审计新闻
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2020-12-07
反舞弊审计的方法与技巧
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,&nbs...
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2020-12-04
全过程剖析:采购舞弊审计调查案例
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,&nbs...
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2020-12-01
零星采购审计怎么审?零星、高频,也可能导致大损失!
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!...
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2020-11-29
财政部:《企业会计准则解释第14号(征求意见稿)》
企业会计准则解释第14号(征求意见稿)一、关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理该问题主要涉及《企业会计准则第6号——无形资产》、《企业会计准则第13号——或有事项...
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2020-11-28
内部控制审计案例 | 丢失的脚手架
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!...
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2020-11-27
舞弊审计5大注意事项
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用,风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,干货满满!内审网读者享受全网最惠待遇...
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2020-11-26
这三句话,审计最好打住!
原标题:哪些话在审计打开话匣子时不宜说许多难忘的审计沟通都是从打开话匣子开始的。大家有没有这样的经历,比如说,面对访谈对象常常无措,不知道怎么开口。很多审计人员在遇到陌生的访谈者时会感到不自然,彼此之间好像隔着一道铁门,...
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2020-11-25
信息披露分类监管(上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号)
第一章 一般规定第一条 为服务实体经济,推动提高上市公司质量,认真履行交易所信息披露一线监管职责,持续提升自律监管效能,根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关规定,制定本指...
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2020-11-25
阿里再曝贪腐重案!菜鸟网络副总裁受贿被捕!
继优酷原总裁杨伟东受贿855万被判7年之后,阿里内部再次曝出高管贪腐案。据媒体报道,近日,阿里内网通报了原菜鸟网络副总裁及地网业务负责人史苗严重违规的处分公告,公告称史利用职务收受贿赂数百万元,该案件被定性为菜鸟历史上影响最大的...
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2020-11-24
反舞弊审计调查:8大核心问询技巧分享【干货收藏】
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满...
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2020-11-23
审计揭秘!利用采购实权贪污腐败的39种手法
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用,风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,干货满满! &...
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2020-11-23
浅谈基金管理公司内部审计:趋势与路径
摘要:基金管理公司内部审计有着独特的法律渊源和特殊使命,经历了20年的发展,已成为公司风险管理中独立的第三线。如何适应由稽核监督者向增值服务提供者转型的新发展趋势来实现自身价值是当前基金管理公司内部审计部门建设的当务之急。笔者结合自身实...
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2020-11-22
如果,大家不再联系内部审计了…
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯原标题:如果利益相关者不再求助于内部审计了随着新冠肺炎疫情进一步蔓延至今年下半年,我们许多人已经不情愿地承认,曾经被视为暂时的对家庭和工作的干...
1985
2020-11-21
对照!这5个关键基础,事关内部审计成败
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯原标题:有效内部审计的“五个A”在过去的11年里,我几乎每周都会发表与内部审计相关的博文。博文涵盖了数百个主题,深入研究了内部审计职业面临的几...
1870
2020-11-20
IIA新的调查报告揭示了新冠大流行对未来内部审计的影响
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯过去40年里,美国内部审计行业经历了几次分水岭性事件:20世纪80年代的储蓄和贷款危机,21世纪初的财务报告舞弊,以及仅仅10...
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