审计新闻
852
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1549
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36255
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
9668
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
11943
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23557
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2058
2020-08-25
审计思考 | 助贷机构“围攻”!银行内控问题与对策有哪些?
作者 | 胡娇娇,整编 | 内审网作者单位 | 作者单位:浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司原标题:助贷机构“围攻”下的银行内控——对助贷机构协助贷款案件的几点审计思考社会上有一...
13045
2020-08-19
某知名上市公司税务风险管理制度(收藏备用)
XXX股份有限公司税务风险管理制度第一章 总则第一条 为确保XXX股份有限公司(以下简称“公司”或“XX股份”)合法经营,诚信纳税,防范和降低税务管理风险,根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企...
3322
2020-08-19
销售舞弊案例及防范措施分享
40岁的刘某是大学一毕业就应聘进入X公司,长期以来工作兢兢业业,头脑灵活,工作成绩很不错,从基层销售一直做到区域销售部长。刘某负责开拓华南市场,承担巨大考核压力。20**年*月,刘某想到一个绝妙办法,借用亲戚刘X某的身份证登记注...
4076
2020-08-18
销售审计流程、思路、审计发现分享
销售审计,不同的企业其销售模式是不一样的,所以按照其业务类型,销售需要审计的内容也不相同。对于连锁加盟的连锁企业或者快销行业,他们的销售额在年初的订货会就决定了,这是卖方市场。而对于一些贸易类性的企业,可能是接受客户的图纸,然后交付厂家...
3554
2020-08-17
中国内审协会:IIA对三道防线模型进行重大修订
国际内部审计师协会(IIA)2013年发布的三道防线模型被看作是良好组织治理和风险管理的基础性指引。该模型通过界定组织中的机构、部门和职能在风险管理中的职责,帮助组织领导者建立有助于创造和保护组织价值的结构和流程,在组织治理,特别是风险...
3909
2020-08-17
数十个项目干货总结:工程审计10大领域问题与案例分析
没有对项目全过程的系统性把握,就难以全面理解造价形成的过程,以及可能出现问题的环节;而没有造价专业知识的深度,就难以将发现的问题进行量化,并形成最终的审计成果。在亲历的数十个项目中,笔者从中提炼了工程审计中可能遇到的一些问题,下面逐一进...
2821
2020-08-15
审计案例 | 零星修缮工程3大审计发现及应对措施(以医院为例)
为改善公立医院的医疗环境,提高医疗水平,满足医疗需求,近年来政府及医院不断加大对医院新大楼、新院区等基础设施建设方面的投资和建设力度。为维护医院各类新旧建筑物的正常运作、满足不同医疗需求而进行的日常零星修缮已成为医院必不可少的后勤保障工...
6926
2020-08-12
全面预算执行情况内部审计方法
全面预算管理作为管理层进行整体规划和动态管控的有效工具,在企业发展建设中发挥着战略牵引、组织协调整合资源的积极作用,同时又需要内部审计对其执行过程及效果进行有效评价,并据此加以改进,促进企业经营管理水平的提升。 一、内部...
3865
2020-08-11
存货审计 | 这18类问题,你是否发现?
存货属于流动资产的范畴,在企业活动资金中占有很大比重,流动性弱,种类杂、数量多、收发频繁,在企业中滞留时间长,变现能力慢,在管理和核算上存在一定难度,容易产生薄弱环节,所以,不法分子常把存货作为偷窃变卖的对象,企业也往往把存货作为调节成...
4778
2020-08-10
4大方向!全球疫情当前,外贸企业(业务)审计要点分享
我国企业和国外的消费市场结合的纽带,对出口创汇、扩大内需、提供就业、增加税收和拉动GDP的增长起着举足轻重的作用。在几年来对外贸企业的审计中,发现存在着种种问题,下面结合自身审计的情况对外贸企业审计提出一点意见和建议。一、加强内...
2244
2020-08-08
别再忽略!内部审计不查明问题根本原因,谈何建设性建议
原标题:深挖审计发现的根本原因新冠大流行对所有组织都产生了显著影响。由于新冠大流行和对新冠大流行的蔑视,引发的控制弱点、代价高昂的失败、新的风险暴露等几乎每天都见诸报端。在此过程中,的确有些组织作出了令人...
3479
2020-08-06
海外子公司开展内部审计的重要意义
随着越来越多的中国企业走出国门,走入国际市场,对于海外子公司的管理也就越来越多的成为走出去企业所面临的问题,所谓“将在外,军令有所不受”,海外子公司在执行总部的管理政策方面会有误解或者偏差,那么如何对海外子公司进行有效的管理及监督,成为...
7246
2020-08-05
审计方法 | 很落地!物流运输审计关注点、审计程序及物流基础知识
物流基础知识 首先需要明白物流与快递的差异:物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过...
9327
2020-08-04
零售企业内部审计风险分析+防范
随着互联网技术在各行各业中的渗透,传统零售企业已经不能满足现代市场发展的需要。在过去的几年时间里,线下零售店纷纷出现关闭潮,这与线上零售的发展和激烈的市场竞争环境密切相关。为此,零售企业纷纷探索新零售的发展路径。对于零售企业来说...
3144
2020-08-03
建议收藏!绩效审计10种分析方法+20种评价方法
绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和总结绩效审计经验和方法,是审计署提出的审计机关的一项重要任务。所谓审计方法是指审计人员为了...
热门网课
- 158569 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119044 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102850 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96346 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88281 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87597 【课件】审计实务-入门到精通
- 85436 【课件】审计角度解构年报
- 84202 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15479 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12022 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11397 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11377 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97868 《内部审计工作法》
- 97228 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97046 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96945 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96766 《企业内部审计全流程指南》
- 96183 《金融机构审计实务指南》
- 95600 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95298 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95282 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95034 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94979 《财务审计实务指南》
- 94917 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94817 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94712 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94236 《舞弊审计实务指南》
- 94043 《企业内部控制全流程实操指南》

