审计管理
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2020-11-26
这三句话,审计最好打住!
原标题:哪些话在审计打开话匣子时不宜说许多难忘的审计沟通都是从打开话匣子开始的。大家有没有这样的经历,比如说,面对访谈对象常常无措,不知道怎么开口。很多审计人员在遇到陌生的访谈者时会感到不自然,彼此之间好像隔着一道铁门,...
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2020-11-23
浅谈基金管理公司内部审计:趋势与路径
摘要:基金管理公司内部审计有着独特的法律渊源和特殊使命,经历了20年的发展,已成为公司风险管理中独立的第三线。如何适应由稽核监督者向增值服务提供者转型的新发展趋势来实现自身价值是当前基金管理公司内部审计部门建设的当务之急。笔者结合自身实...
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2020-11-22
如果,大家不再联系内部审计了…
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯原标题:如果利益相关者不再求助于内部审计了随着新冠肺炎疫情进一步蔓延至今年下半年,我们许多人已经不情愿地承认,曾经被视为暂时的对家庭和工作的干...
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2020-11-21
对照!这5个关键基础,事关内部审计成败
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯原标题:有效内部审计的“五个A”在过去的11年里,我几乎每周都会发表与内部审计相关的博文。博文涵盖了数百个主题,深入研究了内部审计职业面临的几...
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2020-11-20
IIA新的调查报告揭示了新冠大流行对未来内部审计的影响
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯过去40年里,美国内部审计行业经历了几次分水岭性事件:20世纪80年代的储蓄和贷款危机,21世纪初的财务报告舞弊,以及仅仅10...
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2020-11-19
经济停滞,社交隔离,催生内部审计新思维
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯每年的三季度,内部审计行业新思维的释放通常是缓慢的。IIA、内部审计服务提供商、科技公司和其他机构通常会在年度早些时候发布大量的白皮书和报告,...
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2020-11-18
内部审计、新冠危机与未来一年
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯近年来,我不断强调内部审计人员对预测组织未来风险的重要性。正如我在2018年的一篇博文中所指出的:作为一种职业,...
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2020-11-17
向“繁缛工作底稿”说不
原创翻译 | 陈国华,整编 | 内审网作者 | 理查德·钱伯斯原标题:向“繁缛工作底稿”说不当我还是一名内部审计新兵的时候,我就非常认真地对待工作底稿——把工作结果记录其中,这一艰苦的艺术。我认为,编写良...
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2020-11-15
与被审计方保持信任关系:内部审计行业最大的笑话?
原标题:与客户保持信任关系“我们是来帮助你的!”这句话听起来很天真,但这几个小字有时被人们不恰当地嘲笑为“内部审计行业最大的笑话”。而第二大笑话,则是紧随着前一个笑话,管理层的回应:“我们很高兴你在这里!”今年以来,我发...
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2020-11-10
内部审计人员:在信任他人的同时保持适当怀疑
刚入职内部审计时,我就得知,内部审计师不应该简单地接受别人传递过来的信息,我们必须应该采取额外的步骤,对信息进行甄别。在整个审计过程中,与利益相关方建立开放的、富有成效的工作关系是很重要的。通过这种方式,我们可以建立彼此之间的信任。我们...
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2020-11-01
集团财务管控内部审计体系作用分析
一、内部审计体系及财务管控相关概念内部审计是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动。集团内部审计是集团内设的监督机构开展的,独立、客观地对集团内部控制、风险管理和经济活动的真实、合法和效益进行监督...
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2020-10-23
学习国家审计,做到“九个注重”
1.注重审前调查编制可行性方案审计署对央企进行经济责任审计,一般利用两个多月时间进行审前调查,待摸清审计重点单位、重点环节、重点人物后,才编制审计实施方案,明确时间安排、人员优化、审计重点、审计方法等,具有很强的指导性和可操作性...
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2020-10-21
内部审计:在网络安全领域守好自己的责任田
网络安全仍然是各类的企业所面临的最棘手的风险之一。尽管新冠大流行给许多人带来了生存挑战,但不断进化的网络攻击仍在不断寻找新的方式挑战控制和流程从而引发风险。本月美国启动了国家网络安全宣传月,内部审计人员更应关注这一风险领...
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2020-10-08
XXXX大学专项资金审计实施办法
XXXX大学专项资金审计实施办法 第一章 总 则第一条 为加强审计监督,促进学校规范专项资金管理,提高专项资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》、...
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2020-09-29
内审,别凑合:内部审计工作质量控制闭环式管理的构建
审计质量对基层内部审计工作至关重要,而管理则是内部审计工作质量控制的基础,管理创新是内部审计工作获得跨越式发展的原动力。在实际工作中,内部审计工作要适应外部环境的发展变化,引入现代管理理念,紧跟时代步伐,以内部审计准则为标准,不断优化管...
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