审计实务
1133
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1735
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
7692
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
9139
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
10150
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9778
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
12114
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
23693
2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
4500
2020-11-11
彻底搞清采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, &n...
11547
2020-11-10
【推荐】审计实务工具书,加速职业成长!
【推荐】审计/内控/合规 实务指南系列图书清单(珍藏) 好评如潮!重磅推荐! 行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用,风控、内审、内控、法务、监察小伙...
1899
2020-11-10
内部审计人员:在信任他人的同时保持适当怀疑
刚入职内部审计时,我就得知,内部审计师不应该简单地接受别人传递过来的信息,我们必须应该采取额外的步骤,对信息进行甄别。在整个审计过程中,与利益相关方建立开放的、富有成效的工作关系是很重要的。通过这种方式,我们可以建立彼此之间的信任。我们...
2509
2020-11-10
最新!受贿855万元,优酷原总裁杨伟东被判7年!大量细节披露…
业内小伙伴应该还记得,2018 年12月4日,阿里大文娱集团发布消息,根据举报,原大优酷事业群总裁、阿里音乐 CEO 杨伟东因经济问题,正在配合警方调查。当时,阿里大文娱方面回应称,对待贪腐问题绝不手软,“阿里有史以来,对这类事情都是态...
3690
2020-11-07
看看!“串标围标”,是如何被识破的?
电子招投标平台有多厉害?① 自动筛查不同投标文件是否由同一台电脑制作;② 自动计算汇总各项评分,辅助评审专家判断是否围标串标;③ 各环节全程留痕,所有资料自动归档,全程追溯,能做到动态监控、实时预警、智能...
2691
2020-11-06
采购订货、物资供应审计10大常见问题,附:12道审计程序
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!&nbs...
8096
2020-11-06
反舞弊审计 | 深扒!地产营销9大舞弊方式
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, ...
2992
2020-11-06
一文弄清围标串标审计:审计线索、审计程序、案例解析
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,&nbs...
6615
2020-11-04
供应商选择审计:20个常见问题及24大审计程序(附案例解析)
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例……多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满! ...
7707
2020-11-03
一文读懂采购价格审计:内容、方法、程序、常见问题、舞弊风险、案例解析
加强采购与供应管理,降低采购成本,是企业保障经营目标实现的重要举措。通过行使审计的监督职能,开展物资采购价格审计,审查采购价格的合理性、审查定价过程的合规性,审查采购过程中舞弊的可能性,能够降低企业产品成本,提高经济效益,增加盈利。...
2694
2020-11-02
存货审计-在产品审计程序
在会计方面在产品是指:企业正在制造尚未完工的生产物,包括正在各个生产工序加工的产品和已经加工完毕但尚未检验或已检验但尚未办理入库手续的产品。而且有广义以及狭义之分。广义的含义指从原材料、外购物投入生产到制成成品出产前,存...
1914
2020-11-01
集团财务管控内部审计体系作用分析
一、内部审计体系及财务管控相关概念内部审计是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动。集团内部审计是集团内设的监督机构开展的,独立、客观地对集团内部控制、风险管理和经济活动的真实、合法和效益进行监督...
4235
2020-10-30
XX国有房产招租管理专项审计报告(偏流程性)
XX:公司内审X按202X年内部审计项目计划,在对XX区域2017--2019年房产招租管理情况检查中发现,相关招租制度(细则)不够健全、制度规定未能执行到位,致使部分房产招租的公开、公平原则未能全面遵循。具体情况报告如下:...
4253
2020-10-23
采购流程性专项审计:3个阶段49个重要关注点()
一、对公司采购制度完善性检查、评价审计准备1、制度与流程:(1)收集公司采购管理制度,评价相关的采购管理控制措施是否完备,采购活动各阶段是否都有相关的管理规范。(2)对供应商资质的审核确认、标书制作、招标...
2862
2020-10-23
学习国家审计,做到“九个注重”
1.注重审前调查编制可行性方案审计署对央企进行经济责任审计,一般利用两个多月时间进行审前调查,待摸清审计重点单位、重点环节、重点人物后,才编制审计实施方案,明确时间安排、人员优化、审计重点、审计方法等,具有很强的指导性和可操作性...
热门网课
- 159363 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119878 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103064 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96426 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88366 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87704 【课件】审计实务-入门到精通
- 85497 【课件】审计角度解构年报
- 84300 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15540 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12084 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11451 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11420 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97962 《内部审计工作法》
- 97391 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97142 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97028 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96857 《企业内部审计全流程指南》
- 96264 《金融机构审计实务指南》
- 95685 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95376 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95366 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95138 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95064 《财务审计实务指南》
- 94998 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94894 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94802 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94349 《舞弊审计实务指南》
- 94129 《企业内部控制全流程实操指南》


