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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
内审网 / 整编审计目标:1.对人力资源流程有个全面的理解;2.评价人力资源流程和相关内部控制的效果和效率;3.对支持人力资源流程的信息系统的可靠性和质量进行评价。审计程序:一、准...
1、采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离审计程序:①与相关部门人员沟通,确认相关岗位是合理分离的;②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。...
根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定,瑞安市审计局派出审计组,于2021年4月6日至6月30日,对瑞安市2020年度本级财政预算执行和决算草案情况进行了审计并送达了审计报告,市财政局高度重视,召开专题会议研究部署整改落实工作,根据...
富阳区2020年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告富审公告〔2022〕9号   总第242期(二〇二二年一月十八日公告)根据《中华人民共和国审计法》等规定,富阳区审计...
根据《中华人民共和国审计法》和《福建省地方预算执行情况审计监督试行办法》的规定,市审计局对2020年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。市审计局忠实履行审计职责,积极促进财经法规的贯彻和落实,努力推动三明经济社会健康...
泉州市审计局 / 文;内审网 / 整编泉州市2020年度预算执行决算草案及其他财政收支情况审计工作方案为做好我市2020年度预算执行等情况审计工作,根据《审计法》和省审计厅《2021年全省审计项目实施计划的通知》(闽审政...
内审网 / 整编关于XXX的审计方案XX公司审案字[20XX]XX号一、审计项目XX建设工程竣工决算审计二、被审计单位XX公司...
XX股份有限公司内部审计管理制度2022年4月19日审议通过第一章 总则第一条 为了规范XXX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根...
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告XXX:承XXX指示,质检部SXX、TXX、第二执行办QXX三人,于20XX年X月XX日-X月XX日期间,就20XX年X月XX日XX匿名...
举报调查是多数审计部门的常规工作内容之一,时常会有小伙伴通过内审网找到我,感慨公司高层对于举报调查无形和有形的压力,苦恼自己对于举报调查的束手无策,感叹其他公司举报调查捷报频传,大家经常问到“老师,举报调查毫无头绪,到底...
根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署《2021年度国外贷援款项目审计工作方案》要求,2021年1-9月,安徽省审计厅对全省13个国外贷款项目2020年度财务收支和项目执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。一、基本情况...
 XXX(审计机构/部门):按照XXX反馈意见要求,W高度重视,认真研究制定整改方案,精心落实整改工作,对照专项审计的问题,逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下。一、整改工作落实情况X...
XX医院内部控制风险评估报告为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求,以及市、县财政局有关指导意见的精神,实现内部控制体系建设工作的稳步进行,依据《财政部关于全面推进行政事业单位内...
刘永辉 / 文;内审网 / 整编作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计资料,利用审阅的方式发现审计疑点, 确定审计线索...
高伟明 / 文;内审网 / 整编一、对集团子公司舞弊审计案例进行分析(一)案例背景根据某集团公司总部收到匿名举报:某子公司存在瞒报质量问题私下赔偿补货的情况,同时子公司总经理可能在当地经销商入股,...