审计新闻
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号) 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2019-11-15
国资委:关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业:《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2025-10-23
审计离场讲话稿(全文)
审计离场讲话稿(全文)2025年10月18日各位同事:这几天,和大家一起查流程、核数据,从采购的比价到生产的质检,从财务的付款到仓库的盘点,没少麻烦大家配合,先借这个机会,真心感谢XX总、XX总及各部门的大力支持...
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2025-10-22
10个关键领域:不相容职务分离汇总表(附原因、控制要点)
一、采购管理板块(核心风险:利益输送、价格虚高、质量不达标)不相容职责组合分离原因控制要点1. 采购需求提...
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2025-10-21
内审10种崩溃时刻,见招拆招!!
干内审这些年,见过太多年轻同事对着一堆乱账长叹不已,也在内审网听过不少行业伙伴对各种憋屈吐槽。明明是为了公司好,却被认为讨嫌,着实不爽。说实话,干啥都有崩溃的时候,干内审,偶尔崩溃,实属正常,毕竟,从人性角度来讲,有几个...
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2025-10-20
仓储审计全流程访谈:必问240个问题汇编(通用版)
仓库审计访谈总是不知道问什么? 访谈完,又发现还有一大堆事项未了解! 延伸:内部审计访谈:24个坑,不要再跳!【点此阅读全文】 此前,有不少小伙伴问到,由于够熟悉仓库仓储管理,审计访谈很容易有遗...
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2025-10-17
内部控制管理制度(2025年10月修订)
内部控制管理制度(2025年10月修订)第一章 总则 第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)的内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《中华人民共和国...
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2025-10-15
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知
国务院办公厅关于印发《电子印章管理办法》的通知国办发〔2025〕33号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:《电子印章管理办法》已经国务院...
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2025-10-10
工程项目审计8方面75项必查违规点
工程项目管理是问题高发领域,有价格问题,有质量问题,有进度问题,有的问题涉及流程违规,有的则属于贪腐舞弊,因而,工程审计也是各单位伙伴重点工作内容之一。常有小伙伴问到,作为内部审计部门,开展工程审计到底查什么,有没有必须重点审计...
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2025-10-10
合同审计访谈13大环节185个关键问题汇总
近年,合同漏洞、违规、造假案件时有耳闻,合同审计能有效预防、化解、查明相关风险或问题,是各单位常规审计工作内容之一。今天,从合同制度管理到合同争议解决进行全面梳理总结,分享合同审计过程访谈的关键提问清单,共大家参考,也提示小伙伴...
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2025-10-10
审计大咖们的8大硬核特质…
常有小伙伴问:内审,到底怎样才能快速成长?答案并不复杂,成长无非是来源于理论知识的夯实和实战技能的提高。其实,把这个答案给到大家,就是说了一句正确的废话。对标优秀,剖析优秀,通过多维结构化的提升,才是真正落地的成长之道。...
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2025-10-10
销售管理审计访谈220个常见提问汇编
销售是直接创收部门,事关组织生存,从来都是老板们最关注的核心领域!内审部门自然也不能忽视该领域的审计,为便于小伙伴们更高效的开展审计工作,以及解决一部分小伙伴们的困惑,今天特对销售审计访谈问题进行梳理总结,形成《销售管理审计访谈220个...
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2025-10-10
举报未查实,内审就该焦虑、问责?
开举报箱,就像开盲盒某内审总监最近很是焦虑、苦恼,近半年来,审计团队跟进五起举报线索,有四起“未能查实”,管理层某些人话里话外都在质疑内审团队能力和投入产出比,相关配合调查的部门则抱怨审计像查户口、审犯人,团队成员也开始自我怀疑...
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2025-10-10
存货管理审计:全流程访谈230个问题汇编(收藏)
存货管理直接影响生产、研发、销售,同时牵动成本、费用、收入、资金,利润,各单位无不重视,审计同仁们自然是不能忽视!为便于小伙伴们更高效的开展审计工作,以及解决一部分小伙伴们的困惑,今天特对存货审计访谈问题进行梳理总结,形成《存货管理审计...
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2025-10-10
别光喊口号!内审“防未病”:16条实战行动指南
时至今日,内部审计工作早已不再是简单的事后查账,某些单位,已经成功将内审纳入风险管理前线的重要力量。其实,内审治已病、防未病的提法已有多年,但实务工作中,治已病一直是多数单位的工作重心,而防未病很大程度上成为了口号。...
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2025-10-10
最让人鄙视的审计建议 Top 10(警醒)
这些审计建议,写了等于白写,改了还是白改!老板:你们这审计报告写了10多页,建议提了10 多条,真正有价值、能落地的也就两三条。花一个月时间审计,对于公司而言,最终的价值在哪里?内审团队鏖战数日,经过6个版本的调整优化...
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2025-10-10
费用审计:发现这 19 个反常,尽管查!!
例会上,老板怒言:内审,赶紧查一下费用,两周后给我结果!老板又说:近两年费用管理一团糟,越来越有失控的迹象,预算几乎失去了意义…会场一片寂静,内审负责人点头轻声答应,多位高管面色铁青,神情恍惚。其实,费用...
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