审计管理
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2025-04-08
AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕36号关于举办“AI驱动下的审计四能四会胜任力与思维决策”(线上+线下)研修班的通知...
20007
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2023-05-19
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板) 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
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2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
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2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
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2022-04-13
审计机关审计档案管理规定
第一条 为了规范审计档案管理,维护审计档案的完整与安全,保证审计档案的质量,发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国审计法》和其他有关法律法规,制定本规定。第二条 本规定...
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2022-04-13
XX省级内部审计人才库管理办法(试行)
第一章 总 则第一条 为贯彻党中央国务院、XX省委省政府关于实行审计全覆盖的要求,加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督,建立国家审计机关和内部审计机构之间联动机制,特制定本办法。第二条 省审计厅...
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2022-04-13
XX市审计局审计业务档案管理制度
第一条 为规范我局审计业务档案管理,维护审计业务档案的完整与安全,保证审计业务档案的质量,发挥审计业务档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国审计法》《审计机关审计业务档案管理...
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2022-04-12
XX市(区)审计专家人才库管理办法
第一条为进一步推动我市审计工作科学发展,XX市委审计委员会办公室(XX市审计局)建立XX市审计专家库,旨在搭建沟通交流平台,聚集审计智慧和力量, 充分发挥业内专家引领作用,有效辅助国家审计,为XX市经济发展保驾护航。第二...
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2022-04-07
4项注意:消除审计盲区!
原标题:浅谈消除审计监督盲区如何消除审计监督盲区,拓展审计监督广度和深度,是摆在我们审计人员面前 的一个重要课题,也是提升审计影响力的一个重要方面。笔者结合自己的实践,认 为要扫除监督盲区,除了对重点部门、重要领...
2025
2022-04-05
万科:内部审计手册
【内部审计】内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评...
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2022-03-28
审计问责管理办法
XXX公司审计问责管理办法(试行)1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司(以下简称公司)审计发现问题及整改不力等方面的追责工作(以下简称审计问责),强化责任意识,促进依法治企、合规经营,结合公司实际...
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2022-03-24
审计发现问题定性归类解释汇编
目录一、预算执行审计(调查)查出主要问题二、财政决算审计(调查)查出主要问题三、专项资金审计(调查)查出主要问题四、行政事业审计(调查)查出主要问题五、固定资产投资审计(调查)查出主要问题...
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2022-03-16
审计领导讲话稿(发言稿)
同志们、伙伴们:这次会议的主要任务,是传达学习XX审计工作会议、20XX年公司工作会议等一系列会议精神,研究部署20XX年公司审计与风险内控工作,特别是围绕审计风控人员能力提升,开展业务培训和研讨。...
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2022-03-11
内部审计项目怎么干:记住7大步骤!
实施内部项目审计时应进行的工作有以下七大部分:编制项目审计方案、下发审计通知书、收集审计证据、编制审计工作底稿、结果沟通、出具审计报告和安排后续审计。一、编制项目审计方案审计项目负责人应当...
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2022-03-01
某上市公司审计部职能及各审计岗位职责说明书(极简版·收藏)
XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下,依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定,独立行使审计监督、评价权,在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。...
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2022-01-02
如何组建内部审计部门?
朋友老W,原在一家具有证券资格的会计师事务所担任合伙人,在我国引入国际注册内部审计师(CIA)考试的第一年也就是2000年,他就参加并通过了考试。后经一家私营企业A公司高薪聘请,到该企业做内部审计工作。老W到公司...
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2021-12-31
2021年:审计,算老几?
“老师,您在审计行业这些年,后来又创办内审网,您带过的审计团队,在公司地位怎么样,能排第几?”时间又到一年的最后一天,小编此前提示我,2021年即将结束,您有没有想在内审网公号跟小伙伴们说的话呢?于是,开篇这句话首先跳出...
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2021-12-18
福州市大数据审计监督平台应用实践案例
一、案例概况(一)实施背景自2002年以来,审计机关通过实施金审工程,大力发展审计信息化建设,积极推进大数据审计工作,在审计计划编制、审计机关管理...
3617
2021-12-16
内部审计绩效考核22个关键指标
序号 KPI 考核目的...
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