审计管理
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2025-04-08
AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕36号关于举办“AI驱动下的审计四能四会胜任力与思维决策”(线上+线下)研修班的通知...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2023-05-19
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板) 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
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2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
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2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
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2022-07-25
内部审计实务:7大核心程序(谨记)
内审网 / 整编一、审计对象的选择1、选择标准:上次审计结果、金额、潜在损失或风险、管理层需求、经营方案、制度或控制的重大变化、获利机会、审计师的能力。2、识别被审计对象的策略:地理位置、金额、业务或活动繁杂度、...
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2022-07-20
审计项目,怎么创优?
作者:郑光明 整编:审计网校浅谈审计项目的创优路径审计质量是审计机关的生命线,优秀审计项目则是审计质量的“度量衡”。做 好审计项目的创优工作,有助于审计机关创新审计理念、树牢精品...
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2022-07-09
俞敏洪发视频:一旦发现,永不合作!东方甄选声明,公开审计监察…
爆红与顶流如果问一个问题:您认为这个夏天,电商与直播界,最热点的事件是什么?我相信,只要有所关注,“东方甄选”以及其腹有诗书气自华的主播董宇辉的爆红,很有可能会是多数人的首选答案。教育行业“双减”,各家机构纷纷探...
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2022-07-07
当审计部门,成为被审计部门(深思)
本文作者:审先生,内审网创办人,长期专注于内控内审理论和实战研究,曾先后在国内大型会计师事务所、500强制造业企业,美国纳斯达克、纽交所上市公司从事或负责审计工作。审先生 / 文 内审网 / 整编...
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2022-06-23
审计写作实务:5类21种典型错误、改进建议(大咖分享)
作者:张琦(审计署哈尔滨特派办)笔者从事审计审理工作多年,发现部分审计人员、特别是青年审计人员,由于工作经验不足、主动学习不够,不太熟悉审计业务文书写作的基本规范,造成部分文书文稿质量不高,一定程度上影响工作效率和审计质量。总结...
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2022-06-08
高人指点!审计沟通:7大精髓方法(实用)
最新整理!审计实务系列好书(值得收藏)巧妙的审计交流语言和合理的审计方式方法作为一门审计艺术,是审计工作的催化剂,能有效改善与被审计单位的关系,极大提高审计工作效率。在审计事务中,审计工作者应努力培养审计沟通技巧和艺术...
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2022-06-04
悟透审计:好好工作,好好生活~
端午安康,一切顺遂!壬寅年五月初五,我们彼此祝福,遥望着,也期待着。昨日,小编发来消息,“老师,提前祝端午安康,前几天,有位小伙伴发来一份不错的专项报告,明天可以发文分享,怎么样?”内审网...
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2022-05-19
基于政府投资审计研究
山东莒县审计局 贺方志 / 文 内审网 / 整编近年来,山东莒县审计局为全面贯彻落实《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》的要求,在政府投资审计工作中,创新并运用“一二三四五”审计工作法,即“一个...
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2022-05-14
审计人员20XX上半年审计工作总结
审计人员20XX上半年工作总结1我于今年年初调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领...
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2022-05-01
审计问题整改闭环管理制度
审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。...
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2022-04-29
终于明白!有的审计,如此不受重视…(审计营销很重要)
如何做好内部审计部门“营销”? 培养审计部门的“营销”意识在许多组织中,尤其是在企业,审计部门不仅得不到高层管理者的重视,而且其他部门有时也会片面认为审计部门只会挑一些鸡毛蒜皮的毛病。尽管许多企业的高...
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2022-04-26
供应商价格审计管理办法
内审网 / 整编供应商价格审计管理办法为保证生产经营正常进行,维护价格环境的公平,确保集团年度目标的实现,特制定本办法。一、审计依据主要是根据《中华人民共和...
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2022-04-19
关于XX专项审计意见整改落实情况的报告(妥存)
XXX(审计机构/部门):按照XXX反馈意见要求,W高度重视,认真研究制定整改方案,精心落实整改工作,对照专项审计的问题,逐条进行了梳理和整改。现将整改落实情况汇报如下。一、整改工作落实情况X...
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2022-04-14
内部审计档案管理办法
为了规范公司内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司关于内部审计工作的规定》制定本办法。内部审...
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2022-04-13
XX市市直单位内部审计资料备案管理办法(试行)
第一条 为加强对内部审计工作的指导和监督,充分发挥内部审计作用,根据审计法及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计统计调查制度》和《XX省省直单位内部审计资料备案管理办法(试行)》等有...
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