审计新闻
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
10406
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25446
2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
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2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
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2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2024-02-26
内部审计失败:19种可能!(谨防)
春节假期,几位业内好友小聚,聊到了内部审计的成功与失败,大家几乎一致认为,内部审计持续成功并不容易,需要各层面、各环节共同努力,而成功的内部审计,途径大同小异,失败的内部审计,缘由可谓千差万别,从职能定位、权限授予、资源配置,到团队管理...
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2024-02-24
采购与付款内控制度
采购与付款内控制度(2024年2月)第一章 总则第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《...
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2024-02-23
审计破解:“诱导住院” 之迷局(实务案例)
破解“诱导住院”迷局2020 年国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅下发《关于开展定点医疗机构专项治理“回头看”的通知》(医保办发〔2020〕58 号),对医疗机构利用“包吃包住、免费体检、车接车送”等名义或者通过“有...
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2024-02-22
建设工程质量管理条例(现行有效)
第一章 总则第一条 为了加强对建设工程质量的管理,保证建设工程质量,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》,制定本条例。第二条 凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对...
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2024-02-21
资产管理制度
资产管理制度第一章 总则第一条 为了进一步加强资产管理,实现资源优化配置,保障资产的安全完整,最大程度地发挥资产使用效率,特制定本制度。第二条 资产是指企业过去的交易或者事项形成的,由企业拥有或控...
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2024-02-20
审计查明:串标,抬价300万!约定轮流中标…(详细定罪分析)
以案说法 | 浅谈串通投标罪的认定案例综述:甲、乙、丙建筑安装有限责任公司是A市仅有的三家有实力承建大型工程的建筑公司。审计部门在某大厦工程项目招投标过程中发现,甲公司经理林某、乙公司经理王某、丙公司经理黄某等人为牟取利...
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2024-02-19
国企“三重一大”审计方法的总结与创新(附案例分析)
国企“三重一大”审计方法的总结与创新——以XXX国有企业审计为例“三重一大”决策制度是指凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金事项,必须经集体讨论作出决定。作为国有企业科学决策的重点环节,“三重一大”决策制...
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2024-02-18
内审开工:必须留意的15个方面 (参考)
一年之计在于春!恭祝小伙伴们新春愉快,开工大吉!龙年万事如愿,宏图大展!在多数国人看来,春节相对于元旦,往往能承载更多新的期待。在与家人及亲朋好友共度一个长长的假期之后,我们又开启了一个新的一年的工作进程...
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2024-01-25
董事、监事和高级管理人员内部问责制度
董事、监事和高级管理人员内部问责制度第一章 总 则第一条 为进一步完善XX公司(以下简称“公司”)治理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平...
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2024-01-23
XX城投公司关于审计整改结果的公告
XX公司关于审计整改结果的公告我司于2023年6月13日收到X审计X出具的《XX城市建设投资有限公司财务收支情况审计报告》(X审报﹝2023﹞4号),报告指出了我司在国有资产长期闲置等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。...
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2024-01-18
财政部关于印发《公益事业捐赠票据使用管理办法》的通知 财综〔2024〕1号
关于印发《公益事业捐赠票据使用管理办法》的通知 财综〔2024〕1号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各民主党派中央,有关人民团体,各省、自治区...
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2024-01-14
会计师事务所选聘制度
会计师事务所选聘制度第一章 总则第一条 为进一步规范XX公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所的相关行为,提高财务信息质量,根据有关法律法规以及《XX公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定...
1831
2024-01-12
2024年国际注册内部审计师(CIA)考试(机考):报考、认证、预约、答疑、课件信息汇总(持续更新)
共五部分信息 一、通知类 1.关于2024年第一次考试审核报考时间的通知 二、简章类(重要,请重点阅读) &nbs...
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2024-01-05
中央企业内部审计管理暂行办法 (2004年8月30日施行)
国务院国有资产监督管理委员会令 第 8 号现公布《中央企业内部审计管理暂行办法》,自2004年8月30日起施行。主 任 李荣融二○○四年八月二十三日中央企...
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2024-01-05
《小企业内部控制规范(试行)》财政部 财会〔2017〕21号
财政部关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知2017年6月29日 财会〔2017〕21号中共中央直属机关事务管理局、国家机关事务管理局财务司,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财...
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