审计管理
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-03-08
经济责任审计风险与实用对策(以国有企业为例,附案例)
经济责任审计是针对国有企业审计监督的重要环节,通过加强干部监督管理,对我国经济社会持续、稳定、健康、协调发展具有积极意义。要保证经济责任审计工作顺利开展,必须正视经济责任审计工作中存在的风险,针对性地改进审计工作方式方法,充分发挥审计监...
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2021-03-05
报案难?立案难?这6类错误,请先自查!
原文转自:经济犯罪侦查与辩护从事监察反舞弊类工作以来,发现在工作里,常常存在着报案难、立案难、刑拘难的问题,致使不少调查人员劳而无功而反舞弊案例功败垂成,报案和立案已经成为了监察反舞弊的核心工作之一,除了部分固有的原因不谈以外,...
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2021-03-02
审计实务 | 26家公司审计结果运用经验汇总分享
一、获得领导重视和支持的典型经验国网湖北省电力有限公司:成立了公司党委审计工作领导小组,负责研究在审计工作中贯彻党和国家有关重大方针政策以及国家电网有限公司党组和公司党委决策部署的相关措施,审议年度审计工作计划,听取重点...
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2021-02-26
大数据环境下审计风险与防范对策
大数据在当今时代已经逐渐成为发展主流,我国对大数据系统建设工作给予了高度重视,同时注重培养一批专业性人才。与其他发达国家相比,我国大数据研究工作的开展时间较短,虽然大数据环境中已经融入一些技术活动,但是其活动开展过程仍然面临相应问题,对...
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2021-02-25
集团对分子公司项目投资内部审计,5大优化策略
市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此,很多集团企业就会利用内部审计这一控制手段来协助管理,其目的是为了保证分子公司完成集团公司下发的目标,保证投资项目能够顺利开展。投资项目是否能够达到预...
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2021-02-23
为什么总有人认为“内部审计在鸡蛋里挑骨头”
作者 | 理查德·钱伯斯原创翻译 | 陈国华整编 | 内审网上周,全球流行的商业漫画《呆伯特》(Dilbert)杂志发表了一组漫画,反映了管理层对内部审计人员的看法/反应。就像所有呆伯特漫画一样...
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2021-02-17
当被人问及“内部审计师是做什么的”时,你该如何回答
原标题:当被人问及“内部审计师是做什么的”时,你该如何回答在新冠疫情爆发前不久,我和妻子搬到了佛罗里达州的的一个新社区。在这里,我认识了很多人,结交了不少的新朋友。当与陌生人打交道时,一个不可避免的问题是:“你是做什么工...
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2021-02-04
内部审计不应该向首席财务官报告
原标题:内部审计不应该向首席财务官报告我的博文的读者们都知道,有些事情我一直在反复强调。其中,我一直认为,内部审计在行政上向首席财务官(CFO)报告工作,是一种过时的做法。多...
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2021-02-01
内审这件大事,董事会在袖手旁观还是?
内部审计部门因其独立性而著称,内部审计专业人员因其客观性而著称。正因为如此,设置独立的内部审计部门、完善内部审计双层报告关系对于培养内部审计的独立性和公正性显得至关重要。我在2016年的一篇博文中指出,如果首席审计执行官们(CA...
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2021-01-28
2021《全球风险报告》发布:内部审计启示录
原标题:《全球风险报告》给内部审计的启示鉴于IIA在全球内部审计领域的使命,我经常分享一些全球机构的研究报告。比如世界银行、经济合作与发展组织、国际货币基金组织和世界经济论坛(WEF)等组织。这些研究报告应当引起全球内部审计师的...
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2021-01-27
风险导向审计视角下工程跟踪审计优化研究
建设项目全过程跟踪审计,从决策、设计、招投标、施工、竣工各阶段进行全面审计,拥有及时性、主动性、全面性的优势。但在国内实施过程中也存在不少难点,如何在工程审计过程中合理分布审计力量、紧抓项目过程中的重点环节,优化全过程跟踪审计,提升审计...
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2021-01-26
构建审计整改工作机制,实现审计价值增值
一、审计整改的概念界定审计整改是被审计单位在审计机构的要求下开展的一系列工作。其中,被审计单位要向审计机构提供一系列的工作计划与安排。审计结束后,被审计单位也要准备相应的审计整改报告,审计问题的总和,审计问题的解决方案以...
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2021-01-22
2021年,内部审计工作的五项建议!
作者 | 理查德·钱伯斯翻译 | 陈国华整编 | 内审网鉴于我们已经从充满风险、混乱和不确定性的一年中走了出来,因此我给来年提供建议的年度博文便有了更多的意义。我真诚地希望,我们再也不会有比202...
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2021-01-12
企业内部审计外部审计异同探讨(外审转内审必读)
原标题:企业内部审计外部审计异同探讨近年来,随着注册会计师、中级会计师、高级会计师、审计师等证书通过的人数日益增多,一大批高素质的年轻人投入到审计工作中,而会计师事务所高强度的审计工作及太过频繁的出差频率会让一...
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2020-12-08
这11个低级错误,审计报告别犯!
前后矛盾、用词不准、结构混乱……这些看似仅仅是“不仔细”造成的问题,可能反应出编思路和架构的紊乱,大大降低了你的报告质量……1.内容前后矛盾×:审计评价意见与发现问题、审计建议等内容存在前后矛盾的...
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