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审计新闻

关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
陈润 / 文;内审网 / 整编演艺院团财务收支存在的问题和建议近期,笔者参与了某市预算执行审计,在审计中关注了杂技团、歌舞团、京剧团(以下简称“演艺院团”)及其下属公司的财务收支情况,并就部分问题与相关单位进行了...
1362   2022-05-19

基于政府投资审计研究

山东莒县审计局  贺方志 / 文 内审网 / 整编近年来,山东莒县审计局为全面贯彻落实《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》的要求,在政府投资审计工作中,创新并运用“一二三四五”审计工作法,即“一个...
全球新冠疫情大流行已经第三年,国内疫情防控进入常态化阶段,动态清零政策正在全国实施,基于此,防疫费用、物资的管理和监督成为各单位的重要课题,而疫情出现以来,关于疫情相关费用、物资审计的需求也在日益增长,常有小伙伴在内审网...
马立 / 文;内审网 / 整编从审计视角看如何让工程变更结算更准确?工程变更是项目建设过程中的普遍现象,是承包人根据监理签发设计及监理变更指令进行的、在合同工作范围内各种类型的变更,包括合同工作内容的增减...
国家建设项目审计中发现的问题及建议一、建设项目管理建设方面存在的主要问题综合我市国家建设项目审计情况,政府投资建设项目在管理建设方面主要存在以下几个方面的问题:(一)超概算投资较为突出有的...
审计人员20XX上半年工作总结1我于今年年初调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领...
深化财政资金绩效审计的问题及路径财政资金绩效审计是对财政资金使用所达到的经济、效率和效果程度作出评价,有利于规范财政专项资金管理,提高财政资金使用绩效,促进提高政府决策科学化,改进和加强政府管理水平,有利于审计机关更好发挥党和国...
审先生:近年,越来越多的单位都已经按要求对工会独立核算建账,但是,内审网在业内伙伴中初步调查发现,多数单位对工会经费管理情况缺少必要的审计资源投入,有的单位甚至出现对工会经费动歪脑筋,违规使用工会经费的情况。某些...
三公经费是指政府部门人员在因公出国(境)、公务车购置及运行、公务接待过程中使用的财政经费。三公经费是公职人员在履行职责即办理委托代理事项过程中产生的费用。三公经费是财政预算支出的核心部分,若管理不善容易引发党政机关的公费...
比亚迪股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告比亚迪股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”...
企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点,毕竟“巧妇难为无米之炊”,没有生产材料或者办公用具,相信没有企业会不关注自己的采购。企业的付款行为,从数额和性质上来说可以涵盖多种事项,比如与供应商企业之...
按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力资源中心《关于xxx离职审计的工作函》委托,监察审计委员会对公司原总经理xxx先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作,现将审计情况...
审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。...
如何做好内部审计部门“营销”? 培养审计部门的“营销”意识在许多组织中,尤其是在企业,审计部门不仅得不到高层管理者的重视,而且其他部门有时也会片面认为审计部门只会挑一些鸡毛蒜皮的毛病。尽管许多企业的高...
内审网 / 整编供应商价格审计管理办法为保证生产经营正常进行,维护价格环境的公平,确保集团年度目标的实现,特制定本办法。一、审计依据主要是根据《中华人民共和...