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零星采购审计怎么审?零星、高频,也可能导致大损失!

2020-12-01 06:10:00
吴永 严祥 吴倩倩等
原创
1856

本文节选自行业最新力作《  地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用,  风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,  干货满满!

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       审查零星物资采购是否进行采购申请,零星采购是否进行询价、比价,零星采购达到招采要求规模是否进行招采程序及签订合同,零星采购的验收程序是否流于形式等。

一、所需的资料

零星采购审批表、评审表、采购文件、报价单、供应商发票和货物清单等。

二、审计程序

询问采购人员,了解零星采购范围、流程、审批手续等,了解签订采购合同的最低限额;


抽取零星采购申请单及相关的采购文件;


判断零星采购范围、签订采购合同限额的合理性;


检查零星采购审批流程、审批权限是否符合规定;


核对订货单、送货单、验收单、入库单等,核对提供的物资是否符合采购订单需求;


检查对比零星采购订单,是否存在单一供应商,或超常采购数额的供应商,重点检查是否存在关联关系;


检查预付款,尾款等付款是否符合采购订单约定的付款方式、付款金额;


检查付款的相关审批程序是否齐全,审批权限是否符合规定;


检查大额零星采购却不签订合同的情形;


检查供应商附赠的附件或者赠品是否随商品一同入库,是否存在被挪用的情形;


检查零星采购会计处理是否合规;


检查是否存在将大宗采购拆分为零星采购规避审批的情形,即化整为零的采购。


三、  常见问题

不符合零星采购范围的物资通过零星采购,如大额、大数量、高价值等物资采购;


达到招采或签订合同标准而未执行招采程序、未签合同;


零星采购未进行询价、比价,采购价格控制缺失;


化整为零的采购;


采购价格高于同期市场价格水平;


从不合格的供应商进行采购;


物资采购不是直接从生产厂家购买;


订购的商品未被提供;


订购的商品以次充好;


未经授权擅自采购;


零星采购无法获取发票而以白条入账;


预付账款长期费用

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