审计新闻
23406
2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
8638
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
295
2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
43029
2
2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
16066
2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
16222
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
27881
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
6738
2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
2786
2016-07-12
慧点科技构筑全过程审计信息平台
内部审计是现代企业管理的重要组成部分。内部审计相关的内部监督、评价、咨询服务三大职能在增加企业价值、改善企业运营、促进企业持续健康发展、服务企业战略目标达成等方面有着十分重要的意义。随着企业的高速发展,各种风险防控需求日益增加,传统的手工审...
3235
2016-07-12
国家烟草专卖局总公司印发实施意见 落实审计全覆盖增强行业免疫力
为落实党中央、国务院关于实行审计全覆盖的有关要求,近日,国家烟草专卖局、中国烟草总公司印发关于进一步落实审计全覆盖的实施意见,要求行业各级审计部门全面履行审计职责,发挥监督职能,积极落实审计全覆盖。实施意见提出,行业内部审计要建立健全...
热门网课
- 211059 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 172146 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 150554 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 143110 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 134759 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 134098 【课件】审计实务-入门到精通
- 132059 【课件】审计角度解构年报
- 131072 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 61216 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 56592 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 56349 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 56169 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 143754 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 143418 《内部审计工作法》
- 143223 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 142938 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 142376 《企业内部审计全流程指南》
- 141482 《金融机构审计实务指南》
- 141091 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 140781 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 140697 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 140519 《业内部控制架构设计实操手册》
- 140395 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 140203 《财务审计实务指南》
- 140202 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 140041 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 139831 《舞弊审计实务指南》
- 139681 《企业内部控制全流程实操指南》



