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审计新闻

上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
©内审网  || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
内部审计作为组织治理的免疫系统,近年以来,其职能定位正从传统的事后监督向事前预防与事中控制延伸。别光喊口号!内审“防未病”:16条实战行动指南因而,在关口前移成为行业共识的背景下,如何避免陷入"为前移而前移"的形式主义陷...
2025年上半年,集团审计部以“服务战略、创造价值、防范风险”为使命,深入践行“研究型审计”理念,始终围绕集团“数字化转型、国际化布局、产业升级”三大战略方向,扎实开展审计监督与服务工作。通过优化审计资源配置、创新审计方法、强化成果运用...
转眼之间,2025已过半年,各位伙伴,年初的构想和计划,已进展到什么程度? 进入下半年,各单位年度目标进入冲刺阶段,内部审计工作也需从年度规划执行,转向价值深化落地。大家要谨记,不同于上半年的布局与试点,...
2025年上半年述职报告尊敬的各位领导、同事:大家好!借此机会,先要由衷感谢大家对我工作的支持和配合!2025年上半年,在集团战略转型与高质量发展目标的引领下,我作为内部审计部主管/经理,始终以“风险防控”与“价...
转眼之间,2025已过半年,各位伙伴,年初的构想和计划,已进展到什么程度?进入下半年,各单位年度目标进入冲刺阶段,内部审计工作也需从年度规划执行,转向价值深化落地。大家要谨记,不同于上半年的布局与试点,下半年审计需更紧密...
时至今日,“三公经费”违规问题仍不同程度如幽灵般游荡在部分单位的账簿中。审计人员翻阅一摞摞凭证时,总能发现那些看似合规的数字背后隐藏的猫腻,超标接待的发票被拆分成多张小额票据,公车维修费中混入私人消费记录,甚至出国考察团摇身一变成旅游团...
1135   2025-06-15

规章制度管理办法

规章制度管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司规章制度管理,确保规章制度管理工作规范化、专业化、标准化、程序化、数字化、精细化,保障公司管理体系科学、规范、高效运行,根据有关法律法规和《公司章程》,结合...
1193   2025-06-14

三公经费管理规定

三公经费管理规定2025年2月第一章 总 则第一条 为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求,进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务...
202X年4月26日至10月18日,XX审计组对2020年至2023年XX有关单位招投标领域管理情况进行了专项审计检查。202X年2月12日,XX出具《XX专项审计调查报告》(XX招投标领域管理情况专项审计调查)(X审投资一报〔202X...
在工程建设过程中,招标投标和合同管理关系到工程建设的成本控制、建设质量。加强招标投标和合同管理审计工作,既能够规范项目招标投标流程和机制,也有助于工程择优确定设计、监理、施工单位,合理控制工程投资规模。结合工作实践,笔者认为,开展招标投...
202X年X月X日—X月X日,审计组对我公司实施的XX全民健身中心XX分中心(XX体育馆)、XX区幼儿园新建工程项目建设情况进行了第二阶段跟踪审计。针对审计中发现的问题,我公司高度重视,以“不回避、不推脱,真认账、真反思”的严肃态度和严...
经济责任审计是体制内重要审计工作之一,而经济责任,是指领导干部在任职期间,对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署,推动经济和社会事业发展,管理公共资金、国有资产、国有资源,防控重大经济风险等有关经济活动应当履行的职责。...
党政机关厉行节约反对浪费条例 (2013年10月29日中共中央政治局会议审议批准  2013年11月18日中共中央、国务院发布  2025年5月2日中共中央批准  2025年5月2日中共中央...
某制造企业审计在某次审计论坛交流中以外发现,某同一规格的零部件采购价差高达25%,后经抽丝剥茧竟挖出采购经理与供应商勾结、造成公司损失超200万元。采购审计,向来是各单位审计工作的重点,而价格核查可谓万千老板们尤为关注的...
近年,食堂违规舞弊案件高发,频频见诸媒体,就在本月,《中国纪检监察》杂志披露的某食堂经理吴某大肆敛财,涉嫌收受贿赂、回扣、侵占食堂资金102万余元,甚至一个面包也要收2毛钱回扣。可谓让人震碎三观。平日,也有不少单位伙伴在内审网咨询食堂审...