审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-03-31
善师人者,方为人师!为什么万达王健林只管审计部门?
审先生:善师人者,方为人师!审计更是如此,持续学习行业先进经验是我们快速进步的捷径。此前在内审网撰文分享过我的看法:社会的竞争和人性的贪念,注定了腐败在可预见的未来不可能消失,所以,我们会看到,即便在反腐高压态势之下,在某些典型案例震慑...
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2021-03-29
财务审计10大核心步骤
公司财务审计流程十步骤:审计立项与授权、审计准备、初步调查、分析性程序及符合性测试、实质性测试及详细审查、审计发现和审计建议、审计报告、后续审计、审计评价、审计档案。步骤一:审计立项和审批...
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2021-03-27
审计发言稿 | 在2021年审计工作动员会上的讲话(建议收藏)
在2021年3月1日审计工作动员会上的讲话(2021年3月4日)各位领导、同仁:今天,我们召开全体干部职工大会,目的就是要鼓励大家继续发扬艰苦奋斗、不畏困难的精神和勇气,心往一处想,劲往一处使,同...
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2021-03-25
审计报告模板 | 财务收支审计报告
内审网评分:80分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
6039
2021-03-25
报告模板 | 计划物控部专项审计报告
内审网评分:82分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
4070
2021-03-25
离任审计报告-XX信用社主任
内审网评分:75分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
3368
2021-03-25
离任审计报告-XX银行XX副行长
内审网评分:80分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
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2021-03-25
审计,如何利用身体语言快速识别谎言?
聪明的审计人员,会利用身体语言来准确迅速地识别谎言。准确迅速地识别谎言,是每一个审计人必备的技能。如果审计不能够及时戳穿对方的谎言,就有可能掉进对方的陷阱。(一)敲击手指、坐立不安、语速加快等...
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2021-03-24
投标保证金审计 | 四大问题及审计建议
投标保证金是投标人为了完成投标工作,根据招标人及招投标管理中心的工作要求而交纳的一种责任保证金。在实际操作中,保证金的数额往往与招标数额构成比例关系,一般而言,招标数额越大,规模越大,分标段也越多,保证金数额也越多。保证金账户设在招投标...
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2021-03-23
成本费用审计指南
XX公司内部审计实务指南——成本费用审计指南(参考) 第一条 为了规范成本费用核算的审计监督,提高审计工作质量和效率,根据集团《内部审计办法》,制定本指南。第二条 本指南所称成本费用,是指企业在经营管理过程中发生的各项补...
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2021-03-23
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知 国资发监督〔2021〕19号 各中央企业:为贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署,落实国企改革三年行动要求,加强中...
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2021-03-23
496954681元!招投标,这样玩,侮辱性极强…
两家投标企业的报价,竟然均为496954681元!“高达9位数的报价,竟然也能完全一致?”在河南一条造价约5亿元的公路改建工程项目的招标现场,当电子屏幕上分别显示出两家投标单位的报价时,孙刚惊呆了。孙刚事后咨询得...
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2021-03-18
全面风险管理办法
第一章 总则第一条 为了建立规范、有效的XX有限公司(以下简称“公司”)全面风险管理体系,防范、控制和化解公司在经营管理过程中可能发生或出现的风险,促进企业健康持续稳定发展,保障企业资产保值增值,根据《中华人民共和国...
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2021-03-18
审计案例 | 这次审计,我们查出3000万…
审计组对A单位主要领导经济责任审计,审计人员在审计时发现:该单位内部控制监督机制失灵,出纳人员利用单位资金、账户管理方面制度不健全和内控制度不落实,利用收款不入账、支票提现以少报多、伪造财务主管法人章和盗取支付密令密钥转移资金,伪造、变...
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2021-03-17
行政事业性国有资产管理条例
行政事业性国有资产管理条例第一章 总 则第一条 为了加强行政事业性国有资产管理与监督,健全国有资产管理体制,推进国家治理体系和治理能力现代化,根据全国人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定,制定本条例...
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