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审计管理

上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:2月27-28日,上海,...
上 海 国 家 会 计 学 院           上国会培〔2025〕36号关于举办“基于审计法、公司法、会计法下的审计四能四会胜...
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
审先生 / 文   内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
 审先生 / 文   内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
审先生 / 文   内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志...
2017年,市审计局完成财政审计项目11个,经责项目18个,专项审计调查1个,审计发现问题146个,移送案件线索5条,出具审计决定书9份,查出管理不规范资金7.4亿元,违规金额2.8亿元,提出审计建议104条。基建工程项目定案数232个...
XX公司内部审计工作计划 一、 指导思想201X年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重点对集团公司的热点和难...
XXX公司关于下发2018年内部审计工作计划的 通知 2018年,xxx公司将在省公司党委和审计部的指导下,创新审计理念,转换思维方式,提高审计实效,坚持“审管并重、以审促管”的审计工作思路,...
20XX年度内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理...
在成功地满足利益相关者不断增长和变化的需求方面,内部审计有着悠久的历史。从上世纪90年代转向基于风险的审计,到应对各方面的监管变化(包括针对贪腐的法律、财务报告以及最近的数据隐私和文化),该行业一直在适应关键利益相关者的动态期望。...
XX公司 审字〔2018年〕00X号    签发人:内部审计通知书 XX有限公司:根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年XX月XX日-20...
一、内部审计外包概述1.内部审计外包的含义。内部审计外包是指企业通过协议将部分或全部内部审计职能委托给外部专业组织或人员。内部审计外包产生于公司非核心业务外包。内部审计外包时,执行审计工作的主体从企业内部...
XX集团审计部 审计通知书 XX (内审)通【20XX】第1 号 XX公司: 根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组, 自XX年XX月XX日...
从几年前内审网及公众号上线开始,就持续收到小伙伴们关于所在审计岗位去留问题的求助。而这两年,随着内审网用户的不断增加,似乎纠结于这个问题的小伙伴并不在少数,而其中,最典型也最具代表性的问题是:身在仅1个人的审计部,自己到底该走,还是该留...