审计新闻
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2019-12-06
全文:《北京市内部审计规定》(建议收藏)
北京市人民政府令 第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。市长 陈吉宁2019年10月17日...
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2019-12-05
合同风险 | 23个坑!10大事项,2个细节,提前了解不后悔!
签合同,总是有些细节需要特别注意,不然不是给自己挖坑,就是给别人捡漏!本篇文章与大家一起分享一下,关于合同,你都需要注意什么!增值税下签合同注意的2个细节 在增值税环境下,企业管理的规范性将...
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2019-12-05
内审最前沿 | 这十年,足以重新定义内部审计的10件大事!
10年前,也就是我担任IIA首席执行官的第一年即将结束的时候,我写了一篇博文,内容是回顾本世纪头十年里对内部审计产生巨大影响的事件。很难相信,今天又到了回顾第二个十年的时刻!对于内部审计机构来说,2010’s年代开始时,在后金融危机时期...
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2019-12-03
实战案例 | 烟仓“硕鼠”现形记
原标题:85岁老人每年签1.5吨烤烟合同?烟仓“硕鼠”这样现形“大哥,烤烟收入怎么样啊?能靠着它致富吗?”2019年4月的一天,云南省曲靖市麒麟区纪委监委工作人员来到越州镇的烤烟田与村民攀谈起来。“唉!每年就分配...
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2019-12-03
8大核心原则,内审人须抬头看看!
原标题:IIA对公司治理的原则性观点----写在美国公司治理指数(ACGI)即将发布之际本世纪的头十年里,企业丑闻总是以令人尴尬的频率出现。无论是逃避监管、发生财务错报,还是高管的不当行为,每一起丑闻都反映出了严重的问题。...
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2019-12-02
问题的2大根源!内审,你想过吗?
问题很多,原因在哪?我在多个场合分享过一个感触,近年,中国资本市场暴露的系列舞弊案件,让这个市场像极了本世纪初级的美国市场。有人看到诸如今年康美、赫美、康得新、长生生物系列案件群发时,立马吐槽社会体制,却没想到该类问题并不以社会...
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2019-12-01
现金腐败还算“高招”?恐将危局矣!
虚列工程款,给老板放高利贷,利用公职身份诈骗,在企业当“二老板”……不看落马干部的问题通报,都不知道捞钱还能有这么多把戏。林子虽大,有几样玩法这些年始终比较“流行”。最原始、也最受欢迎的:现金交易。...
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2019-11-30
这10件事,在内审报告中最好别做!
我永远不会忘记我七年级的英语老师告诉我们的一句话,“你说什么不重要,重要的是怎么说”。显然,她是夸张的,但具有一定的道理:不同的表达方式会有不同的影响。一份写得好的审计报告应该是一份行动呼吁,但是一份写得不好的报告可能导致不当的行动或根...
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2019-11-29
自命“暗枪”、狩猎“问题”,还是“远见、增值”,内审,你不该为难!
原标题:强制执行还是启发诱导?这对内部审计来说不是一个两难选择在我的职业生涯中,经常有人把内部审计人员视为“组织警察”,专门躲在树后,挥舞着众所周知的雷达枪,像等待猎物一样等待着公司官员或其他员工的违规行为。这种看法是不利的,因...
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2019-11-29
内部审计,坚持做对的事情,无须纠结!
11月27日晚间,收到了陈国华老师发来的国际内部审计师协会(IIA)秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯先生最新分享文章《Enforce or Enlighten? This Should Not Be aDilemma for I...
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2019-11-27
审计总结模板3 | 个人审计工作总结(分享·收藏·留用)
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现浅谈几点心得体会。一、完成“两大转变”“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重...
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2019-11-27
审计总结模板1 | 内部审计部门工作总结
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好...
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2019-11-27
审计总结模板2 | 企业内部审计负责人工作总结
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志...
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2019-11-26
审计总结模板 | 2017年审计工作总结(张家港市审计局)
2017年,市审计局完成财政审计项目11个,经责项目18个,专项审计调查1个,审计发现问题146个,移送案件线索5条,出具审计决定书9份,查出管理不规范资金7.4亿元,违规金额2.8亿元,提出审计建议104条。基建工程项目定案数232个...
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2019-11-26
审计计划模板 | 20XX年度内部审计计划-模板3(收藏·备用)
XX公司内部审计工作计划 一、 指导思想201X年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重点对集团公司的热点和难...
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