审计新闻
3806
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4158
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
38493
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
11551
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
13497
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25034
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
5276
2021-01-30
中国工会审计条例
第一章 总 则第一条 为加强工会审计工作,规范工会审计行为,提高工会经费使用效益,维护工会资产安全,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》,制定本条例。...
2861
2021-01-30
工会预算审查监督暂行办法
第一章 总则第一条 为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条 各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
4307
2021-01-30
总工会专项资金绩效审计实施办法(试行)
杭州市总工会专项资金绩效审计实施办法(试行) 第一章 总 则第一条 为进一步规范专项资金的管理和使用,提高资金使用效益,根据《中国内部审计准则》、《中国工会审计条例》和《工会专项资...
2302
2021-01-30
总工会内部审计工作办法
杭州市总工会内部审计工作办法第一章 总 则 第一条 为规范审计工作程序,保证审计质量,明确审计责任,降低审计风险,根据《中国工会审计条例》、...
2448
2021-01-30
XXX各级工会主要负责人经济责任审计暂行办法
第一章 总则第一条 为了加强各级工会领导经济责任审计监督,维护工会财务经济秩序,促进工会领导干部廉政建设,保障工运事业的健康发展,根据《工会法》、《审计法》、《中国工会章程》和全国总工会《关于工会各级经费审查委员会组织通...
3464
2021-01-30
总工会基层工会审计操作规程(试行)
第一条 为规范基层工会审计业务操作,提高经费审查监督质量和效能,根据《中华人民共和国审计基本准则》和中华全国总工会颁布的《工会审计操作规程(试行)》及《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定,制定本规程。...
2446
2021-01-30
内控,记住这8点!(7W1H)
1、Why(为什么要完善内控?)有人问了,我们原来没有内控不也做得蛮好?错了,只要有组织,就不可能没有内控的,无非是控制的全面点还是片面点、严格点还是马虎点、精细点还是粗旷的区别。皮包公司的老板一天到晚包不离手,包中就是...
1925
2021-01-29
审计建议不着边际,不如不写!这7大原则一定要记住…
1.审计建议要围绕问题提审计建议,首先要有针对性,在对审计发现问题进行全面、客观、辩证分析的基础上,针对查出的问题提建议,不能泛泛而谈,也不能先入为主或人云亦云。这就要求审计人员必须采取实事求是的科学态度,对审计发现的问...
1792
2021-01-28
关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知 财办库〔2021〕14号
关于开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理的通知财办库〔2021〕14号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,各中央预算单位办公厅(室)...
1779
2021-01-28
2021《全球风险报告》发布:内部审计启示录
原标题:《全球风险报告》给内部审计的启示鉴于IIA在全球内部审计领域的使命,我经常分享一些全球机构的研究报告。比如世界银行、经济合作与发展组织、国际货币基金组织和世界经济论坛(WEF)等组织。这些研究报告应当引起全球内部审计师的...
2456
2021-01-27
风险导向审计视角下工程跟踪审计优化研究
建设项目全过程跟踪审计,从决策、设计、招投标、施工、竣工各阶段进行全面审计,拥有及时性、主动性、全面性的优势。但在国内实施过程中也存在不少难点,如何在工程审计过程中合理分布审计力量、紧抓项目过程中的重点环节,优化全过程跟踪审计,提升审计...
3040
2021-01-26
构建审计整改工作机制,实现审计价值增值
一、审计整改的概念界定审计整改是被审计单位在审计机构的要求下开展的一系列工作。其中,被审计单位要向审计机构提供一系列的工作计划与安排。审计结束后,被审计单位也要准备相应的审计整改报告,审计问题的总和,审计问题的解决方案以...
5867
2021-01-24
存货审计的风险、难点、方法
存货是资产负债表重要项目,也是流动资产的重要组成部分,存货的周转速度影响企业的流动比率,流动比率越大,企业的短期偿债能力越强,而存货因为自身的特点,品种繁多、金额较大,管理不当,容易毁损、变质,导致企业的盈利和亏损无法准确核算,对企业自...
1865
2021-01-24
高质量内部审计报告,这样炼成!
1.结构规范审计报告结构格式分为审计概况、审计依据、审计结论、审计发现、审计意见、审计建议6个部分,缺一不可,内部审计人员在起草审计报告时必须严格遵守这一规范。好的报告结构,能给使用者或阅读者条理...
2596
2021-01-23
领导干部经济责任审计:关键内容、实务方法总结
领导干部经济责任审计有其特定的审计目标、审计内容和审计方法,需要审计人员不断提高自身的专业审计水平,不断创新审计方法,充分发挥国有资产决策管理层履行经济责任的监督、鉴证职能,保障国有财产的安全、完整、保值、增值。审计的诸多要素中,审计方...
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