审计实务
1155
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1746
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7699
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9152
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10165
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9789
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12127
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23699
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
4121
2022-04-26
供应商价格审计管理办法
内审网 / 整编供应商价格审计管理办法为保证生产经营正常进行,维护价格环境的公平,确保集团年度目标的实现,特制定本办法。一、审计依据主要是根据《中华人民共和...
11197
2022-04-25
人力资源管理审计:3大阶段90个具体审计方法
内审网 / 整编审计目标:1.对人力资源流程有个全面的理解;2.评价人力资源流程和相关内部控制的效果和效率;3.对支持人力资源流程的信息系统的可靠性和质量进行评价。审计程序:一、准...
8251
2022-04-24
采购全过程审计:我的19项具体审计程序、方法(供参考)
1、采购申请、供应商选择、下单、审核、收货、检验等岗位是否分离审计程序:①与相关部门人员沟通,确认相关岗位是合理分离的;②抽查各岗位形成的文本资料检查制单、复核人员签名。...
3878
2022-04-23
20XX年度本级财政预算执行和决算草案情况审计问题整改落实情况
根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定,瑞安市审计局派出审计组,于2021年4月6日至6月30日,对瑞安市2020年度本级财政预算执行和决算草案情况进行了审计并送达了审计报告,市财政局高度重视,召开专题会议研究部署整改落实工作,根据...
3428
2022-04-23
20XX年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告
富阳区2020年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告富审公告〔2022〕9号 总第242期(二〇二二年一月十八日公告)根据《中华人民共和国审计法》等规定,富阳区审计...
3049
2022-04-23
20XX年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计工作报告
根据《中华人民共和国审计法》和《福建省地方预算执行情况审计监督试行办法》的规定,市审计局对2020年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。市审计局忠实履行审计职责,积极促进财经法规的贯彻和落实,努力推动三明经济社会健康...
4350
2022-04-23
审计工作方案:预算执行、决算草案其他财政收支情况审计(值得收藏)
泉州市审计局 / 文;内审网 / 整编泉州市2020年度预算执行决算草案及其他财政收支情况审计工作方案为做好我市2020年度预算执行等情况审计工作,根据《审计法》和省审计厅《2021年全省审计项目实施计划的通知》(闽审政...
2611
2022-04-21
建设项目全过程审计方案
内审网 / 整编关于XXX的审计方案XX公司审案字[20XX]XX号一、审计项目XX建设工程竣工决算审计二、被审计单位XX公司...
2542
2022-04-20
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告(这份报告,你怎么看?)
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告XXX:承XXX指示,质检部SXX、TXX、第二执行办QXX三人,于20XX年X月XX日-X月XX日期间,就20XX年X月XX日XX匿名...
1882
2022-04-20
举报调查,让多少老板和审计如此误解?(16条经验参考)
举报调查是多数审计部门的常规工作内容之一,时常会有小伙伴通过内审网找到我,感慨公司高层对于举报调查无形和有形的压力,苦恼自己对于举报调查的束手无策,感叹其他公司举报调查捷报频传,大家经常问到“老师,举报调查毫无头绪,到底...
3705
2022-04-19
关于2020年度安徽省国外贷款项目财务收支及项目执行情况的审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署《2021年度国外贷援款项目审计工作方案》要求,2021年1-9月,安徽省审计厅对全省13个国外贷款项目2020年度财务收支和项目执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。一、基本情况...
2571
2022-04-19
关于XX专项审计意见整改落实情况的报告(妥存)
XXX(审计机构/部门):按照XXX反馈意见要求,W高度重视,认真研究制定整改方案,精心落实整改工作,对照专项审计的问题,逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下。一、整改工作落实情况X...
3848
2022-04-18
XX医院内部控制风险评估报告
XX医院内部控制风险评估报告为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求,以及市、县财政局有关指导意见的精神,实现内部控制体系建设工作的稳步进行,依据《财政部关于全面推进行政事业单位内...
2054
2022-04-18
12种方法!助我成功获取审计线索(近年最新总结)
刘永辉 / 文;内审网 / 整编作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计资料,利用审阅的方式发现审计疑点, 确定审计线索...
9950
2022-04-18
我的一个舞弊审计案例(方案、成果、启示)
高伟明 / 文;内审网 / 整编一、对集团子公司舞弊审计案例进行分析(一)案例背景根据某集团公司总部收到匿名举报:某子公司存在瞒报质量问题私下赔偿补货的情况,同时子公司总经理可能在当地经销商入股,...
热门网课
- 159412 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119932 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103073 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96432 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88371 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87709 【课件】审计实务-入门到精通
- 85503 【课件】审计角度解构年报
- 84306 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15544 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12086 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11453 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11422 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97967 《内部审计工作法》
- 97396 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97147 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97034 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96861 《企业内部审计全流程指南》
- 96269 《金融机构审计实务指南》
- 95691 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95382 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95371 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95147 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95069 《财务审计实务指南》
- 95004 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94898 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94807 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94356 《舞弊审计实务指南》
- 94135 《企业内部控制全流程实操指南》
