审计新闻
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2020-01-16
5项建议!关于我们今后的内部审计…
原标题:对2020年及以后年度内部审计的五项建议“钱伯斯内部审计博客”的忠实读者知道,我每年的第一篇博文,通常都会为内部审计人员提供5个新年建议。为了更好地促进内部审计行业的发展,并帮助所在组织获得成功,今年的建议榜单充分利用了...
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2020-01-16
薪酬审计的常见错弊及检查方法与技巧
(一)获取或编制应付职工薪酬明细表复核加计是否正确,并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符。(二)实施实质性分析程序1.针对已识别需要运用分析程序的有关项目,并基于对被审计单位及其环...
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2020-01-15
薪酬审计注意事项
薪酬审计是人力资源审计的重要组成部分。它是指按照特定的标准,采用综合性的研究分析方法,对组织的薪酬管理系统进行全面检查、分析与评估。通过薪酬审计,可以帮助企业明确自身薪酬体系与企业战略发展方向的相关性和一致性,并明确自身吸筹体系、薪酬结...
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2020-01-08
人力考勤 | “迟到1分,罚款5元!” 内审怎么审?
偶然看到一快餐店考勤机上面写着“迟到一分钟 5元”(见下图),暂且我们理解为迟到一分钟罚款5元吧。那么问题来了,公司规定迟到罚款这种行为,到底是否符合法律规定呢?带着这个问题,我们看一则案例详解,来揭开答案。...
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2020-01-08
制度模板 | 离任审计制度(华为公司)
第一章 总 则第一条 目的为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,以保持离任后原岗位工作的延续性,根据《...
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2020-01-07
超全!工程结算必须注意问题大汇总!【干货·建议收藏】
工程计算的依据 1、 招标书: 指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件,包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。 2、 投标书: 指我方...
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2020-01-05
《招标投标法》修订草案的十四个看点(一)
《中华人民共和国招标投标法》自2000年1月正式实施已有二十年了,其在规范工程发包、提高工程质量、减少腐败等方面发挥了重要作用。但是,随着我国政治经济形势的变化,其中的一些内容已不再适应当前的实践需求。国家发展改革委经过反复酝酿,于近日...
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2020-01-05
反思!关于内审发展的过去10年…
原标题:对内部审计十年发展的反思过去的10年发生了许多重大事件,极大地改变了内部审计人员必须应对的风险状况。从金融危机后严厉新法规的出台,到网络攻击的激增,再到与人工智能、数据伦理和隐私相关风险的涌现,这十年重塑了内部审计的工作...
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2020-01-03
新年重磅反腐通告!37人开除,4人移送司法!20余家供应商列入黑名单!
1月2日,TCL公布了《2019年反舞弊通报》。2019年,TCL共查处触犯“红线”案件23宗,其中37人被开除,4人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关。《通报》还公开了八宗反腐典型案例,及列入永不合作范围的供应商“黑名单”。以下为《通...
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2020-01-02
建议审计前看看!应收账款审计方法(实战干货·收藏)
当今主流的审计是一种以风险为导向的审计,它要求审计人员先评估财务报表重大错报风险,在评估的结果上设计并实施进一步审计程序以应对评估的错报风险,根据审计程序得出恰当的审计结论并出具恰当的审计报告。审计准则告诉我们,第一步做的是风险...
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2020-01-01
应付职工薪酬审计
首先,了解被审计单位及其环境,即了解工薪循环内部控制,了解薪酬战略、薪酬体系、薪酬结构等等。具体的了解重要的内部控制制度,了解是否有员工重大变动、薪酬体系构成等的重大变动的情况。如果是集团公司,了解是否有派遣人员,这些人员是否在集团中计...
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2020-01-01
全文:《北京市内部审计规定》
北京市人民政府令第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。...
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2019-12-30
审计人员注意了!最高法发文:微信、微博等5类电子数据均可作证据
网络不是法外之地!从明年的5月1日起,你在微信、微博上说的每一句话都有可能变成呈堂证供。12月26日,最高人民检察院公布的《最高人民法院关于修改<关于民事诉讼证据的若干规定>的决定》,今后微信...
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2019-12-30
《中华人民共和国证券法》全文(2020年3月1日实施)
1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会...
3764
2019-12-30
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告财政部会计司 证监会会计部证监会上市部 山东财经大学报告下载(手机点击查阅全文+收藏...
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