审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位:
2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
36246
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类
>> 考试课程
CIA 考试课程
【点此:学习最新培训课程】
重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过!
【CIA考试:报考、注册、认...
9658
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税
最新实务课程计划清单
经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课
》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加
》热门网课(录播随时...
11933
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23550
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2018-10-20
最新重磅!个税专项附加扣除政策来啦!有意见请提
新一轮个人所得税改革的一大亮点——专项附加扣除政策20日揭开面纱。当天起,财政部、国家税务总局会同有关部门起草的《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》在两部门官网开始为期两周的向全社会公开征求意见。
20日开始一并公开征求意见的还...
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2018-10-19
最新,王宝强赢了?宋喆职务侵占232.5万元,被判6年!
10月18日上午,宋喆、修雨乐职务侵占案在北京市朝阳区人民法院一审宣判。被告人宋喆、修雨乐因犯职务侵占罪,分别被判处有期徒刑六年、三年。
法院经审理查明:被告人宋喆于2014年至2016年在王宝强(上海)影视文化工作室任职期间,利用担任...
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2018-10-17
大咖总结:分支机构内部控制的7个常见风险,你察觉到几个?
内部控制制度是现代企业制度的重要内容,也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性,但是财务报告一旦不可靠,则企业的内部控制系统必定无效。
有效的内部控制系统只能合理保障企业财务报表的可靠性,内部控制制度不是万能...
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2018-10-15
大咖实战分享:不可不铭记的审计沟通技巧(收藏)
在内部审计过程中,需要运用很多的审计方法获取有效地审计证据,询问就是其中一种非常重要的审计方法。审计询问通常需要围绕审计计划进行,以发现和识别内部控制制度、执行中的薄弱环节或控制缺陷、经营效率低下或者管理环节不协调等问题。
审计询应该注意以...
2204
2018-10-11
时刻警醒!120个内部审计禁忌,你违禁多少个?
禁忌1 内部审计概念界定不清
禁忌2 内部审计概念体系缺乏系统性 &nbs...
2644
2018-10-11
审计确认问题,找到证据才是硬道理!
近日,L审计局在对A单位主要负责人的经济责任审计中,发现了该单位变相列支接待送礼费用的违规违纪事实。
审查凭证
疑点浮现
在审查A单位的会计凭证时,6张购买打印纸的发票引起了审计人员的注意。这6张发票附在同一张记账凭证后面,且发票序号连...
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2018-10-10
大咖总结:内审人必须了解的10类审计方法
1.假设问题存在审计求证法
审计人员带着疑问和问题去实施审计是目前较为普遍采用的一种审计方法,也是最见成效的。
这一点符合国家审计存在的前提假设,即国家审计制度的设计是建立在审计客体舞弊客观存在为基本假设,通过国家审计成本的较少支出去遏止或...
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2018-10-09
提醒!每一个内审人都不可忽视的8大注意事项
1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。
审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不能做到一分为二的看问题,看人看事总是看阴暗面,长此以往...
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2018-10-08
大咖总结:内部控制10大漏洞,你想到过几个?(分享·收藏)
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内,保证企业资产安全,有效防范各种舞弊活动。内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是...
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2018-10-08
做审计,到底为什么要保持职业怀疑态度?
注册会计师(审计人员)作为独立的第三方,运用专业知识、技能和经验对财务报表进行审计并发表审计意见,旨在提高财务报表的可信赖程度。鉴于此行业的特殊性,要求注册会计师必须具有高度的警觉性,即注册会计师的必备素质之一――职业怀疑态度。
职业怀疑要...
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2018-10-07
就这样,审计组发现了场地租赁费的背后"猫腻"
近期,审计组对A单位2015年至2017年度财政财务收支审计过程中,审计人员通过大数据比对,从一笔农业培训场地租赁费支出查出了B农业中心私设“小金库”30余万元的问题线索。
数据比对疑点初现
审计人员在查阅A单位管理的“农村劳动力阳光工程培...
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2018-09-30
一篇很经典务实的文章:小型审计部门的九大误区
这篇文章我认为非常经典,点到了内部审计部门业务的要害。我经常与同行们交流,发现这篇文章所指的问题几乎在我及我的同行身上都发现过,个人十分赞同,逐条写下自己的解读分享。希望能引起大家的思考。
内部审计人员与很多商界人士一样面对相同的问题:工作...
3481
2018-09-29
审计署发布:世界各国最高审计机关大数据审计经验分享
2018年世审组织工作组第二次会议在美国华盛顿举行,本次会议由我署以工作组主席身份主办、美国审计署承办,会期2天。来自工作组20个成员国最高审计机关和国际组织的43名代表参加了此次会议。工作组主席、中国审计署胡泽君审计长通过视频在开幕式上致...
4465
2018-09-28
经济责任审计,竟发现培训费背后的如此“猫腻”
日前,在对A地残疾人联合会前任领导干部经济责任审计中,审计人员通过一份看似正常的名单,顺藤摸瓜,发现一起骗取残疾人职业技能培训费的问题线索。
小小名单有蹊跷
审计组准备好了相关资料,整理了数据库,并调取了A地残联Y领导在任期间的账目,集中开...
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