审计实务
1151
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”
咨询课程的通知
各相关单位:
2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1746
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7699
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。
“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”
“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”
“我们明明要求黑色大理石...
9149
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。
近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。
“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10164
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。
“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”
“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”
“A...
9788
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。
“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”
“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”
“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”
“现在这个行情下,大家都有...
12127
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文
哪个单位能不关心对外投资“效益”?
哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?
而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23697
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!
审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。
我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
3869
2025-01-03
岁末年初,内审要做好10件事…(纲要版)
又快过年了,内审要做好10件事
元旦刚过,春节将至,岁末年初,是向来是一年之中最为特殊、最为关键的时期。各领域、各部门、各层面都在总结过去、规划未来,然后考核成绩、兑现奖励、欢天喜地,当然也可能是寒意阵阵、人心浮动、另谋良机。内部...
302
2025-01-02
2025,审计早做打算…
当前形势下,内部审计的价值愈发凸显,而同时面临着优化资源、迭代方法、降本提效等多重挑战。
对于2025年以及未来5至10年,要想做好审计工作,一定要谨记:看准趋势、贴近组织目标,才可能达成真正的审计目标,找准审计重点、合理配置资源...
4744
2024-12-22
审计署发布2023年度《审计整改报告》
在公众号内审网回复"241222",可下载PDF报告:
1. 国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告.pdf
2. 附件1-有关部门对审计查出突出问题的整改情况.pdf
3....
4307
2024-12-21
这15句话,内审最好别说!
会说话、会沟通,谨言慎行、心宁气静,是内部审计人员的基本素养,否则,不经意之间,我们将面临更多、更大的审计阻力。
内部审计人员在履行职责时,无论口头,或是书面,言辞的选择都至关重要,我们既要保持专业性,又要体现尊重与合作精神,毕竟...
7119
2024-12-19
反舞弊、反腐败、促廉洁、促合规 强内控、强审计海报宣传金句
反舞弊、反腐败、促廉洁、促合规
强内控、强审计海报宣传金句
主题1. 反腐促廉,从我做起
标语:清风正气,从我做起;反腐促廉,人人有责。
解释:强调每个员工都是公司廉洁文化的建设者...
4524
2024-12-11
内部审计工作12个优化重点、改进策略、实施要点
2025年内部审计工作12个优化重点、改进策略、实施要点
董事长在集团审计年度会议上表示,当前,国内外经济形式错综复杂,行业竞争日益激烈,集团发展面临诸多不确定性因素,内部审计部门肩负为集团发展保驾护航的重要责任,其重要性...
4596
2024-12-05
2024年内审个人年终总结
2024年个人年终总结
时光荏苒,岁月如梭,转眼已到2024年的尾声。
2024年,受经济环境影响,集团传统业务面临国内需求不足、对外出口承压双重挑战,而集团新业务则成功打开了新的局面,进入新的历史性发展通道。在这个...
5354
2024-12-03
物资储备管理审计发现问题和整改情况报告(应急)
物资储备管理审计发现问题和整改情况报告(应急储备)
202X年3月,XX派出审计组,对我X202X年度应急物资储备管理情况进行审计,根据X审计X《关于XXX202X年度应急物资储备管理情况审计报告》文件反馈的审计调查发现问...
7328
2024-11-28
内部审计工作考核办法(附:考核内容、标准)
内部审计工作考核办法
为加强XX内部审计工作的综合管理,提高内部审计工作质量和水平,推动内审工作制度化、规范化、法制化,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和《内部审计准则》的要求,结合XX内部审计工作实际情况,特制定本...
5448
2024-11-25
让人“上瘾”的内审报告:18个实务写作技巧与注意事项(收藏)
有的审计报告,让人“爱嗜其文,不能释手”。
而某些审计报告,可谓“不知所云、难以卒读”。
撰写审计报告是内部审计工作中至关重要的一环。一份优秀的内部审计报告不仅能够准确反映审计结果,还能为管理层提供有价值的建议和改进措施,更...
7646
2024-11-22
关于经济责任审计整改落实情况的报告
关于经济责任审计整改落实情况的报告
202X年X月X日至X月X日,XX审计办、X审计X对XXX同志202X年X月至202X年X月任XX职务期间的经济责任履行情况进行了审计。我办高度重视本次审计工作,对审计报告中提出的问题进...
3080
2024-11-17
基层审计整改工作:问题、对策
基层审计整改工作存在问题及对策
审计整改是审计工作的重要环节,是确保审计监督成效的关键。近年来,随着审计监督范围的不断加大,基层审计整改工作中敷衍整改、拖延整改等整改不力现象屡见不鲜,部分问题整改难以推动或进展缓慢...
6969
2024-11-13
财务收支审计实施办法
财务收支审计实施办法
第一章 总则
第一条 为了规范XX财务收支审计工作,根据《中华人民共和国审计法》《教育系统内部审计工作规定》《高等学校财务收支审计实施办法》等法律法规,结合学校实际,制定本办法。...
热门网课
- 159406 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119923 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103072 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96430 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88369 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87708 【课件】审计实务-入门到精通
- 85501 【课件】审计角度解构年报
- 84304 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15543 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12085 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11453 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11422 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97965 《内部审计工作法》
- 97396 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97145 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97033 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96859 《企业内部审计全流程指南》
- 96268 《金融机构审计实务指南》
- 95689 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95380 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95370 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95144 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95067 《财务审计实务指南》
- 95001 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94896 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94806 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94352 《舞弊审计实务指南》
- 94135 《企业内部控制全流程实操指南》