专项审计
973
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1635
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
12030
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
371
2025-12-03
内部食堂管理情况专项审计报告
内部食堂管理情况专项审计报告2025年12月2日一、审计背景食堂作为集团后勤保障核心板块,直接关系全体员工身心健康、团队凝聚力,也是成本管控与合规治理的关键领域,董事长及集团高层对此高度重视。为规范集团食堂管理,...
295
2025-11-26
停车场管理专项审计报告(脱敏)
停车场管理专项审计报告(脱敏)2025年11月26日一、审计概况(一)审计背景近年来,停车场投诉量逐年上升,涉及车位紧张、收费争议、车辆剐蹭等问题;同时审计部通过日常监督发现,停车场存在收费记录与实际收入...
476
2025-11-18
经营管理情况专项审计报告(脱敏)
经营管理情况专项审计报告(脱敏)2025年11月16日一、审计概况(一)审计背景近年行业竞争加剧,公司启动 “提质增效” 战略行动,但基于各层面信息,营收增速放缓、成本高企、跨部门协同不畅等问题逐步凸显。...
6618
2024-10-28
集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告
集团202X-202X年经营专项审计整改情况报告X审计X:202X年4月17日至20X年9月14日,X审计X派出审计组对XX集团202X-202X年运营情况进行了专项审计调查。202X年11月13日,审计...
6177
2024-03-06
某粮油储备购销公司:审计反馈问题清单、整改情况报告(妥存备用)
根据《关于开展XX粮食购销领域腐败问题专项整治的工作方案》的要求,XX审计X派出审计X,自202X年10月26日至12月20日,对XX粮油储备购销有限公司涉粮问题进行了专项审计。公司收到审计报告,审查了5个问题,提出了5条整改意见。XX...
5379
2024-01-02
关联方交易管理专项审计方案
《关联方交易管理专项审计方案》 【付费内容】 一、审计背景与目的审计背景:为切实维护股东利益,预防关联方交易风险,及早发现并整改可能存在的问题或管理缺陷,全面提升关联交易管理水平,公司审计部接受董...
3181
2023-12-25
对外担保管理专项审计方案:关注点、审计方法、所需资料(收藏)
近年,受全球经济周期影响,对外担保风险呈现上升趋势,不少公司持续加强对外担保管理,审计部门关于对外担保审计的项目也越来越多,但由于多数单位审计部门相对缺乏对外担保审计经验,大家在开展项目时底气不足,尤其是,一些小伙伴由于未能做出审计成果...
5446
2023-12-15
别再漠视!印章管理专项审计方案(收藏)
子公司印章失控!股权纷争抢夺公章! 萝卜章印发重大舞弊、经济纠纷案件… 近年,与印章相关的报道,不绝于耳!而且可谓越来越花式。正是由此,社会各界尤其是组织高层,对印章管理的关注度越来越高,预防私刻公章、预防私用印章、惩戒...
15389
2023-11-10
七大领域专项审计:实务流程、方法要点(收藏)
目录 一、资产审计(含:货币资金、应收款项、存货、固定资产)二、投资、筹资审计三、收入、成本、费用与税费审计四、财务报表审计五、工程管理审计六、工程成本管理...
8330
2023-10-26
内部审计专项审计:问题发现、整改情况报告
202X年X月25日至202X年X月30日,XX审计X派出审计调查组,对XX企业2018年至2020年建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查(含重点子企业),202X年9月出具了《XX专项审计调查报告》(X审调报〔202X〕X...
2447
2023-10-10
海洋产业审计:3方面重点内容(收藏)
开展海洋产业发展情况审计应关注的几个重点内容为贯彻落实大力发展海洋经济、建设海洋强国的战略部署和任务要求,相关地区近年来积极发展海洋产业、完善现代海洋产业体系。结合审计实践,笔者认为,开展海洋产业发展情况审计时应重点关注...
2782
2023-09-12
征地拆迁办专项审计:问题清单、整改情况报告(收藏)
审计发现问题整改情况报告XX审计X:收到XX审办报〔202X〕XX号审计报告,针对审计报告中提出的审计问题,我办高度重视,成立以征迁办主任任组长,常务副主任任副组长,相关职能部门主要负责人为成员的整改工作领导小组,由X高...
12801
2023-08-30
公司清产核资专项审计报告
公司清产核资专项审计报告 委托单位:深圳市赛格地产投资股份有限公司被审单位:西安赛格康鸿置业有限公司审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所目 录一、 审计报告...
4007
2023-08-01
火电厂提质增效专项审计:主要审计内容及相应审计方法
廉风 / 文 内审网 / 整编火电厂提质增效专项审计,主要审计内容及相应审计方法,包括但不限于:1. 设备提升和优化- 审计设备更新计划和实施情况,评估设备的更新频率、技术先进性和效益。...
热门网课
- 158907 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119433 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102974 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96383 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88316 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87652 【课件】审计实务-入门到精通
- 85469 【课件】审计角度解构年报
- 84245 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15509 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12063 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11422 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11401 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97919 《内部审计工作法》
- 97324 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97091 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96990 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96814 《企业内部审计全流程指南》
- 96230 《金融机构审计实务指南》
- 95649 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95335 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95330 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95095 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95034 《财务审计实务指南》
- 94957 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94860 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94759 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94297 《舞弊审计实务指南》
- 94092 《企业内部控制全流程实操指南》
