审计管理
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2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2024-11-17
基层审计整改工作:问题、对策
基层审计整改工作存在问题及对策审计整改是审计工作的重要环节,是确保审计监督成效的关键。近年来,随着审计监督范围的不断加大,基层审计整改工作中敷衍整改、拖延整改等整改不力现象屡见不鲜,部分问题整改难以推动或进展缓慢...
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2024-09-07
审计妙用:“6W2H”分析法
6W2H分析法也叫八何分析法,是一种通用决策方法,也是一种通用创造技法,在企业管理、日常工作生活和学习中有着十分广泛的应用。在审计工作中,将“6W2H ”分析法进行一定程度的灵活运用和转化,有利于明确问题链条,提高工作效率。...
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2024-08-30
没地位的内部审计:正在边缘化!?(20条变局举措)
在和内审同仁们交流过程中,时常听闻吐槽:“内审,地位太低了”。“我们内审,就是一个边缘化、可有可无的存在”。“内审,总被质疑是事后诸葛”。大家认为,在“天下太平”之时,很少有人会想到内部审计潜移默化、润物...
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2024-08-28
内部审计,必须平衡的16组关系
内部审计,必须平衡的16组关系我们经常听到这种表述,内部审计作为组织内部的“免疫系统”,在保障组织健康运行、防范风险、提升管理效能等方面发挥着不可或缺的作用。同时,但凡在内审行业干上哪怕一年以上,我们就深知,发挥...
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2024-08-20
内审,何以成为“恶人”
内审,何以成为“恶人”在企业组织架构中,内部审计部门往往扮演着一个相对特殊又敏感的角色。它不同于直接创造利润的业务部门,也不似人力资源部那样直接关乎员工的福祉与成长,内部审计更像是一位深谙企业肌理的“医生”,用专业的眼光审视着企...
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2024-07-25
工程审计监督:问题、对策(收藏)
一、工程审计监督存在的问题(一)审计制度不健全在工程审计监督领域,审计制度的健全与否直接关系到审计工作的质量和效果。然而,目前我们所面临的现实是,审计制度在某些方面仍显不健全,这在一定程度上制约了工程审计监督的深...
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2024-07-24
国有企业审计的探索与思考
国有企业审计的探索与思考随着我国国有企业改革的不断深化和市场竞争的日益激烈,国有企业审计作为保障国有资产安全、提高企业经营效率的重要手段,越来越受到社会各界的关注。然而,在实际工作中,国有企业审计面临着诸多问题和...
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2024-07-23
审计公文写作规范“十戒”(参考)
公文作为严格按照法定程序和规范体式制定的文书,具有法规、凭证和记载作用,语言呈现准确、简洁、庄重、得体等特点,用词遣句有很强的规范性。笔者根据实践认为,公文语言规范应严格以下十戒。1.戒不准公文语言戒不准...
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2024-07-03
审计报告撰写:问题、建议(参考)
浅析基层审计机关审计报告撰写存在问题及建议审计报告是审计机关按照审计法、审计法实施条例和《审计准则》的要求,对审计项目实施审计后出具的,对审计项目 发表审计意见、作出审计结论的审计法律文书。审计报告既反映审计质量和工作水...
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2024-06-20
审计专报,怎么写?(收藏)
关于撰写审计专报的几点思考审计专报的“专”体现在其主题的专项性、对象的专属性以及内容的专业性。它具有其他审计文书无法替代的作用和价值,是展现审计成果、揭示审计查出重大事项及问题、助力领导决策的重要载体。基于此,笔者将结合...
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2024-06-14
内部审计:“1234”工作法(很好)
泗阳农商行积极创新审计思路,聚焦主责主业,积极探索“1234”工作法,充分发挥内部审计再监督功效,做好审计“上下篇”文章,推动该行业务经营高质量发展。抓住“一个核心”。该行紧紧围绕审计质效这一核心,加强流程管理,落实“三张清单”...
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2024-05-28
内审,总在“背锅”?
近年,除国企、上市公司以外,越来越多的单位、组织开始设置内部审计部门(以下简称内审或内审部门),内审部门在各类单位、组织的日常运营中,扮演着越来越重要的角色。除了常规的发现问题、提示风险职能之外,很多单位都要求内审能与业务、财务紧密配合...
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2024-05-06
担任主审:我的“四字诀”(一等奖审计项目经验分享)
主审手记 | 念好四字决,当好主审人2022年,X审计X组织实施的XX区发展和改革局领导干部任期经济责任审计项目荣获XXX审计机关优秀审计项目一等奖。该项目重点揭示了贯彻执行国家经济方针政策不到位、重点项目建设管理不规范...
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2024-04-28
内部审计工作:“最棘手”的16大挑战!(附:应对策略)
内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计机构依然面临诸多挑战,有些挑战造成的困难,甚至让内部审计人员焦头难额,疲于应对。...
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2024-04-08
专项审计调查:特点、内容、5大阶段程序、注意事项(收藏)
基层审计机关开展专项审计调查的几点思考专项审计调查是基层审计机关充分发挥经济运行“探头”作用的一种较好的方式,它对审计工作服务宏观经济调控,拓展审计工作思路,深入推进研究型审计,探索审计新功能有着重要的现实意义。笔者结合工作实际...
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