审计新闻
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2018-07-18
一笔逾期借款背后的“空壳公司”
今年年初,审计组对XX党政主要领导干部进行任期经济责任审计。在对财政往来进行清理时,审计人员从一笔逾期借款入手,发现该县存在因决策不当财政资金无法收回的重大风险隐患。该问题引起了当地党委政府的高度重视,目前该问题正在进一步处理中。端倪初现...
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2018-07-18
身处IT互联网大时代,内审人,你是否想过这些?
内审充分利用IT互联网技术,宏观价值无限1.完善企业的治理,提升企业的内部审计管理能力。通过分析企业内部的盈利能力,来进行综合治理,并监督治理的整个过程,将企业内部成本进行有效控制,改善企业的经济效益,使企业更加全面的掌握经济发...
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2018-07-12
【内审实战】计算招标采购价高于零售价,审计发现背后竟然…
故事背景 某单位招标中心组织“计算机采购”的公开招标工作。招标项目采取资格后审、综合评标的方式,商务标和技术标占比各为50%。投标单位有AA公司(以下简称“AA公司”)、BB公司(以下简称“BB公司”)、CC公司、DD公司。评...
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2018-07-12
惨痛代价,终得“解禁”,中兴新任CEO内部信:5段话7次强调合规内控!
日前,中兴通讯新任CEO徐子阳,向公司全体员工发布一封内部信。全文如下:公司全体同事,7月6日,我们正式从公司上一任管理层手中,接过了接力棒,深感责任重大。新管理曾的全体成员将不忘初心,坚定践行中兴通许核心价值观,牢记自己肩负的使命和责...
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2018-07-11
内审实战分享:合同附件信息错位的背后,竟暗藏如此大案…
案例简介 某单位阀门招标项目,招标文件要求提供企业制造能力和业绩。一是投标人近三年(2015年1月1日起)具有类似工况下球阀的供货业绩50台及以上得5分;30~49台得4分;10~29台得3分;1~9台得2分;没有得0分。...
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2018-07-11
关于工程审计,有一种捷径叫着“亲临现场、深度检测”
Mr.内婶儿点评:工程领域是审计长期重点关注的高风险领域,而但凡有实质性重大发现的工程审计项目,一定少不了工程质、量方面的问题,经常有朋友问到我,审计项目组想要在工程质、量方面有所斩获,但苦于缺乏专业的工程审计人员,是否有捷径可寻,我的...
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2018-07-10
围标,是可以这样被审计发现的…
2018年4月,江海市审计局在文化产业专项资金审计中,对该市W单位的资金使用情况进行延伸,发现某装裱店老板,利用“分身术”围标,从W单位获取不当收益的问题线索。近乎完美的财务处理审计组初到W单位时,负责人王某满面春风,自豪地介绍:“我们...
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2018-06-15
【内审沙龙】你怎么看?康恩贝下属公司总经理这么干,终因内审获刑…
内婶儿这几天看到一则报道,话说康恩贝内部审计部门在审计过程中,发现了下属公司法定代表人、总经理汪少华等人,涉嫌利用职务进行经济犯罪。最终,该总经理汪少华因非犯国家工作人员受贿罪,被判处有期徒刑3年,缓刑4年。>>刑事判决书...
5553
2018-06-12
财政部:关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知
财税〔2018〕53 号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财政局,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:为促进我国宣传文化事业的发展,继续实施宣传文化增值税优惠政策。现将有关...
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2018-06-12
【舞弊经典案例】出纳5年侵吞1000多万,内控和审计怎会通通失灵?
近日,内婶儿(个人ID:1460394675)看到一则让我感到震惊,相信也会让内审内控人员有些汗颜的舞弊(职务侵占)案件。通过这个案件,我们可以清晰的看到舞弊三角论的现实写照,也能更加深刻的帮助理解,内控框架理论对于实战业务的指导意义。愿下...
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2018-06-08
浙江省龙泉市内审指导中心前往交通运输局指导内部审计工作
5月31日,龙泉市审计局副局长余盛宽、内审中心主任胡厉宁前往龙泉市交通运输局指导内审工作,交通运输局局党组书记、局长付建伟及内审科室人员一同参加了座谈。余盛宽副局长在听取了局内部审计工作的汇报后,充分肯定了近年来局内审工作取得的成绩,特别...
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2018-06-08
浙江省龙泉市交通运输局成立独立内审科室 强化内部审计工作
为加强交通运输行业内部审计工作,加大审计监督力度,更好服务交通运输事业持续健康发展,近日,龙泉市交通运输局成立了独立的内审科室,明确内审室负责交通运输行业内部审计工作,主要职责为制定本系统内部审计工作制度和年度工作计划,办理上级审计部门、局...
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2018-06-08
重磅!中兴与美“和解”,罚款1,000,000,000美刀;内部信总结:实质问题在于合规文化、内控体系
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流据悉,6月7日,中兴通讯(000063)已在美国商务部的和解协议上签字,该协议还有待于美国政府批准并在满足一定条件之后,拒绝令方可解除。但代价也不菲...
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2018-06-01
关键4条!互联网行业反腐败、促合规经验总结
1.内治比外治更有效互联网行业是一个复杂的商业形态,这种电商模式是很难控制的,它的良好运营的前提,就是企业内部需要建立一个自己的规则,内部的反腐首先打破了这层规则,严重的可能会波及整个电商平台,电商现如今有已经渗透到了全国各地,...
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2018-06-01
巨头反腐:百度、阿里、腾讯、京东的高调反腐纪实;内审网:企业顶层态度决定反腐成败!
近两年,中国最热的词汇可以说非“反腐”莫属,大大将反腐的旗帜扎深至全国的大江南北,一位位曾经叱咤风云的人物,已经沦为牢狱之徒。现在反腐的飓风已经吹进了互联网巨头,BAT行业的“纪委”已经举起反腐大棒,将害群之马一网打尽!百度高调反腐,打造...
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