专项审计
3422
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
3823
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
13326
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
4046
2023-04-20
就业专项资金审计:主要问题发现、原因,优化建议
对就业专项资金审计的思考及建议就业专项资金指的是国家为促进就业在财政预算中安排的专项资金。主要用于职业介绍和培训、创业培训、小额贷款贴息、职业技能鉴定等方面。主要资金来源有:中央财政专项转移支付、省市(州)县(...
13127
2022-11-05
粮油储备企业审计:关键流程、方法(收藏备用)
王奕轩 / 文;内审网 / 整编粮油储备企业部分内部审计要点粮食储备是我国重大战略方针中的一环,做好储备粮仓储管理工作,对保障国家粮食安全、实施粮食宏观调控、平衡粮食供应、确保社会稳定、促进国家经济持续发...
5639
2022-11-03
停车场专项审计:问题发现、整改情况说明(收藏)
202X年X月X日至X月X日,XX审计组对我公司经营的国有资产停车场进行了专项审计,发现有停车场运营率较低、收费平台管理软件功能不完善等突出问题,现将相关情况做如下说明:一、停车场运营率较低问题XX公司经营管理停车场共X...
3889
2022-10-26
资产经营公司专项审计问题发现与整改情况报告
一、资产出租未签合同或收入未及时收取(一)情况说明1.X公司将X仓库8、15号仓库租给W,未签订租赁合同。201X年,X仓库8号、15号仓库租金分别为4.2万元、3万元,共计7.2万元,X公司于2...
3187
2022-10-21
租赁专项审计发现问题与整改情况报告
2019年7-9月,XXX对X进行了201X年度租赁专项审计,审计整体情况良好,现对本次审计中发现的几个问题及其整改情况报告如下:1、不动产所有权与经营管理权分离存在税收损失及涉税风险。此问题由开发区国资...
1392
2022-10-15
突破!厕所管理专项审计:问题清单与整改措施(备用)
XXX:XX发来《XX公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》已收悉。我XX高度重视,认真研究,严格落实《XX公厕建设管理情况专项审计调查项目审计报告》发现的问题,现将整改情况报告如下:一、加强组织...
9615
2022-07-05
X子公司经营管理审计实施方案
X公司经营管理审计实施方案一、编制依据根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》和公司年度审计计划安排的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。二、被审计单位的基本情...
3391
2022-06-29
公司进出口业务内部审计报告
一、导言基于风险评估,按公司201X年度内部审计计划安排,审计部对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是201X年01月01日至201X年12月31日。二、审计范围:(一)关务制...
2277
2022-05-19
最新!防疫物资审计:全过程关注点(收藏备用)
全球新冠疫情大流行已经第三年,国内疫情防控进入常态化阶段,动态清零政策正在全国实施,基于此,防疫费用、物资的管理和监督成为各单位的重要课题,而疫情出现以来,关于疫情相关费用、物资审计的需求也在日益增长,常有小伙伴在内审网...
4190
2022-03-19
我的劳务外包审计总结:内容、方法、建议(收藏)
劳务公司基本情况主要包括三方面:一是劳务公司资质及选定程序,如事业单位需司资质及选定程序;二是劳务公司变更情况,如有些事业单位先后与不同劳务公司签订合同;三是劳务外包合同的签订情况,如合同期限、价款是否明确,双方...
4059
2022-03-10
XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告
根据公司审计工作计划,集团审计部于20XX年3月X日至20XX年3月X日,对集团人力行政中心行政管理工作实施了专项审计。基于集团人力行政中心及有关人员支持与配合,审计工作已如期完成,现将审计结果报告如下:...
4834
2022-03-07
审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…
近年来,B县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的...
6383
2022-02-27
合同管理专项审计案例
公司正处在快速成长和扩张时期,投资和建设需要签订大量的经济合同,涉及合同合作单位资信背景的复杂性和履约能力的不确定性。审计部为进一步了解重大经济合同的订立情况、履约情况、合同变更的合规性、合同归档管理等情况,开展...
3655
2021-12-22
快递物流费用专项审计报告
内审网评分:65分(满分100分)发现问题的领域、建议角度可供参考借鉴,但文字表述和报告结构有较大提升空间。内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的...
2255
2021-11-16
政府投资应急项目的审计探索 ——以方舱医院建设审计为例
为应对2020年突如其来的新冠肺炎疫情,国家调集了上千亿财政资金用于疫情 防控,为保障防疫资金使用,审计署发布了《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情 防控财政资金和捐赠款物审计监督工作的通知》,对新冠肺炎防疫工进行审计监 督。方舱...
热门网课
- 175936 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 136270 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 118132 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 111232 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 102898 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 102287 【课件】审计实务-入门到精通
- 100128 【课件】审计角度解构年报
- 99120 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 29853 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 26191 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 25705 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 25691 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 112230 《内部审计工作法》
- 111796 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 111580 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 111509 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 111200 《企业内部审计全流程指南》
- 110527 《金融机构审计实务指南》
- 110175 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 109704 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 109665 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 109600 《业内部控制架构设计实操手册》
- 109296 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 109160 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 109079 《财务审计实务指南》
- 109051 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 108702 《舞弊审计实务指南》
- 108397 《企业内部控制全流程实操指南》

