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审计新闻

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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。 审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知 财会〔2023〕30号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文 哪个单位能不关心对外投资“效益”? 哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”? 而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计! 审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。 我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知 国资发监督规〔2019〕101号 各中央企业: 《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
中国资本市场迎来一件大事! 历时四年、历经四次审议,《证券法》终于完成“大修”,将自明年3月1日起实行。 要说新证券法最值得关注的,不仅是明确了全面推行注册制,更进一步加大了对证券违法行为的惩处力度。 &nbs...
各会员单位: 为了进一步完善内部审计准则体系,指导内部审计实践,中国内部审计协会组织修订完成了《第3101号内部审计实务指南—审计报告》。经中国内部审计协会第七届常务理事会第二次会议审议通过,现予以印发,自2020年1月1...
来源:21世纪经济报道 导读:在原始的“眼线式”监督被证明无效后,制度化的反腐手段开始兴起。最主要的表现,在于审计、监察部门的迅速崛起。 “你见过房企反腐吗?” “有个副总的办公室空了好几天,开始大家都以为...
首先需要明白物流与快递的差异: 物流与快递都属于物流,物流的定义供应链活动的一部分,是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。 根据现阶段的...
付晓林,湖北省黄石市人防办原党组书记、主任。曾任黄石市市政维护管理处党委书记、处长,市政公用局党委副书记、局长等职务,2016年10月退休。因涉嫌严重违纪违法,2019年3月接受黄石市纪委监委立案审查调查。9月,被开除党籍、取消退休待遇...
一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些? 在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织架构会受到多种因素的影响。 一是集团企业的治理结构。 不同集团企业的治理结构不同,会对内部审计的组织架构产生不同程度的影响,进而影...
总编感言(Mr.内审): 还是那句话,贪腐源于社会竞争与人性欲望,只要竞争存在、只要欲望不灭,贪腐与违规就会持续存在,无论社会性质、无论组织大小。 同时,也想再分享一句个人看法,合规工作,并不能因为上文所说的...
原标题:ACGI的7个关键发现暴露了公司治理的缺陷 一份新的报告,披露一些令人震惊的信息,或者在一个广泛关注的领域里(比如公司治理领域)暴露一些以前不为人知的问题,这是难得一见的事情。然而,上周,IIA与田纳西大学尼尔公司治理中心...
一、试探式发问 这是以试探被审计询问对象想法,摸清其底细为目的的一种发问方法。 这主要用于初次审计询问或发现重大问题再次审计询问或对审计询问抵触情绪比较强的对象。试探的内容可以是被审计询问对象的认识程度、个性...
第一计  提前/推迟确认收入 特点  利用收入确认中“风险报酬转移”等标准的模糊性 财务影响 高估/低估当期利润 说明 ...
尽职调查工作指引 目录 1概述3 2 公司基本情况3 2.1 设立与发展历程3 2.2 组织结构、公司治理及内部控制4 2.3 同业竞争与关联交易6 2.4 业务发展目标7 ...
工作总结是每个部门和单位对全年所有工作的汇总报告,内容涵盖范围全面包括了业务事项、经济事项及其它的重要事项,其主要作用是让部门和单位领导和上级主管部门全面、真实了解和掌握相关情况,一般来说真实性较高。在对某部门领导干部经济责任审计中,审...
A公司是重庆一家摩托车、电动车配件生产厂家,是研发、制造、销售摩托车电器、通用机械电器等产品的高科技民营企业。主要产品包括通机系列点火器、调压器、点火线圈、继电器、闪光器以及摩托车系列磁电机、启动电机等电器产品近五百个品种。产品主要给国...
1、制定审计方案,检查相关文件、协议,了解机构的设置、管理、程序和实务,检查内部控制制度,评价内控制度的强点与弱点,对内控弱点进行重点审计。 2、了解过去曾发生过的舞弊类型,确定舞弊可能存在的领域,审查舞弊者是否使用了不当...
北京市人民政府令 第289号 《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。 市长 陈吉宁 2019年10月...
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