审计实务
5690
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
81
2026-05-17
重中之重!招投标管理专项审计方案(全过程15方面) 置顶
|| 全文11000+字。“这个项目走招投标流程走了三个月,黄花菜都凉了!”“中标价这么低,最后肯定要通过变更找回来,走着瞧。”“每次都是那几家中标,其他人都是来陪跑的,走个过场而已。”“验收的时候什么问...
9692
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
11252
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
12219
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
11882
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
14317
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25882
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
2784
2025-05-24
某公司跟踪审计9方面问题清单、整改情况报告
202X年X月X日—X月X日,审计组对我公司实施的XX全民健身中心XX分中心(XX体育馆)、XX区幼儿园新建工程项目建设情况进行了第二阶段跟踪审计。针对审计中发现的问题,我公司高度重视,以“不回避、不推脱,真认账、真反思”的严肃态度和严...
2655
2025-05-22
领导经济责任审计访谈20方面198个问题汇编
经济责任审计是体制内重要审计工作之一,而经济责任,是指领导干部在任职期间,对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署,推动经济和社会事业发展,管理公共资金、国有资产、国有资源,防控重大经济风险等有关经济活动应当履行的职责。...
2181
2025-05-22
采购审计,查出价格违规、舞弊的8种实用方法(重中之重)
某制造企业审计在某次审计论坛交流中以外发现,某同一规格的零部件采购价差高达25%,后经抽丝剥茧竟挖出采购经理与供应商勾结、造成公司损失超200万元。采购审计,向来是各单位审计工作的重点,而价格核查可谓万千老板们尤为关注的...
2768
2025-05-22
内部食堂违规、舞弊5方面21种典型手法
近年,食堂违规舞弊案件高发,频频见诸媒体,就在本月,《中国纪检监察》杂志披露的某食堂经理吴某大肆敛财,涉嫌收受贿赂、回扣、侵占食堂资金102万余元,甚至一个面包也要收2毛钱回扣。可谓让人震碎三观。平日,也有不少单位伙伴在内审网咨询食堂审...
1444
2025-05-22
内审考核,问题数量至上的7大恶果
深层解码内审考核,问题数量至上的7大恶果常有小伙伴吐槽,他们被要求量化审计工作考核指标,而,问题发现数量几乎都会作为关键指标纳入考核,有的是公司人力资源部门统一主导,有的则是内部审计部门自行设置。这种看似直观的评...
2946
2025-04-28
固定资产审计访谈通用问题汇编
如果,你们团队还在忽视固定资产这个审计领域,要注意了!固定资产向来都是组织最为重要、领导们颇为关注的资产类型之一,但是近年,涉及固定资产舞弊、违规的事件时有耳闻,因而,固定资产已持续成为各单位的审计重点。...
2235
2025-04-25
审计与纪检监察办案有21个明显不同,别乱联动…
近年,在包括企事业单位在内的不同场合都有观察到,审计学纪检、审计照搬纪检的现象,有的有模有样、强烈反响,有的则属于照猫画虎、邯郸学步。同时,体制内“纪审联动”也正越来越被提上工作日程。不同职能体系之间的彼此学习、深度合作是好事,但深入了...
1640
2025-04-24
审计,能随意挥舞的,都是鸡毛掸子,何来尚方宝剑…
上周,一个审计小伙伴一肚子委屈的说到,她在审计项目启动前的沟通中,被某业务部门负责人硬怼"建议管好审计同事们,少拿鸡毛当令箭",她强忍眼泪,窝火的勉强完成了沟通。后来了解得知,她们在沟通中,直接引用年初董事长关于合规的表态,并且...
3348
2025-04-23
业务招待费违规造假的14个典型手法
哪个单位,都有业务招待费,但,哪个单位,对招待费真正放心?现实中,我们也时常见到招待费舞弊造假被曝光的消息,因而,这自然成为是审计部门必须长期关注的领域之一,今天,分享业务招待费违规造假的14个典型手法,供参考,更多费用审计方法...
1733
2025-04-22
审计最大的危险,不是老板比你更清楚线索、真相…
记得早年,和某集团总裁访谈时,其笑着说道,我每月收到的口头或书面的不满、举报、投诉,可能比我们内审部全年获取的还多。他并不认为这就代表内审工作必然存在不足,他也依然会郑重委托审计团队:要彻底查清,彻底整改。大家可以思考一个问题,...
3058
2025-04-16
费用报销26种典型舞弊造假行为
费用报销管控不力,再多的利润也是白忙活!要知道,在人性贪欲面前,管理漏洞,就是单位的资金黑洞。分享26种典型的费用报销舞弊造假行为,供小伙伴们参考。一、业务源头造假1.虚构业务,空手套白狼...
3009
2025-04-16
舞弊违法29种高发行为清单、案例、适用法律、涉嫌罪名
但凡在内审内控纪检监察行业摸爬滚打一些年头,我们都会形成关注国家级各类单位组织反舞弊案件的习惯。无论是行贿受贿、职务侵占,还是经营舞弊、财务造假,抑或是知识产权纷争,这些年,似乎随着监管的加强、企事业单位信息开放度的提升...
5774
2025-04-16
离任审计多维度访谈150个核心问题汇编》
离任审计是预防、发现重大风险或问题的重要手段,近年,国央企、民营企业、事业单位都愈加重视离任审计工作。基于近期小伙伴们的咨询和需求,以下是结合实务经验总结分享的《离任审计多维度访谈150个核心问题汇编》,共大家参考,同时,有几点重要提示...
1480
2025-04-13
集团提升审计整改成效纪实
集团提升审计整改成效纪实走进集团年度绩效审计现场,气氛紧张而严肃。审计人员正有条不紊地核对账目,他们的目光在文件与电脑屏幕间来回穿梭,手中的笔不时核对着整改的关键信息。山钢集团党委常委、副总经理王鸿飞介绍...
2074
2025-04-12
几乎所有老板,从不关注内审发现了多少问题?真相是…
一、老板要的不是问题清单,而是治病良方和很多单位内审团队打交道发现惊人的一致,时至今日,不少的内审部门像极了检测器、探伤仪,拿着放大镜满公司找毛病,年终总结中总习惯于写上发现问题XX个,仿佛问题越多越体现价值。但老板们真...
热门网课
- 188909 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 148796 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 129991 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 122832 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 114347 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 113792 【课件】审计实务-入门到精通
- 111719 【课件】审计角度解构年报
- 110653 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 41291 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 37355 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 37025 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 36781 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 123773 《内部审计工作法》
- 123632 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 123275 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 123245 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 122847 《企业内部审计全流程指南》
- 122009 《金融机构审计实务指南》
- 121664 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 121362 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 121157 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 121060 《业内部控制架构设计实操手册》
- 120743 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 120700 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 120653 《财务审计实务指南》
- 120561 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 120266 《舞弊审计实务指南》
- 120215 《企业内部控制全流程实操指南》

