审计新闻
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
28738
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2021-03-05
报案难?立案难?这6类错误,请先自查!
原文转自:经济犯罪侦查与辩护从事监察反舞弊类工作以来,发现在工作里,常常存在着报案难、立案难、刑拘难的问题,致使不少调查人员劳而无功而反舞弊案例功败垂成,报案和立案已经成为了监察反舞弊的核心工作之一,除了部分固有的原因不谈以外,...
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2021-03-04
合同审计 | 没弄清这3步,可能白做!
合同是平等主体的自然人、法人、其他社会组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。市场经济就是法制的经济。合同在民事活动中的运用越来越广泛,尤其是在市场经济条件下,更显其重要了。律师作为法律专业工作人员,在民事活动中...
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2021-03-02
审计实务 | 26家公司审计结果运用经验汇总分享
一、获得领导重视和支持的典型经验国网湖北省电力有限公司:成立了公司党委审计工作领导小组,负责研究在审计工作中贯彻党和国家有关重大方针政策以及国家电网有限公司党组和公司党委决策部署的相关措施,审议年度审计工作计划,听取重点...
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2021-02-28
关于印发《国有企业公司章程制定管理办法》的通知
关于印发《国有企业公司章程制定管理办法》的通知 各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团国资委、财政厅(局),各中央企业:为规范国有企业组织和行为,加强公司章程制定管理,我们制定了《国有...
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2021-02-28
固定资产管理3阶段13大风险与审计核心关注点(以医院为例)
原标题:医院固定资产精细化管理与风险审计随着医疗改革的不断深化,取消药品耗材加成、降低大型医用设备检查治疗和检验的价格及严格医保控费等政策制度全面展开,必然降低了医院的收入。公立医院需要优化管理模式,增强竞争实力,保持良性发展,...
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2021-02-26
大数据环境下审计风险与防范对策
大数据在当今时代已经逐渐成为发展主流,我国对大数据系统建设工作给予了高度重视,同时注重培养一批专业性人才。与其他发达国家相比,我国大数据研究工作的开展时间较短,虽然大数据环境中已经融入一些技术活动,但是其活动开展过程仍然面临相应问题,对...
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2021-02-25
集团对分子公司项目投资内部审计,5大优化策略
市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了保证分子公司完成集团公司下发的目标,保证投资项目能够顺利开展。投资项目是否能够达到预...
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2021-02-24
再贴现政策资金套利审计案例
原标题:再贴现政策资金套利审计案例审计背景2020年为促进疫情后经济发展,支持企业复工复产,人民银行总行安排新增再贷款、再贴现额度1.8万亿元,通过再贷款、再贴现政策工具调控信贷资金供应,促进金融机构为企...
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2021-02-23
为什么总有人认为“内部审计在鸡蛋里挑骨头”
作者 | 理查德·钱伯斯原创翻译 | 陈国华整编 | 内审网上周,全球流行的商业漫画《呆伯特》(Dilbert)杂志发表了一组漫画,反映了管理层对内部审计人员的看法/反应。就像所有呆伯特漫画一样...
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2021-02-17
当被人问及“内部审计师是做什么的”时,你该如何回答
原标题:当被人问及“内部审计师是做什么的”时,你该如何回答在新冠疫情爆发前不久,我和妻子搬到了佛罗里达州的的一个新社区。在这里,我认识了很多人,结交了不少的新朋友。当与陌生人打交道时,一个不可避免的问题是:“你是做什么工...
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2021-02-04
内部审计不应该向首席财务官报告
原标题:内部审计不应该向首席财务官报告我的博文的读者们都知道,有些事情我一直在反复强调。其中,我一直认为,内部审计在行政上向首席财务官(CFO)报告工作,是一种过时的做法。多...
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2021-02-01
中国内部审计协会关于印发《第 2205 号内部审计具体准则——经济责任审计》的通知
中国内部审计协会关于印发《第 2205 号内部审计具体准则——经济责任审计》的通知 中内协发〔2021〕6 号各会员单位:为了与中共中央办公厅、国务院办公厅 2019 年 7 月印发的《党政主要领...
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2021-02-01
内审这件大事,董事会在袖手旁观还是?
内部审计部门因其独立性而著称,内部审计专业人员因其客观性而著称。正因为如此,设置独立的内部审计部门、完善内部审计双层报告关系对于培养内部审计的独立性和公正性显得至关重要。我在2016年的一篇博文中指出,如果首席审计执行官们(CA...
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2021-01-30
中国工会审计条例
第一章 总 则第一条 为加强工会审计工作,规范工会审计行为,提高工会经费使用效益,维护工会资产安全,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国审计法》和《中国工会章程》,制定本条例。...
3324
2021-01-30
工会预算审查监督暂行办法
第一章 总则第一条 为规范经费审查委员会对工会预算的审查监督,根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国预算法》、《中国工会章程》制定本办法。第二条 各级经费审查委员会依照法律、法规和工会有关规章制度...
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