审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-10-28
审计案例 | 永远不要相信所谓“天衣无缝”的控制设计!
Mr.内审:这个案例涉及资金不大,但性质比较严重,该案例也让本人对于控制设计、控制执行、审计方法深有感触:1.控制设计非常重要,良好的控制设计能起到很好的风险预防作用;2.永远不要将合规合法寄希望于所谓“天衣无缝”的控制...
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2019-10-25
两难?身处如此审计部门,该走or该留?
从几年前内审网及公众号上线开始,就持续收到小伙伴们关于所在审计岗位去留问题的求助。而这两年,随着内审网用户的不断增加,似乎纠结于这个问题的小伙伴并不在少数,而其中,最典型也最具代表性的问题是:身在仅1个人的审计部,自己到底该走,还是该留...
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2019-10-24
揭秘!财务造假12种惯用手法及37种舞弊迹象识别【干货·建议收藏】
2019年10月21日,中国注册会计师协会(以下简称“中注协”)发布《中国注册会计师审计准则问题解答第4号——收入确认(征求意见稿)》,该文件对上市公司财务舞弊中收入舞弊的12种手段归纳,同时详细列示了如何识别上市公司37种收入舞弊的迹...
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2019-10-21
干内审,必须挺直腰杆!无法改变,尽可“再见”!
最近,全球各大报纸的头条新闻都在关注,因为某大型上市公司执行了不当的与股票挂钩的薪酬计划,该公司的首席审计官(CAE)辞职了。至于这两件事之间的联系,有很多猜测,有人认为,这名CAE可能是迫于公司的压力而退出的。我不知道事实的真相,但仅...
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2019-10-16
小心!做审计,还在跟财务说:资产清理处置必须计入营业外收入\支出?
新增加的资产处理损益这一会计科目,你搞懂了吗?什么是资产处置损益呢?资产处置损益与营业外支出的区别是什么呢?处置固定资产需要用到这个科目,那么如何进行账务处理的呢?下面一起了解下吧!什么是资产处置损益“资产处置损...
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2019-10-15
国际内审协会秘书长:内审人员应坚持的10条核心原则【下篇】
在我上一篇博文中,我探讨了IIA最近发布的《展示内部审计专业实务的核心原则》中的“内部审计实务的核心原则”的前五条。在这篇博文中,我将研究剩下的五项原则。在介绍执行原则之前,我还要重申一下我的真诚信念:展示我们对核心原则的坚持,...
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2019-10-14
请谨记:内部审计人员应坚持的10条核心原则【上篇】
“聪明人有计划;智者自有原则。”--拉赫利·法鲁克(Raheel Farooq)在21世纪,内部审计的世界可能令人振奋、让人满意,也可能使人伤透脑筋、充满刺激,有时甚至是让人感到非常可怕。当今组织所面临的挑战,使得提供独...
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2019-09-26
内审内控 | 到底,什么样的管控模式才ok?(以3家国企为例)
随着国有企业改革力度的加大,管理规模越来越大,对其管控能力要求更高。内审内控作为管控体系重用一环,对企业健康发展有着重要的保障作用。完善的国有集团公司内审内控组织、人员和业务等关系,是国有集团公司提高内审内控管理水平的关键。一、国有集...
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2019-09-19
反腐败 | 一个人,就这样腐败掉了…
倪连山,吉林省政协常务委员会原委员、经济科技委员会原主任。曾任吉林省辽源市委常委、政法委书记,吉林省中小企业发展局局长,吉林省工业和信息化厅副厅长,吉林省总工会副主席,吉林省委党校常务副校长等职务。因涉嫌严重违纪违法,今年3月接受纪律审...
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2019-09-17
多人被判!0.29亿资产虚假评估为58亿 | 审计尽早了解这个罪行!
Mr.内审:业内人士都很清楚,长期以来,部分中介机构在利益面前,原则被丢弃了,道德沦丧了,底线也找不到了,委托人要求如何,他们就如何评价、如何审计、得出委托人需要的结论,而在此之中,更可悲的是,一些初入职场的童鞋,根本还不知道对错与否,...
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2019-09-16
敬告:裸奔的你,千万别忘乎所以!
中秋假期,和几个来京的同行朋友相聚,大家从男篮世界杯落败,聊到男足世界杯预选赛,从中美贸易战聊到中东大乱局,从马云退休聊到华为发债,最终还是把焦点落在了我们的本行——审计。而大数据审计,成为本次交流的核心话题。言语之间,...
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2019-09-13
滁州市琅琊区审计局“四措并举”积极推进内部审计工作开展
近期,琅琊区审计局“四措并举”,着力强化内部审计工作监督指导,增强审计监督合力,积极推进全区内部审计工作开展。一是强化调研,摸清底数。通过电话咨询、实地调研、召开座谈会等方式,摸清各单位各街道内审机构设置、内审人...
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2019-09-08
企业反腐败 | 王健林唯一直管审计部,万达4名高管竟贪腐近亿元,你怎么看?
Mr.内审:这两天,万达4名高管贪腐近亿元的消息刷屏,号称在万达唯一被王健林直管的审计部也因此再上头条。看到这则新闻,特别是看到“审计直管”与“亿元贪腐”两个貌似矛盾现象,不少朋友颇为困惑,好几个朋友很快在微信给我留言,询问对此事的看法...
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2019-09-06
反舞弊审计 | 3大方式,高效识别财报舞弊!
一、企业财务舞弊的特点与现状财务舞弊是指被审计单位的治理层、管理层、员工或第三方使用欺骗的手段获取不当或非法利益的故意行为。舞弊的手段多种多样,具体包括管理层通过提前或者延后的方式,来确认收益,以达到操作利润、蓄意误用会计政策来...
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2019-09-05
内控管理 | 3大常见问题与改进措施【以行政事业单位为例】
一、行政事业单位内控管理工作存在问题(一)管理制度与内控手册关系不够明晰内部控制是通过制度、流程和表单体现出来的。因此,我们在内控建设中,包括日常管理中要有“管理制度化、制度流程化、流程表单化,手册系统化”的逻辑,单位在...
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