专项审计
973
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1636
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
12030
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
4555
2018-07-20
【审计案例】消失的现金到底去哪儿了?
审计组在全市城市社区资金管理使用情况审计调查中,针对反映强烈的“微腐败”问题,将审计重点聚焦到违规发放津补贴上,积极服务基层治理体系建设。一笔不见的现金审计组在抽查某街道办事处2016年度社区人员及工作专项经费的管理使用情况时发现,街道...
3831
2018-07-12
【内审实战】计算招标采购价高于零售价,审计发现背后竟然…
故事背景 某单位招标中心组织“计算机采购”的公开招标工作。招标项目采取资格后审、综合评标的方式,商务标和技术标占比各为50%。投标单位有AA公司(以下简称“AA公司”)、BB公司(以下简称“BB公司”)、CC公司、DD公司。评...
5387
2018-07-11
内审实战分享:合同附件信息错位的背后,竟暗藏如此大案…
案例简介 某单位阀门招标项目,招标文件要求提供企业制造能力和业绩。一是投标人近三年(2015年1月1日起)具有类似工况下球阀的供货业绩50台及以上得5分;30~49台得4分;10~29台得3分;1~9台得2分;没有得0分。...
4450
2018-07-10
围标,是可以这样被审计发现的…
2018年4月,江海市审计局在文化产业专项资金审计中,对该市W单位的资金使用情况进行延伸,发现某装裱店老板,利用“分身术”围标,从W单位获取不当收益的问题线索。近乎完美的财务处理审计组初到W单位时,负责人王某满面春风,自豪地介绍:“我们...
5343
2018-06-12
【舞弊经典案例】出纳5年侵吞1000多万,内控和审计怎会通通失灵?
近日,内婶儿(个人ID:1460394675)看到一则让我感到震惊,相信也会让内审内控人员有些汗颜的舞弊(职务侵占)案件。通过这个案件,我们可以清晰的看到舞弊三角论的现实写照,也能更加深刻的帮助理解,内控框架理论对于实战业务的指导意义。愿下...
4572
2018-01-27
【审计实战】那一次,我们是这样发现查实“小金库”的…
1.发现疑点对某单位第一天的审计进点会一开始显得轻松自然,被审计单位及下属有关部门的负责人、财务人员全部参加了。但审计进点会一结束,审计组突然宣布马上盘点现金,并要求财务人员全部留下,带领审计人员直接到各自财务科进行盘点,这给了被审计单...
3658
2018-01-23
揭开医疗设备串通投标的黑幕
近年来,“看病难、看病贵”已然成为当前人民群众最为关切的话题之一。药品费用虚高、医疗器械制售鱼龙混杂、医疗乱收费等现象影响着民生政策的有效落实。健全医疗保障体系,全面深化医疗卫生体制改革,是当前迫在眉睫的一大任务,医药价格改革...
3804
2018-01-18
【审计实战】就这样,我们发现了一批吃空饷的保洁员…
行业大咖推荐,专注实战搜索公众号“审计帮”关注内婶儿 / 文审计帮 / 整理那年,自己还在带项目,国庆节后,按照部门审计计划,我负责一个集团总部人力资源领域的专项审计,除了审计制度流程设计、控制执行情况,我们还对薪酬、绩效、...
5142
2018-01-11
(收藏)不识别这8个风险点,如何能做好资金管理审计?【附资金管理流程】
1.资金存放:资金存放分散,不能统一、集中使用,可能导致资金冗余损失2.非法挪用:资金在使用过程中被非法挪用,可能导致正常资金交易的延误损失3.审批权限:资金管理未经适当审批或超越权限审批,可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失...
5850
2017-11-20
【推荐分享】:详解费用审计方法流程
费用通常指的是三项期间费用,即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中,而是直接计入到当期的损益中。营业费用:营业费用是在整个经营环节中所发生的费用,包括公司销售商品过程中发生的费用和商业性公司在进货过程中...
热门网课
- 158908 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119435 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102974 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96384 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88316 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87652 【课件】审计实务-入门到精通
- 85469 【课件】审计角度解构年报
- 84245 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15509 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12063 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11422 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11401 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97919 《内部审计工作法》
- 97324 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97091 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96990 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96814 《企业内部审计全流程指南》
- 96230 《金融机构审计实务指南》
- 95649 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95335 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95330 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95095 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95034 《财务审计实务指南》
- 94957 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94860 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94759 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94298 《舞弊审计实务指南》
- 94092 《企业内部控制全流程实操指南》

