更像是一位深谙企业肌理的“医生”,用专业的眼光审视着企...
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2024-07-25
工程审计监督:问题、对策(收藏)
一、工程审计监督存在的问题(一)审计制度不健全在工程审计监督领域,审计制度的健全与否直接关系到审计工作的质量和效果。然而,目前我们所面临的现实是,审计制度在某些方面仍显不健全,这在一定程度上制约了工程审计监督的深...
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2024-07-24
巡察审计“五步”法:精准发现问题线索
发现问题是巡察工作的生命线。随着全面从严治党不断向纵深推进,发现问题线索的难度越来越大。这就要求巡察专员要有“魔高一尺,道高一丈”的胆识和才能,不断创新工作方式方法,见招拆招,打好发现问题线索的“组合拳”,确保巡察巡深巡透,巡出震慑。...
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